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邵东市仙槎桥镇人民政府部门2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 08:16 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市仙槎桥镇人民政府部门2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表



邵东市仙槎桥镇人民政府部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
邵东市仙槎桥镇人民政府内设7个部门:政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为89人,其中在职 89人,离退休47 人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数14人,房屋面积4531平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市仙槎桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市仙槎桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数1113.38万元,其中,一般公共预算拨款1113.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少42.49万元,主要是工资福利和社保经费及住房保障等支出的预算减少。

(二)支出预算,2024年年初预算数1113.38万元,较去年减少42.49万元,减少3.68%,主要是工资福利和社保经费及住房保障等支出的预算减少。其中,一般公共服务865.29万元,较去年减少62.46万元,减少6.73%,主要是工资福利支出的预算减少;社会保障和就业支出120.34万元,较去年增加9.66万元,增长8.73%,主要是养老保险及失业保险缴费支出的预算增加;卫生健康支出29.827.46万元,较去年增加2.34万元,增长8.52%,主要是医疗保险缴费支出的预算增加;住房保障支出97.96万元,较去年增加7.98万元,增长8.87%,主要是住房公积金缴费支出的预算增加。


四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1113.38万元,其中,一般公共服务支出865.29万元,占77.7%;社会保障和就业支出120.34万元,占10.8%;卫生健康支出29.8万元,占2.7%;住房保障支出97.96万元,占8.8%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为1010.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为102.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:弥补工作经费支出97.9万元,主要用于政府提供公共服务,在公共基础设施、公共文化、卫生等方面建设的等方面;购买财政业务服务支出5万元,主要用于财政临聘人员工资支付等方面。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款  102.6万元,比2023年预算减少4.8万元,下降4.47%,主要是厉行节约,办公费预算减少。

(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为9.7万元,其中,公务接待费3.7万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算1万元,拟召开5会议,培训400人,内容为经济工作会议、人大政协会议及综合治理会议等,培训费1.5万元,拟开展9次培训,人数600人,内容为乡村振兴培训、残联帮扶培训、违建房拆除工作培训、“利剑护蕾”未成年人保护工作培训及村级财务培训;节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费41.18万元、差旅费21.81万元、印刷费35万元、电费17万元、维护费4万元、其他交通费用7万元、劳务费18万元、公务接待费3.7万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费7.78万元、福利费16.81万元、办公设备购置19.72万元、其他商品和服务支出5万元。

(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额19.72万元,其中工程类0万元,货物类19.72万元,服务类0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况
2024年本部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标1113.38万元,其中:基本支出1010.48万元,项目支出102.9万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出102.9万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:仙槎桥-部门预算公开表(邵东) (2)

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