2021年度中共邵阳市双清区委统战部部门预算
时间:2021-02-02 来源:双清区 【字体设置:
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2021年度中共邵阳市双清区委统战部部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

12021年部门收支总表

22021年部门收入总表

32021年部门支出总表(按部门经济科目)

42021年部门支出总表(按政府经济科目)

52021年部门财政拨款收支总表

62021年部门一般公共预算支出表

72021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

82021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

92021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

102021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

112021年部门一般公共预算三公经费支出表

122021年部门整体支出预算绩效目标表

132021年部门单位项目支出预算绩效目标表

142021年部门专项支出预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省委、市委、区委有关方针、政策;调查研究统一战线理论和方针、政策,向区委反映统一战线情况,提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,通报情况,反映意见和建议;研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策;落实中央和省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为区委与区各民主党派进行政治协商做好组织联络工作;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报区委精神;支持、帮助区各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助区各民主党派改善工作条件。

3、负责各民主党派组织、党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作;协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作;协助民主党派、工商联管理干部工作。

4、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士;协调港澳台统战工作。

6、指导乡镇街道、系统、科局党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导和协调区委台办、区民宗局、区工商联、区侨联事务等各项统战工作。

7、承办区委和省、市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

(一)内设机构设置

中共邵阳市双清区委统战部内设机构包括:双清区委统战部、双清区统一战线事务服务中心。我部是财政全额拨款的行政单位,区编办核定编制人数7人(其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人),实有人数11人,其中在职人员7人,退休人员4人。内设非公经济股、民宗局、各民主党派股、侨联股、财务股、办公室股、保密室、双清区统一战线事务服务中心股。

(二)预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:1、双清区委统战部;2、双清区统一战线事务服中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算139.21万元,其中,一般公共预算拨款139.21万元,财政专户管理的非税收入0万元;政府性基金收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加19.91万元,主要原因是人员变动、工资福利、工作经费增加

(二)支出预算:2021年本部门支出预算139.21万元,其中:一般公共服务支出90.5万元,社会保障和就业支出36.42万元,卫生健康支出6.5万元,住房保障支出5.79万元。支出较去年增加19.91万元,主要原因是人员变动,工资福利、工作经费支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算139.21万元,其中:行政运行(统战事务)支出50.76万元,占36.46%;一般行政管理事务(统战事务)支出39.74万元,占28.55%;行政单位离退休支出23.76万元,占17.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出8.12万元,占5.83%;对机关事业单位职业年金的补助支出4.06万元,占2.92%;财政对工伤保险基金的补助支出0.48万元,占0.34%;行政单位医疗支出4.1万元,占2.95%;公务员医疗补助支出2.23万元,占1.6%;其他行政事业单位医疗支出0.17万元,占0.12%;住房公积金支出5.79万元,占4.16%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数112.17万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数27.04万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:党外人大代表专题经费1万元,主要用于党外人大代表专题工作方面;统战工作经费3.44万元,主要用于统战工作方面;三胞三属座谈会经费1万元,主要用于三胞三属座谈会方面;民族团结进步创建经费6万元,主要用于民族团结进步创建方面;特支费经费3万元,主要用于特支工作方面;同心工程工作经费1.6万元,主要用于同心工程工作方面;春节各界人士座谈会经费1万元,主要用于各界人士座谈会方面;党外干部培训费经费3万元,主要用于党外干部培训工作方面;宗教经费1万元,主要用于宗教工作方面;民族工作经费4万元,主要用于民族工作方面;无党派联谊费经费2万元,主要用于无党派联谊工作方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

1)基本支出。工资福利支出经费安排为75.71万元,对个人和家庭补助支出23.76万元,商品和服务支出12.7万元(其中,一般商品和服务支出11.2万元,工会经费0.61万元,党支部活动经费0.89万元)。基本支出经费安排共计112.17万元。2021年基本支出增加26.67万元,主要原因是人员变动、工资福利调整、工作经费支出增加

2)机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款39.74万元,比上年预算减少3.29万元,下降7.65%,主要原因是压缩经费支出

3)项目支出。项目支出经费安排为27.04万元,支出较去年减少6.76万元,主要原因是项目经费减少

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无节庆、晚会、论坛、赛事活动费支出

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为139.21万元,基本支出112.17万元,单位项目支出27.04万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照201511日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

2021年双清区委统战部部门预算表格


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