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邵东市信访局2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 16:47 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市信访局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

邵东市信访局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项,按照“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责,依法、及时、就地解决问题与教育相结合”的原则,向有关地方和部门转办、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。

2、承办中央、国务院及省委、省政府、邵阳市委、市政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门查处,按时上报处理结果。

3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。综合分析人民来信来访情况,筛选论证群众的批评和建议,提出解决问题的办法和意见,为市委、市政府领导决策当好参谋,协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

4、负责全市信访工作的综合管理,协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作,发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。

5、贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见,处理领导小组研究确定的重大信访问题。

6、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

邵东市信访局为正科级全额拨款行政单位,属政府组成局,设有办公室、督查股、网信股、复查复核股。下设二个副科级事业单位:1、邵东市人民群众来信来访接待办公室;2、邵东市信访局驻长沙办事处。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为 25  人,其中在职 37人,离退休2人。小车编制数0台,实际 0台。遗属补助人数0人,房屋面积0平方米,办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排,无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东市信访局部门本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 370.98  万元,其中,一般公共预算拨款 370.98  万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算拨款0  万元纳入专户管理的非税收入0万元,。收入较去年增加73.8  万元,主要是社会保障和就业支出住房保障支出去年纳入大财政预算,2022年纳入了单位预算

(二)支出预算,2022年年初预算数370.98元,其中,一般公共服务304.38万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出33.68万元,卫生健康支出8.02万元,住房保障支出24.91万元支出较去年增加73.8万元,主要社会保障和就业支出住房保障支出去年纳入大财政预算,2022年纳入了单位预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 370.98  万元,其中,一般公共服务支出 304.38万元,占82.05 %;公共安全支出 0万元,占0 %社会保障和就业支出33.68万元, 9.08 %卫生健康支出8.02万元,2.16 %住房保障支出24.91万元, 6.71 %;。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为 258.13  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为 112.85万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:  信访津贴支出7.05万元,主要用于信访局干部职工发放信访津贴等方面;长沙联络站工作经费支出30万元,主要用于长沙工作站租房、生活补贴、办公开支等方面;上缴驻京驻长经费63万元,主要用于缴纳驻京办、驻长办工作经费支出等方面信访维稳中队工作经费12.8万元,主要用于信访维稳中队接访工作支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年邵东市信访局本级 1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 29.9万元,比2021年预算增加 1.1万元,上升 3.82%,主要是人员增加

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为  2.8万元,其中,公务接待费 2.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0.2万元,下降 6.67%。主要是厉行节约,减少三公开支

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算 0万元,无召开会议计划,培训费 0万元,无开展培训计划,拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费28万元,差旅费16.1万元;印刷费5.2万元;公务接待费2.8万元;劳务费1.8万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类 0万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止  2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。


(六)预算绩效情况

2022年邵东市信访局部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标370.98万元,其中:基本支出258.13万元,项目支出112.85万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出112.85万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:6.部门预算公开表(信访局)


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