2021年度中共邵阳市双清区委宣传部部门预算
时间:2021-02-02 来源:双清区 【字体设置:
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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

12021年部门收支总表

22021年部门收入总表

32021年部门支出总表(按部门经济科目)

42021年部门支出总表(按政府经济科目)

52021年部门财政拨款收支总表

62021年部门一般公共预算支出表

72021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

82021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

92021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

102021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

112021年部门一般公共预算三公经费支出表

122021年部门整体支出预算绩效目标表

132021年部门单位项目支出预算绩效目标表

142021年部门专项支出预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、制订全区宣传思想、工作规划和措施,指导全区贯彻执行宣传文化系统有关政策和法规,归口管理区文化体育局、区卫生局,协调全区宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

2、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。

3、负责引导社会舆论,指导、协调全区各新闻单位的工作。

4、负责指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;组织、协调全区各级党员干部的理论学习、教育和考试;配合区委组织部、区纪检会和区直机关党委做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导区职工思想政治工作研究等相关社团工作。

6、负责全区对外宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展对外宣传工作;指导和协调全区对外文化交流工作。

7、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

8、负责制定全区群众性精神文明建设活动规划,做好组织协调、督促落实工作。

9、综合、协调、组织、指导全区开展群众性精神文明创建活动。

10、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

(一)内设机构设置

 中共邵阳市双清区委宣传部内设机构包括:我单位为财政全额拨款行政单位,共有内设机构1个,编办核定编制人数11人(其中行政编制9人、政法编制0人、事业编制2人、工勤编制0人),实有人数13人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员2人。双清区委宣传部构成包括:办公室、理教党教组、新闻宣传组、文明办。

(二)预算单位构成

 中共邵阳市双清区委宣传部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有中共邵阳市双清区委宣传部部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算284.31万元,其中,一般公共预算拨款284.31万元,财政专户管理的非税收入0万元;政府性基金收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加1.43万元,主要原因是工作开展需要。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算284.31万元,其中:一般公共服务支出228.96万元,社会保障和就业支出36.67万元,卫生健康支出9.54万元,住房保障支出9.14万元。支出较去年增加1.43万元,主要原因是工作开展需要。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算284.31万元,其中:行政运行(宣传事务)支出80.3万元,占28.24%;一般行政管理事务(宣传事务)支出148.66万元,占52.29%;行政单位离退休支出16.68万元,占5.87%;机关事业单位基本养老保险缴费支出12.82万元,占4.51%;对机关事业单位职业年金的补助支出6.41万元,占2.25%;财政对工伤保险基金的补助支出0.76万元,占0.27%;行政单位医疗支出6.47万元,占2.28%;公务员医疗补助支出2.86万元,占1.01%;其他行政事业单位医疗支出0.21万元,占0.07%;住房公积金支出9.14万元,占3.21%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数155.35万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数128.96万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文联工作经费1.28万元,主要用于文联方面;理论教育经费0.8万元,主要用于理论教育方面;社会科学联合会经费2.4万元,主要用于社会科学联合会方面;中心组学习经费6.4万元,主要用于中心组学习方面;未成年人思想道德建设经费4万元,主要用于未成年人思想道德建设方面;新闻宣传费经费16万元,主要用于新闻宣传方面;特支费经费2.4万元,主要用于特支方面;网络宣传监管经费8万元,主要用于网络宣传监管方面;农村公益电影放映配套经费3.68万元,主要用于农村公益电影放映方面;新时代文明实践中心经费8万元,主要用于新时代文明实践中心方面;新闻出版与电影工作经费4万元,主要用于新闻出版与电影工作方面;邵阳手机报费用经费12万元,主要用于邵阳手机报方面;三区播报经费36万元,主要用于三区播报方面;媒体宣传协办经费20万元,主要用于媒体宣传协办方面;文明建设经费4万元,主要用于文明建设方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

1)基本支出。工资福利支出经费安排为118.97万元,对个人和家庭补助支出16.68万元,商品和服务支出19.7万元(其中,一般商品和服务支出17.6万元,工会经费0.96万元,党支部活动经费1.14万元)。基本支出经费安排共计155.35万元。2021年基本支出增加33.67万元,主要原因是工资调整。

2)机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款148.66万元,比上年预算减少28.71万元,下降16.19%,主要原因是支出减少。

3)项目支出。项目支出经费安排为128.96万元,支出较去年减少32.24万元,主要原因是支出减少。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额8.5万元,其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为284.31万元,基本支出155.35万元,单位项目支出128.96万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照201511日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

中共邵阳市双清区委宣传部2021年部门预算公开表


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