新邵县2019年交通运输局预算公开
  • 来源:县交通局
  • 作者:财务股
  • 更新时间: 2019-05-20 18:46
来源:县交通局 更新时间: 2019-05-20 18:46
目录
第一部分 新邵县交通运输局部门职责概况
第二部分 新邵县交通运输局部门机构人员情况
第三部分 2019 年部门预算收支情况说明
第四部分 其他重要事项的情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 新邵县交通运输局2019 年部门预算表(见附件)
第七部分 新邵县交通运输局2019 年专项(项目)资金绩效目标申报表(见附件)

 新邵县2019年交通运输局预算公开

一、部门职责情况
1、贯彻落实全市综合交通运输标准,协调衔接交通运输方式标准;负责组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制全县综合交通运输体系规划,承担有关协调工作;负责编制我县交通项目前期工作计划,安排前期工作任务;负责主要公路、水运及主枢纽项目建议书、预可、工可阶段前期工作和后期评估;负责对公路、水运工程项目初步设计的审批;负责交通建设项目施工图设计的审批;负责主要公路、水运及主枢纽基建项目年度计划安排;负责公路水毁补助经费的核定工作;参与拟订全县物流业发展规划,提出有关政策和标准;负责综合交通运输及行业统计、预测、信息引导工作。
2、负责全县公路交通运输基础设施建设行业政策;负责管理和监督全县公路交通建设市场,维护平等竞争秩序;负责公路建设的绩效监督和管理工作。组织实施县、乡、村公路养护工作;负责对公路建设工程招投标进行管理与监督;监督管理县、乡、村公路建设工程质量和定额、造价控制、竣工验收等有关工作。
二、机构人员情况
 根据编委核定,我局内设机构为7个:办公室、政工股、法规股、计划统计股、基本建设股、安全运输股、计划财务股。局机关在职人员:18名,退休人员:11名。下设二级机构4个,新邵县道路运输管理所、新邵县农村公路管理所、新邵县地方海事处,新邵县技术监督所均为全额拨款独立核算事业单位。
三、部门预算情况
(一)收入预算,2019年一般公共预算拨款共4797938元:其中基本经费拨款收入2327938元、专项经费拨款收入2470000元。与上年相比,增收13%。
(二)支出预算,共计4797938元。其中:一般公共预算基本支出2327938元:包括工资福利支出1723478元,商品和服务支出363400元,对个人和家庭的补助支出241060元;项目支出2470000元。与上年相比,增支10%。
(三)项目预算经费
 四、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算数为228400元,包括公务接待费30000元,其他交通费用138400元,办公费60000元。与上年相比,增支交通费用7.6万元。
(二)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费预算数为363400元,包括公务接待费30000元,其他交通费用138400元,工会经费25000元,其他商品服务、会议费10000元、培训费10000元、水费10000元,电费20000元,办公费60000元,差旅费50000元,无因公出国(境)费安排。 
(三)项目预算绩效目标情况说明
专项经费拨款收入2470000元。其中包括安保工作300000元、农村公路建设管理200000元、交通国防动员100000元、农村站场、农村公路招呼站建设配套320000元、专项费700000元、水上交通安全整治100000元、交通“三乱”治理50000元、通畅工程前期工作经费350000元。
 (三)政府采购情况
2019年我局没有安排政府采购预算。
(四)国有资产占有使用情况
我单位现有执法车辆0台,无50万以上固定资产设备。
五、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三
公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


2019年部门预算公开表格(1)绩效申报表

  
 



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