目录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 新邵县委办公室2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算拨款基本支出决算明细表
十、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
十一、政府采购情况表
第三部分 新邵县委办公室2019年部门决算情况说明
一、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2019年度收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
(三)支出决算情况
二、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算拨款概况
(一)2019年度财政拨款总体情况
(二)2019年财政拨款收入
(三)2019年财政拨款支出
四、“三公”经费决算情况
五、政府性基金决算
六、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职能职责和机构设置
县委办公室的主要职责是:
(一)负责县委会议的准备和组织协调工作,负责安排县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项。
(二)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委决策提出建议、预案和依据。
(三)负责县委文件和县委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理工作。
(四)负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理,服务县委领导地方立法工作,协调县委法律顾问服务相关工作。
(五)研究、审核县委各部门、县直各单位党委(党组)、各乡镇党委向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导同志审批。
(六)负责以县委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作,负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。
(七)负责及时、准确、全面地向县委和上级党委报送各类信息,反映有关动态。
(八)负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委县政府重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理政协委员有关提案。
(九)负责县委县政府及各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、组织实施。
(十)负责县绩效评估委员会办公室的日常工作,组织、协调、指导全县绩效评估工作。
(十一)负责全县外事、港澳工作的开展规划;负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调,协同有关部门处理涉外涉港澳事件;审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。
(十二)负责全县对台经贸、对台交流合作、对台接待、对台宣传教育、对台联络的组织、指导、协调、检查、督促;负责因公赴台审核报批、涉台事件处理等工作。
(十三)负责全县党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导,负责全县党史研究政策法规的落实,负责全县档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。
(十四)负责管理全县公务接待工作;负责全县的重要公务接待活动和县主要领导外出公务活动的联络服务。
(十五)负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理县直各单位和各乡镇向县委反映的重要问题。
(十六)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;承担县委密码工作领导小组日常工作;负责《中华人民共和国保守国家秘密法》贯彻实施,开展执法检查监督;负责全县党委系统信息化建设、应用、服务和管理;负责全县电子政务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理;负责全县电子文件管理工作,协同做好党政机关电子公文系统推进、县直单位信息化建设前置审查工作。
(十七)负责研究拟定全县机关事务管理工作的有关政策、规章制度并组织实施;指导全县后勤体制改革工作,会同有关部门推进全县节约型机关建设;负责全县党政机关办公用房的规划、权属、配置、处置等工作;负责全县公务用车的配置、调配、更新、处置以及预算内专项用于解决全县行政事业单位公务用车的经费管理工作;负责县直机关纳入政府集中采购目录采购的组织实施;负责全县大型活动、重要会议预算编制和经费的使用管理工作。
(十八)负责县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室、县委外事工作委员会办公室日常工作。
(十九)办理县委和县委领导同志交办的其他工作。
根据编委核定,县委办公室内设组室16个,全部纳入2019年部门预算编制范围。内设组室分别是秘书组、县委常委办公室、总值班室、法规室、综合调研室、信息组、党史档案管理组、政工组、机关事务管理组、公务接待办、政策研究室、保密办、机要室、督查室、外事港澳台办、绩效办。
二、单位基本情况
县委办公室编制人数46人,在职人数46人,离退休人数27人,遗属补助人数5人。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2019年部门决算编报范围包括新邵县委办公室
(一)2019年度收入支出决算总体情况
2019年总收入2593.6006万元,总支出2593.6006万元。
(二)收入决算情况:2019年收入2593.6006万元,其中:一般公共预算拨款收入2593.6006万元。
(三)支出决算情况:2019年支出2069.4314万元,其中:一般公共服务支出2069.4314万元。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款总收入2593.6006万元,一般公共预算财政拨款收入2593.6006万元。财政拨款总支出2593.6006万元,一般公共预算财政拨款支出2593.6006万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2019年度财政拨款总体情况
2019年财政拨款收入2593.6006万元,财政拨款支出2069.4314万元。
(二)2019年财政拨款收入2593.6006万元。其中:一般公共预算拨款收入2593.6006万元。
(三)2019年财政拨款支出2069.4314万元。基本支出: 2069.4314万元,其中:工资福利支出539.9756万元,商品和福利支出622.7331万元,对个人和家庭补助支出73.8435万元,资本性支出832.8792万元。
六、 “三公”经费决算情况
2019年“三公”经费预算数为5万元,决算数为3.2841万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为5万元,决算数为3.2841万元,公务接待140批830人次。
“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种:
1、减少:2019年“三公”经费决算比2018年减少10.231066万元,新邵县委办公室按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
1、没有政府性基金决算:新邵县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)
八、其他有关情况说明
(一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况
2019年新邵县委办公室机关运行经费财政拨款决算支出1455.6123万元,比2018年决算增加309.729946万元,增加的原因是机构改革职能转变。
(二)政府采购情况
2019年新邵县委办公室采购总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值721.6309万元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备84.5688万元,办公家具34.7915万元,房屋602.2706万元。
无公车和大型设备:新邵县委办公室无公务用车和单位价值50万元以上的通用设备,100万元以上的专用设备。
(四)预算绩效情况
2019年决算实行绩效目标管理的项目27个,涉及一般公共预算拨款696.4864万元。
九、相关的名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
附件:中共新邵县委办公室