双清区纪检会2020年部门预算公开
目录
第一部分 双清区纪检会2020年部门预算说明
第二部分: 部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、预算拨款(补助)预算表(部门经济科目)
3、预算拨款(补助)预算表(政府经济科目)
4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
25、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
27、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
29、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分: 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:
中共邵阳市双清区纪律检查委员会(以下简称区纪委)由中国共产党邵阳市双清区代表大会选举产生:邵阳市双清区监察委员会(以下简称区监委)由邵阳市双清区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对中共邵阳市纪律检查委员会(以下简称市纪委)、邵阳市监察委员会(以下简称市监委)和中共邵阳市双清区委员会(以下简称区委)全面负责。同时,区监委对邵阳市双清区人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督。在市纪委市监委和区委领导下,区纪委区监委加强对下级纪(工)委、派驻机构的领导。
区纪委区监委的主要职责是:
1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各乡镇街道党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询:检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉:保障党员的权利。
3.在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导乡镇街道党(工)委巡察工作。
4.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责:对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,起草制定或者修改本区纪检监察制度规定,参与起草制定本区相关法规和规范性文件。
8.负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、乡镇街道纪检监察机关、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作:组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成市纪委市监委、区委交办的其他任务。
(二)机构设置:
1、内设机构
区纪委区监委机关设9个内设机构:办公室(加挂组织部牌子),宣传部(加挂政策法规室牌子),党风政风监督室,信访室(加挂案件监督管理室牌子),第一至第三纪检监察室【第一纪检监察室加挂双清区委反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室牌子(简称区追逃办),第二纪检监察室加挂问责工作办公室牌子(简称问责办)】,纪检监察干部监督室(加挂第四纪检监察室牌子),案件审理室。
区委巡察工作领导小组办公室(以下简称区委巡察办)列入区委工作部门序列,设在区纪委监委。
2、人员编制情况
核定编制人数73人(其中行政编制71人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制2人),实有人数58人,其中在职人员52人,离休人员0人,退休人员6人。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成包括区纪委、区监委、区委巡察办、派驻纪检监察组。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括区纪委、区监委、区委巡察办、派驻纪检组预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,所以公开的附件13、17、18、21表均为空。收入包括经费拨款、预算管理的罚没收入;支出包括保障委机关、派驻纪检组及区委巡察办基本运行经费和办案经费等项目经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算972.49万元,其中:一般公共预算拨款972.49万元,财政专户管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,专项收入0万元,其他收入0万元,单位自筹收入0万元,上级补助收入0万元。比上年减少6.11万元,主要原因是贯彻落实上级要求,压减一般商品和服务支出和工作经费。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算972.49万元,其中,一般公共服务 800.39 万元,社会保障和就业支出 91.12 万元,卫生健康 40.81 万元,住房保障 40.17 万元。支出较去年减少 6.11 万元,主要是是根据上级文件精神压减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部门一般公共预算拨款收入972.49万元,其中,一般公共服务 800.39 万元,占82.3%;社会保障和就业支出 91.12 万元,占9.4%;卫生健康 40.81 万元,占4.2%;住房保障 40.17 万元占4.1%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为703.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为268.6万元,是指是指单位为完成监督、执纪、问责,监督、调查、处置等工作任务而发生的支出,其中:特支费3万元,办案经费3万元,廉政建设监督员经费5万元,纪委工作经费17.6万元,巡察办专项经费60万元,监察委办案经费50万元,非税收入支出99万元,非税收入政府统筹支出31万元,主要用于办案经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元,其中,科学技术支出 0 万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 万元,占 0 %。“本部门无政府性基金安排的支出”。
(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映“本部门无政府性基金安排的支出”)
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关运行经费124.8万元,比2019年预算减少31.2万元,主要原因是根据上级文件精神压减。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门“三公”经费预算数为16万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费16万元,公务用车购置费0元。比上年减少2万元,主要原因是根据上级文件精神压减。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 5 万元,拟召开 2次 会议,人数
200 人,内容为纪委全会等;培训费预算 5 万元,拟开展 10次 培训,人数 300 人,内容为 纪检监察业务培训 。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况:2020年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月31日,有公务用车3辆,为执法执勤公务车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为972.49万元,其中,基本支出703.89万元,项目支出268.6万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分: 2020年部门预算表
1、部门预算收支预算总表
2、预算拨款(补助)预算表(部门经济科目)
3、预算拨款(补助)预算表(政府经济科目)
4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款(补助)支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
25、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
27、部门预算项目支出预算表(政府经济科目)
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表(政府经济分类)
29、部门预算一般商品和服务支出预算表(政府经济分类)
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表(政府经济分类)
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表(政府经济科目)
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表