| 目 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一部分 邵阳市双清区高崇山镇人民政府概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、部门职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、机构设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二部分 部门决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三部分 部门决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、收入支出决算总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、收入决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、政府性基金预算收入支出决算情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、关于机关运行经费支出说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、一般性支出情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、关于政府采购支出说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、关于国有资产占用情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四部分 名词解释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五部分 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵阳市双清区高崇山镇人民政府部门概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、部门职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵阳市双清区高崇山镇人民政府的主要职责是: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)党政办公室。主要负责镇机关事务性工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形 态、统一战线(民族宗教)等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作。 (三)经济发展办公室。紧扣城乡基层治理,聚焦乡村振兴、新 型城镇化等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、 三产业的指导、管理;负责城镇发展、道路交通建设的相关工作。 (四)平安法治和应急管理办公室。负责平安法治、维护社会稳 定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、 人民调解、治安联防等工作。 |
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| (五)综合行政执法大队。根据有关法律法规规定及授权,以镇 政府名义开展执法工作,并接受有关主管部门的业务指导和监督;负 责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法;负责与执法工作 相关日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。 (六)社会事务综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务。 (七)生态事务中心。负责辖区内生态环境保护日常巡查、检查、 监管等事务性工作;负责环保督察交办和其他生态环境问题整改等事 务性工作;负责农村人居环境整治、畜禽养殖污染防治、农村面源污 染治理及秸秆、垃圾禁烧与综合利用等事务性工作。 |
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| (八)农业综合服务中心。为农村农业发展、提高农民科技文化 水平提供保障和服务。 |
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| (九)退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策法规,协助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好保障退役军人合法权益落实工作;做好信访接待、资料建档归类 工作;开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作; 收集退役军人的意见和建议,并及时上报。 |
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| 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置 |
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| 邵阳市双清区高崇山镇人民政府内设机构 4 个,分别为:分别是 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办 公室;设置 1 个综合行政执法大队和 4 个直属事业单位:综合行政执 法大队、社会事务综合服务中心、生态事务中心、农业综合服务中心、 退役军人服务站。 |
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| (二)决算单位构成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵阳市双清区高崇山镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位 构成包括:邵阳市双清区高崇山镇人民政府本级。 |
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| 第二部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,120.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,167.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、 国防支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 2,853.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 205.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 461.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 3,323.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 |
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| 收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,988.75 | 本年支出合计 | 57 | 5,378.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 743.69 | 年末结转和结余 | 59 | 353.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 30 | 5,732.44 | 总计 | 60 | 5,732.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 |
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| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 4,988.75 | 2,135.56 | 2,853.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,167.43 | 1,167.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 269.52 | 269.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 261.12 | 261.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014004 | 信访业务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.66 | 205.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.76 | 16.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21105 | 森林保护修复 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 461.43 | 461.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130203 | 机关服务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 379.17 | 379.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 379.17 | 379.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 44.31 | 44.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.31 | 39.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 2,933.89 | 80.70 | 2,853.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 2,923.89 | 70.70 | 2,853.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 2,923.89 | 70.70 | 2,853.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 5,378.74 | 2,125.70 | 3,253.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,167.43 | 1,167.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 269.52 | 269.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 261.12 | 261.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014004 | 信访业务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.66 | 205.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.76 | 16.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21105 | 森林保护修复 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 461.43 | 461.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130203 | 机关服务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 379.17 | 379.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 379.17 | 379.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 44.31 | 44.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.31 | 39.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 3,323.88 | 70.84 | 3,253.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 3,313.88 | 60.84 | 3,253.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 3,313.88 | 60.84 | 3,253.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,120.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,167.43 | 1,167.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 2.36 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 205.66 | 205.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.25 | 59.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 461.43 | 461.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 44.00 | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 92.72 | 92.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 80.70 | 70.70 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 2,135.56 | 本年支出合计 | 59 | 2,135.56 | 2,120.56 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 32 | 2,135.56 | 总计 | 64 | 2,135.56 | 2,120.56 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2,120.56 | 2,110.70 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,167.43 | 1,167.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 269.52 | 269.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 261.12 | 261.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014004 | 信访业务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.66 | 205.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.76 | 16.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21105 | 森林保护修复 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 461.43 | 461.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130203 | 机关服务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 379.17 | 379.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 379.17 | 379.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 44.31 | 44.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.31 | 39.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 70.70 | 60.84 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 70.70 | 60.84 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 70.70 | 60.84 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,438.23 | 302 | 商品和服务支出 | 642.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 513.04 | 30201 | 办公费 | 4.43 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 362.70 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30103 | 奖金 | 227.26 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.75 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.35 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.27 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.78 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.53 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 110.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 100.00 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 19.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.80 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 2.40 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30304 | 抚恤金 | 22.35 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 4.74 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 151.88 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 125.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.26 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17.96 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 181.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费合计 | 1,468.03 | 公用经费合计 | 642.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 |
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| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
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| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国 ( 境) 费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 ( 境) 费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公 ”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 |
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| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 3.本单位没有“三公 ”经费的支出,故本表无数据。 |
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| 第三部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度部门决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 7 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、收入支出决算总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年度收、支总计 5732.44 万元,与上年相比增加 518.08 万 元,上升 9.94%。主要是因为本年脱贫困攻坚乡村振兴资金增加。 二、收入决算情况说明 |
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| 2024 年度收入合计 4988.75 万元,其中:财政拨款收入 2135.56 万元,占 42.81%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 2853.19 万元,占 57.19%。 |
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| 三、支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年度支出合计 5378.74 万元,其中:基本支出 2125.70 万元, 占 39.52%;项目支出 3253.04 万元,占 60.48%;上缴上级支出 0.00 |
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| 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支 出 0.00 万元,占 0.00%。 |
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| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年度财政拨款收、支总计 2135.56 万元,与上年相比,增加 427.05 万元,上升 25.00%。主要是因为本年脱贫困攻坚乡村振兴资金 增加。 |
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| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年度财政拨款支出2120.56万元,占本年支出合计的39.42%, 与上年相比,财政拨款支出增加 412.05 万元,上升 24.12%。主要是 因为本年脱贫困攻坚乡村振兴资金增加。 |
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| (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年度财政拨款支出 2120.56 万元,主要用于以下方面:一般 公共服务支出(类)1167.43 万元,占比 55.05%;教育支出(类)2.36 万元, 占比 0.11%;社会保障和就业支出(类)205.66 万元, 占比 9.70%;卫生健康支出(类)59.25 万元,占比 2.79%;节能环保支出(类) 15.00 万元 , 占 比 0.71%;城 乡社 区支 出(类 )2.00 万元 , 占 比 0.09%;农林水支出(类)461.43 万元,占比 21.76%;交通运输支出(类) 44.00 万元, 占比 2.07%;住房保障支出(类)92.72 万元, 占比 4.37%;其他支出(类)70.70 万元,占比 3.33%。 |
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| (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1336.73 万元,支出决算数 为 2120.56 万元,完成年初预算的 158.64%,其中: |
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| 1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 3 万元, 支出决算为 8.4 万元, 完成年初预算的 280.00%,决算数大于预算数主要原因是:年初预算不够,年后追加预 算。 |
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| 2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 261.12 万元,年初预算为 0 万 元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预 算安排,年后追加预算。 |
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| 3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 17.96 万元,年初预算为 0 万元, |
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| 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。 |
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| 年初预算为 875.52 万元,支出决算为 857.51 万元,完成年初预 算的 97.94%,决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少,支出 有所下降。 |
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| 5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 7.43 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 6、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 7、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 2.36 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 |
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| 年初预算为 123.63 万元,支出决算为 123.63 万元,完成年初预 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算的 100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支 出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 50.74 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 16.76 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 3.24 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 1.66 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助 (款)财政对工伤保险基金的补助(项)。 |
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| 年初预算为 5.77 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 17.33%,决算数小于预算数的主要原因是:预算编制时是按照特定比例 |
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| 核算,且单位工伤发生率低于预期,故实际支出较少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退 役军人事务管理支出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 0.78 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 7.85 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。 |
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| 年初预算为 49.07 万元,支出决算为 49.07 万元,完成年初预算 的 100%。 |
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| 17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。 |
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| 年初预算为 8.11 万元,支出决算为 8.11 万元,完成年初预算的 100%。 |
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| 18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业 单位医疗支出(项)。 |
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| 年初预算为 2.07 万元,支出决算为 2.07 万元,完成年初预算的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复 支出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区 公共设施支出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,年初预算为 0 万元,无 法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排, 年后追加预算。 |
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| 21、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 3.84 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 22、农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 6 万元,年初预算为 0 万元,无 法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排, 年后追加预算。 |
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| 23、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 4 万元,年初预算为 0 万元,无 法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排, |
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| 年后追加预算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 25、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,年初预算为 0 万元,无 法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排, 年后追加预算。 |
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| 26、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其 他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 379.17 万元,年初预算为 0 万 元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预 算安排,年后追加预算。 |
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| 27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设 的补助(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,年初预算为 0 万元,无 法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排, 年后追加预算。 |
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| 28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党 支部的补助(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 39.31 万元,年初预算为 0 万元, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 29、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发 展支出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 6.11 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 30、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输 支出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 25 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 31、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输 支出(项)。 |
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| 年初预算为 0 万元,支出决算为 19 万元,年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 92.72 万元,支出决算为 92.72 万元,完成年初预算 的 100%。 |
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| 33、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算为 0 万元,支出决算为 70.7 万元,年初预算为 0 万元, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安 排,年后追加预算。 |
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| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024 年度财政拨款基本支出 2110.70 万元,其中: |
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| 人员经费 1468.03 万元,占基本支出的 69.55%,主要包括:基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个 人和家庭的补助; |
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| 公用经费 642.67 万元, 占基本支出的 30.45%,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 |
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| (一)“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率。与本年预算数相同, 主要原因是我单位无“三公”经费支出,与上年决算数相同,主要原 因是我单位无“三公”经费支出。 |
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| (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同, |
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| 主要原因是我单位无因公出国(境)费支出,与上年决算数相同,主 要原因是我单位无因公出国(境)费支出。2024 年度安排因公出国(境) 团组 0 个,累计 0 人次,本部门 2024 年度未发生因公出国(境)费支 出。 |
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| 2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元,支出决 算为 0.00 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率,与本年预 算数相同,主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费支出, 与上年决算数相同,主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护 费支出。其中: |
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| 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同,主要 原因是我单位无公务用车购置费支出,与上年决算数相同,主要原因 是我单位无公务用车购置费支出。2024 年度邵阳市双清区高崇山镇人 民政府更新公务用车 0 辆,购置公务用车0 辆。2024 年度本部门未发 生公务用车购置费支出。 |
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| 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万 元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同, 主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出,与上年决算数相同, 主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门 2024 年度 未发生公务用车运行维护费支出。 |
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| 3、公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同,主要 原因是我单位无公务接待支出,与上年决算数相同,主要原因是我单 位无公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次,本 部门 2024 年度未发生公务接待费支出。 |
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| 八、政府性基金预算收入支出决算情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元;年初结转和 结余 0.00 万元;支出 15.00 万元,其中:基本支出 15.00 万元,项目 支出 0.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下: |
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| 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、关于机关运行经费支出说明 |
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| 本部门 2024 年机关运行经费支出 657.67 万元,年初预算数 101.1 万元,比年初预算增加 556.57 万元,增加 550.51%,主要原因是:本 年创文、信访、乡村振兴等经费增加。 |
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| 十一、一般性支出情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年本部门开支会议费 0.00 万元,我部门 2024 年度未发生会 议费支出;开支培训费 0.00 万元,我部门 2024 年度未发生培训费支 出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
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| 十二、关于政府采购支出说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部门 2024 年度政府采购支出总额 5 万元,其中:政府采购货 物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 3 万元,占政府采购支出总额的 60.00%,其中: |
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| 授予小微企业合同金额 3 万元,占政府采购支出总额的 60.00%;货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.00%;由于工程支出 金额为 0 万元,无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的百分比测算;由于服务支出金额为 0 万元,无法进行服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。 |
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| 十三、关于国有资产占用情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省) 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、 应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车0 辆;单价 100 万元以上设备(不 含车辆)0 台(套)。 |
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| 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024 年 度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。 2024 年度本 部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。 2024 年度本 部门未开展事前绩效评估工作。 |
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| (二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体 支出全年预算数5378.74万元,执行数5378.74万元,完成预算的100%, 绩效自评得分 99.5 分,评价等级为 “优”。绩效目标完成情况:一是 配足配强改革工作力量。成立由镇党委书记牵头,各科室及村社区参 加的镇全面深化改革工作领导小组,统筹全面深改工作;制定镇全面 深化改革工作方案,明确任分工;建立月分析、季汇总的工作机制, |
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| 抓好任务推进。二是强化中央、省、市、区委重要改革部署及要求。 组织镇全面深化改革工作动员部署会 1 次,按照要求组织相关人员学 习 4 次,围绕干部关心激励、税收等6 个方面组织调查研究并形成调 研成果;分管副书记每月召集会议强化工作推进。三是注重优化举措, 积极推动辖区改革创新工作,形成工作亮点。发现的主要问题及原因: 预算编制准确性、绩效指标构建及绩效工作宣传均有待改进。在往后 工作中,应加强沟通,仔细筹划,争取将预算工作做得更细更准。同 时,加强绩效指标构建的主动性,深入思考工作,构建出与单位实际 情况贴切的指标,促进工作成效上台阶。加大绩效工作宣传力度,拓 宽宣传渠道,主动作为,让更多的事项参与到绩效评价工作中来,提 高工作效率和效益。下一步改进措施:将降低单位运行成本作为财务 工作的一项重要任务,重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节 约以及严控不必要的项目支出,力争通过行之有效的制度,将全年预 算编制整体筹划好、执行过程把控好。二是部门评价结果。 2024 年度 本部门未开展部门评价工作,暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估 结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估 结果。 |
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| (三)评价结果应用情况。根据镇政府实际情况实施绩效管理, 按规定组织和开展绩效评价,工作内容包括本部门的自评、完成本部 门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价,积极加强绩效 管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导,提高了资金使用 的效率和效益,让工作留下了痕迹,同时也产生了许多宝贵的经验。 |
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| 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 |
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| 第四部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名词解释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政补助收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非独立核算经营活动取得的收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定上缴的收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“事业收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业基金)弥补当年收支差额的数额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转和结余和经营结余。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 |
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| 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的支出,包括人员经费和公用经费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缴上级单位的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非独立核算经营活动发生的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对附属单位补助发生的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
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| 17.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 |
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| 18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的 基本 支出。 |
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| 22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项): 24.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): |
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| 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 |
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| 26.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 |
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| 27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补 助费以及烈士褒扬金。 |
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| 28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 |
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| 29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支 出。 |
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| 31.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务 管理方面的 支出。 |
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| 32.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障 和就业方面的支出。 |
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| 33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同) 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。 |
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| 34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方面的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出(项):反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方 面的 支出。 |
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| 38.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项):反映为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后 勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出, 凡 单独设置了项级科目的,在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科 目的,在“其他”项级 科目中反映。 |
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| 40.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出,以 及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 |
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| 42.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 述项目以外其他用于水利方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补助(项):反映农村综合改革方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出, 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 46.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展 |
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| 支出(项):反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发 展的支出。 |
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| 47.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支 出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 48.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支 出(项):反映其他交通运输支出中隠寸公共交通运营补助以外的其他 支出。 |
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| 49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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| 50.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附 件 |
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