目 录
第一部分 中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会概况
一、部门职责
1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各乡镇街道党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询:检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉:保障党员的权利。
3、在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导乡镇街道党(工)委巡察工作。
4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责:对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,起草制定或者修改本区纪检监察制度规定,参与起草制定本区相关法规和规范性文件。
8、负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡镇街道纪检监察机关、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作:组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成市纪委市监委、区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会内设机构包括:我单位为财政全额拨款行政单位,共有内设机构 9个,编办核定编制人数72人(其中行政编制 70人、政法编制0 人、事业编制0 人、工勤编制2 人),实有人数66人,其中在职人员59人,离休人员 0人,退休人员 7人。
(二)决算单位构成
中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会部门本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,131.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,097.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
13.34 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
34.72 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.82 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,145.26 |
本年支出合计 |
58 |
1,136.74 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
8.51 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,145.26 |
总计 |
62 |
1,145.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
1,145.26 |
1,131.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.34 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,097.20 |
1,097.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,097.20 |
1,097.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
542.48 |
542.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
420.89 |
420.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
133.83 |
133.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.34 |
||
22999 |
其他支出 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.34 |
||
2299901 |
其他支出 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.34 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1,136.74 |
1,136.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,097.20 |
1,097.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,097.20 |
1,097.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
542.48 |
542.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
420.89 |
420.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
133.83 |
133.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,131.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,097.20 |
1,097.20 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,131.92 |
本年支出合计 |
59 |
1,131.92 |
1,131.92 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,131.92 |
总计 |
64 |
1,131.92 |
1,131.92 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,131.92 |
1,131.92 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,097.20 |
1,097.20 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,097.20 |
1,097.20 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
542.48 |
542.48 |
0.00 |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
420.89 |
420.89 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
133.83 |
133.83 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
692.02 |
302 |
商品和服务支出 |
358.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
139.14 |
30201 |
办公费 |
6.03 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
153.18 |
30202 |
印刷费 |
14.72 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
112.99 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
52.22 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.38 |
31002 |
办公设备购置 |
52.22 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.42 |
30206 |
电费 |
2.90 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.64 |
30207 |
邮电费 |
1.47 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
17.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.72 |
30211 |
差旅费 |
0.86 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
145.61 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.60 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.11 |
30215 |
会议费 |
15.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
14.82 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
0.94 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
6.72 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
0.06 |
30226 |
劳务费 |
12.16 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.07 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.06 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.68 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
206.82 |
|
|
|
人员经费合计 |
721.13 |
公用经费合计 |
410.79 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
|
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
部门:中共邵阳市双清区纪律检查委员会 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,145.26万元。与上一年度相比,收、支总计各减少124.35万元,下降9.79%。主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,145.26万元,其中:财政拨款收入1,131.92万元,占98.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.34万元,占1.16%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,136.74万元,其中:基本支出1,136.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,131.92万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少137.69万元,下降10.85%。主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,131.92万元,占本年支出合计的99.58%。与上一年度相比,财政拨款支出减少137.69万元,下降10.85%。主要是因为厉行节约。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,131.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,097.2万元,占96.93%;住房保障支出34.72万元,占3.07%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为842.49万元,支出决算数为1,131.92万元,完成年初预算的134.35%,其中:
1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
年初预算为398.24万元,支出决算为542.48万元,完成年初预算的136.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是:办案费用增加。
2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为272.15万元,支出决算为420.89万元,完成年初预算的154.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是:办案费用增加。
3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为133.83万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:办案费用增加。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为40.17万元,支出决算为34.72万元,完成年初预算的86.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是:12月公积金未及时冲抵。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,131.92万元,其中:人员经费721.13万元,占基本支出的63.71%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费410.79万元,占基本支出的36.29%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为9.06万元,完成预算的56.63%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元,支出决算为9.06万元,完成预算的56.63%,决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费用减少 ,与上年相比减少1.31万元,下降12.63%,下降的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.06万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.06万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.06万元,主要是车辆维护、加油支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会2020年度机关运行经费支出410.79万元,比年初预算数增加277.24万元,增长207.59%。主要原因是:办案费用增加。
十一、一般性支出情况
2020年度中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会一般性支出193.97万元,其中:会议费15万元,用于召开“不忘初心、牢记使命”主题教育、“重程序、讲规矩、强本领”活动等会议,人数500人,内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及重要讲话精神,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,学习贯彻习近平总书记和党中央关于全面从严治党的新论述、新规定、新要求,开展党纪党风党性教育;开支培训费14.82万元,用于开展对全区纪检监察系统的全员培训,人数300人,内容为全区纪检监察系统办信办访能力提高培训,湖南大学—邵阳双清区纪检监察干部综合能力提升培训,举办“双清讲堂”六期,20多名业务骨干轮流上台讲课,建立全区纪检干部讲政治、讲业务、讲规矩的轮讲制度;未举办相关赛事活动;办公费6.03万元;印刷费14.72万元;咨询费0万元;水费0.38万元;电费2.9万元;邮电费1.47万元;取暖费0万元;物业管理费17.07万元;差旅费0.86万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费1.6万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费12.16万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费9.06万元;其他交通费用45.68万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置52.22万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会2020年度政府采购支出总额52.22万元,其中:政府采购货物支出52.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,离退休干部用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对各个项目开展了绩效自评,从评价情况来看,我单位围绕绩效目标执行各项预算,较好地实现了绩效目标,为纪检监察工作提供了有力保障,对全区社会经济发展促进和推动作用。
(二)绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标,总体完成情况好。主要产出和效果:一是开展区委巡察9轮,发现并移交问题879个,推动立行立改问题336个,移交问题线索55条,给予党纪政务处分41人,移送司法机关处置6人。二是开展作风会风督查112次,开展提醒谈话、约谈、诫勉谈话33人次,党纪政务处分28人,开展大型警示专题教育活动13次,通报典型案件56期,开展新冠肺炎疫情防控和复工复产专项监督检查,共督促整改问题247个,问责干部56人,其中党纪政务处分8人,免职3人,对4113人次评先评优以及提拔重用人员进行廉政审查,否决47人。三是开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理,共查处违反中央八项规定精神以及“四风”方面问题68个,其中给予党政纪处分60人。四是开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作的“护航行动”,共发现问题396个,查处143人,其中党纪政务处分48人,追缴资金454万元,退还群众274万元
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件