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公开目录: | 公开责任部门: | ||
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2022年度大祥区司法局部门决算
目 录
第一部分 大祥区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区司法局概况
一、部门职责
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治区和法治政府建设考核工作。
(二)贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规;编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
(三)对全区法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务,负责推进全区依法行政的具体工作。
(四)负责全区行政执法责任制的推行,检查考核和总结表彰工作。
(五)承办法律、法规规章草案的征求意见工作。
(六)指导行政执法部门改善行政执法活动;承担行政执法监督的具体工作;协调行政执法部门之间的执法矛盾和争议。
(七)负责乡、街道办事处,区直各部门上报规范性文件备案审查工作。
(八)承担区人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。负责区人民政府规范性文件向市人民政府和区人大常委会报送备案工作。
(九)办理区人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作,为本级政府领导决策提供法律咨询,列席政府常务会议,聘请政府法律顾问,审查政府重大合同,法律事务合法性审查。
(十)组织全区行政复议,行政应诉,行政执法等人员的培训考核,资格认定,行政执法证的发证及证件的年检年审等管理工作。
(十一)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(十二)指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(十三)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十四)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。
(十五)完成区委和区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
大祥区司法局内设机构包括:本部门共有编制人数32人,实有人数28人,内设股室8个(含0个副科级单位),分别为:办公室、社区矫正工作股、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、公共法律服务管理股、法制股、政工室。
(二)决算单位构成
大祥区司法局无下属单位,因此,大祥区司法局2022年单位决算即大祥区司法局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:邵阳市大祥区司法局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
791.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
131.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
560.88 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
20.32 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
52.93 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.93 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
22.60 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
20.32 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
812.11 |
本年支出合计 |
58 |
812.11 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
812.11 |
总计 |
62 |
812.11 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:邵阳市大祥区司法局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
812.11 |
791.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
131.45 |
131.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012906 |
工会事务 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
118.57 |
118.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013204 |
公务员事务 |
118.57 |
118.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
560.88 |
560.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
527.88 |
527.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
404.27 |
404.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
87.15 |
87.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
公共法律服务 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040610 |
社区矫正 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.93 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
||
22999 |
其他支出 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
||
2299999 |
其他支出 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.32 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:邵阳市大祥区司法局 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
812.11 |
574.43 |
237.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
131.45 |
121.45 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012906 |
工会事务 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
118.57 |
118.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013204 |
公务员事务 |
118.57 |
118.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
560.88 |
344.29 |
216.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
527.88 |
344.29 |
183.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
404.27 |
333.68 |
70.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
87.15 |
10.23 |
76.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040605 |
普法宣传 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040607 |
公共法律服务 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040610 |
社区矫正 |
17.96 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
8.65 |
0.38 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.93 |
41.83 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.05 |
39.95 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:邵阳市大祥区司法局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
791.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
131.45 |
131.45 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
560.88 |
560.88 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
52.93 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
791.79 |
本年支出合计 |
59 |
791.79 |
791.79 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
791.79 |
总计 |
64 |
791.79 |
791.79 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:邵阳市大祥区司法局 |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
791.79 |
554.10 |
237.69 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
131.45 |
121.45 |
10.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
||
2012906 |
工会事务 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
118.57 |
118.57 |
0.00 |
||
2013204 |
公务员事务 |
118.57 |
118.57 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
560.88 |
344.29 |
216.59 |
||
20406 |
司法 |
527.88 |
344.29 |
183.59 |
||
2040601 |
行政运行 |
404.27 |
333.68 |
70.59 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
87.15 |
10.23 |
76.92 |
||
2040605 |
普法宣传 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
||
2040607 |
公共法律服务 |
9.20 |
0.00 |
9.20 |
||
2040610 |
社区矫正 |
17.96 |
0.00 |
17.95 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
8.65 |
0.38 |
8.27 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.93 |
41.83 |
11.10 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.05 |
39.95 |
11.10 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.93 |
23.93 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:邵阳市大祥区司法局 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
489.82 |
302 |
商品和服务支出 |
55.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
124.98 |
30201 |
办公费 |
5.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
113.69 |
30202 |
印刷费 |
6.47 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
151.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.03 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.71 |
30211 |
差旅费 |
0.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
42.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.58 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.41 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.64 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.21 |
|
|
|
人员经费合计 |
498.46 |
公用经费合计 |
55.64 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:邵阳市大祥区司法局 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:邵阳市大祥区司法局 |
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:邵阳市大祥区司法局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计812.11万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,收入总计增加69.66万元,增长9.38%。主要原因是财政拨款收支的增加。
2022年度支出总计812.11万元(含年初结转和结余资金0万元),与上一年度相比增加70.14万元,增长9.45%。主要原因是财政拨款收支的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计812.11万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入791.79万元,占97.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20.32万元,占2.5%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计812.11万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出574.43万元,占70.73%;项目支出237.69万元,占29.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计791.79万元(含年初财政拨款结转和结余资金0万)。与上一年度相比,财政拨款收入总计各增加63.84万元,增长8.77%。主要原因是增加法律援助补助经费。
2022年度财政拨款支出总计791.79万元(含年末财政拨款结转和结余资金0万元)。与上一年度相比增加63.84万元,增长8.77%。主要原因是增加法律援助补助经费;
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出791.79万元,占本年支出合计的97.5%。与上一年度相比,财政拨款支出增加63.84万元,增长8.77%。主要是因为增加法律援助补助经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出791.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出131.45万元,占16.6%;公共安全支出560.88万元,占70.85%;社会保障和就业支出52.93万元,占6.68%;卫生健康支出23.93万元,占3.02%;住房保障支出22.6万元,占2.85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为505.69万元,支出决算数为791.79万元,完成年初预算的156.58%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加“党的二十大,国庆安保维稳”经费。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)
年初预算为2.93万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的30.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政局统一划转至区总工会专户,未从本单位列支。
3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为118.57万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加绩效奖励工资。
4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上级专项转移支付指标。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为15.83万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政统一与社保结算,未从本单位列支。
6、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)
年初预算为344.26万元,支出决算为404.27万元,完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转指标。
7、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为14.6万元,支出决算为87.15万元,完成年初预算的596.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上级专项转移支付指标。
8、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)
年初预算为1.9万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的33.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是:指标本年未支付完毕。
9、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)
年初预算为20万元,支出决算为9.2万元,完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是:指标本年未支付完毕。
10、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)
年初预算为26.4万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的68.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是:指标本年未支付完毕。
11、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.65万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上级专项转移支付指标。
12、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为33万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上级专项转移支付指标。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.29万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:慰问离退休人员支出。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为31.65万元,支出决算为31.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为11.1万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安置帮教站在职人员单位部分保险经费。
16、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为1.88万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为16.01万元,支出决算为16.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为7.32万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为0.3万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年度大病互助。
20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为22.6万元,支出决算为22.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出554.1万元,其中:
人员经费498.46万元,占基本支出的89.96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费55.64万元,占基本支出的10.04%,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
大祥区司法局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区司法局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区司法局2022年度机关运行经费支出55.64万元,比年初预算数减少34.96万元,下降38.59%。主要原因是:部分运行经费未支付。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2022年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区司法局2022年度政府采购支出总额47.9万元,其中:政府采购货物支出16.71万元、政府采购工程支出0.42万元、政府采购服务支出30.78万元。授予中小企业合同金额47.11万元,占政府采购支出总额的98.35%,其中:授予小微企业合同金额34.93万元,占政府采购支出总额的72.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.4%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,大祥区司法局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
(二)存在的问题及原因分析
(一)社会各界对我局认知度不高
主要原因:一是平时对司法行政职能宣传不够,社会各界对我局认知度不高;二是对局机关及基层司法所的工作开展情况及成效宣传不够,公众对司法行政工作关注、参与力度不大,在一定程度上影响了司法行政工作的全面开展。
(二)自身队伍建设力度不够
主要原因:一是由于激励机制不完善,争先创优的热情不高,干部知识结构不全面;二是基层力量薄弱。我局14个基层司法所都是1人所,人少事多矛盾十分突出,难以满足日常繁重工作需要。三是学习手段单一成果转化有限。干部学习培训主要是采取集中学习和自主学习方式,学习手段方法较为单一,没有新颖的方式。
(三)工作创新力度不够
主要原因:一是法治宣传载体创新不够,普法的针对性和实效性不强;二是人民调解工作在预防民转刑化解矛盾积案上的功能深化不够;三是对社区服刑和刑满释放人员的个性化帮扶教育力度不够。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件