双清区委组织部2019年部门预算及
“三公”经费预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。1、负责研究和指导党组织建设,制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定;会同有关部门对各单位换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。
2、负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介。
3、提出乡(镇)、街道办事处、区直部委办局的领导班子调整、配置的意见负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责所辖股级干部职务的任免、备案和宏观管理工作;承办干部的调配、交流及安置工作;负责全区干部公开选拔工作的宏观指导,承办副科以上干部公开选拔的具体工作,指导全国国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施;负责全区党委、人大、政协、检察院、群众团体和民主党派等机关选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡(镇)、街道办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
4、负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对乡(镇)、街道办事处,区直部委办局党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查。对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
5、制订干部教育工作规划,组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训。
6、研究制订全区组织管理信息系统建设规划,负责党内统计、干部统计的工作,负责全区干部人事档案工作的宏观指导。
7、负责区直机关党的组织建设和工会工作。
8、承办区委和市委组织部交办的其他事项。
(二)机构设置。
1、内设机构
区委组织部设置13个内设机构:办公室、干部组、公务员管理办公室、干部信息管理组、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、组织指导组、党员管理组、区直机关工作委员会办公室、区委离退休工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、区委基层党建工作领导小组办公室。
2、人员编制情况
区委组织部机关行政机关编制12名,核定机关后勤服务人员事业编制1名。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区委组织部本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算257.23万元,其中,一般公共预算拨款257.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少29.12万元,主要是财政要求节约开支减少预算。
(二)支出预算:2019年本部门支出预算257.23万元,其中,一般公共服务257.23万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少29.12万元,主要是财政要求节约开支减少预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算257.23万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数142.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算115万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:主要用于特支费3.00万元,大学生村官工作经费5.00万元,干部教育培训考核工作经费11.00万元,组织工作经费5.00万元,人才工作费5.00万元,党内关怀资金25.00万元,非公有制经济和社会组织10.00万元,80名农民大学生补助16.00万元,农民大学生培训经费6.00万元,党建工作督导经费10.00万元,基层党员培训党组织建设经费4.00万元,干部党员统计档案管理经费2.00万元,远程教育站点维护工作经费13.00万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2019机关运行经费257.23万元,比上年预算减少29.12万元,下降70%,主要是财政要求节约开支减少预算支出。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关 “三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况:本部门政府采购预算总额100万元,其中,货物类采购预算90万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算10万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为257.23万元,其中,基本支出142.23万元,项目支出115万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出.