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邵东县信访局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 09:00 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、群众工作、信访工作指导、调研

2、群众来信来访接待

3、信访案件交办、督办工作

4.办理县人民政府交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。邵东县信访局局机关下设:办公室;督查股;网信股;复查复核办公室四个股室,下设两个二级副科级事业单位,分别是邵东县人民群众来信来访接待办公室和邵东县信访局驻长沙联络站。共有23名工作人员。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为680.21万元。比上年减少392.09万元,同比下降36.56%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计680.21万元,其中:财政拨款收入680.21万元,占比100%;上级补助收入 0万元,占比0 %;其他收入0 万元,占比 0%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计680.21万元,其中:基本支出422.66万元,占比62.14 %;项目支出257.55 万元,占比37.86 %;经营支出0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为680.21万元,比上年减少392.09万元,同比下降36.56%,主要原因是项目支出减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入680.21万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,占比0 %。

本单位本年度财政拨款支出680.21万元,其中一般公共预算财政拨款支出680.21 万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比0 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出680.21 万元,比上年减少392.09万元,同比下降36.56%,原因是项目支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)680.21万元,占比100%;社会保障和就业支出(类)0 万元,占比0 %;……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出422.66万元,其中:

1、人员经费296.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费125.99万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为6万元,决算数为61.25万元.完成预算的1020.83%,比上年减少22.4万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0个 人次。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

3、公务接待费支出61.25万元,公务接待748 批6732人次。①与预算数比较,大于预算数55.25万元,大于预算数的原因是信访接待过多;②与上年数比较,减少22.4万元,小于上年数的原因是信访接待次数比上年减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位完成了财政预算安排的项目工作,取得了明显的效果,保持了机关的正常运转,信访工作2018年,全县共发生群众到县(含县)以上走访2562批6845人次。其中,进京访共356批516人次,个访328批374人次,集体访28批142人次;赴省访共780批1502人次,个访508批571人次,集体访10批58人次;到市访共186批581人次;来县访共1240批4246人次,个访1120批2056人次,集体访120批2190人次。进京上访被登记非正常访5批14人次。

与去年同期相比,到县以上(含县)上访总量下降7.6%,其中,赴省访总量下降15.2%,进京访总量下降12.1%。进京被登记非正常访下降77%。

2018年,共办理人民群众来信376件,其中,检举揭发类165件,意见建议类86件,申诉类64件,其他类61件;全县共受理网上信访件685件,其中,国网投诉信访件318件,省长信箱信访件58件,省级投诉平台信访件67件,市、县两级投诉平台信访件239件,网上建议3件。对每一件交办信,全部按“公开办信”要求进行办理,确保办理程序规范,办理结果优质高效。

今年以来,重大活动及敏感时期较多,如全国“两会”、省运会、市“两会”及全市“农村人居环境整治推进会”、县“两会”及县“五金博览会”等,尤其是2月24日至3月23日的全国“两会”特护期,实现了省市县提出的总体目标,荣获市“驻京维稳劝返工作先进单位”称号。全年共接访劝返进京访群众118批225人次,赴省访群众177批296人次,到市访群众186批581人次,来县访群众616批1841人次。劝返工作迅速有力,未给上级添乱,未造成重大影响,确保敏感时期全县信访秩序良好,社会平稳有序。

高效办理巡视组交办件。全县共受理巡视组移交信访件408件,其中,中央第八巡视组9批86件,省委第三巡视组12批322件。所有交办件在规定时间内按信访程序全部办结,实体办结86件,息访率19%。

全力推进“四大攻坚”。2018年,结合中央、省委巡视组信访交办件,通过“村排查上报、镇初核初审、县复核确定”机制,全县共标识“四大攻坚”信访积案17件,其中重点领域2件、重点群体3件、重点问题5件及重点人员7件;上级交办件19件,其中国家信访局交办12件,省信访局交办7件。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费125.99万元,比上年减少3.64万元,减少原因是厉行节约  。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县信访局.XLS

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