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邵东市斫曹乡人民政府2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 08:21 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市斫曹乡人民政府2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表










邵东市斫曹乡人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
①政府机关:负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作;检查、督促由乡党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况,抓好对机关干部日常工作的督查与考核;做好组纪宣、人大、政协、统战、人武工作;负责机关后勤保障工作,搞好重大活动的组织安排。 
②财政所:落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;围绕乡镇财源建设搞好服务;做好全乡财务收支管理工作;做好机关办公用品及其它物品的购置、发放工作;财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
③农业综合服务中心:做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作;抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作;做好植树造林、森林、草原防火工作;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
④社会事务综合服务中心:负责劳动力资源登记管理、职业技能培训、组织劳务培训和输出、协助劳动执法检查;企业退休人员社会化管理服务;农村合作医疗管理;农村最低生活保障、“五保”对象供养或救助;文化宣传、教育,协助文化市场管理与执法检查;计划生育宣传和技术指导等工作;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
⑤政务(便民)服务中心:主要承担面向社会个人的政务服务事项和公共服务事项的办理,包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作;负责劳动保障、就业指导、和谐劳动关系建设及劳资纠纷处置等相关工作;负责政务服务窗口建设及管理工作,按照工作要求受区级行政机关委托,受理企业、社会组织的行政许可事顶;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
⑥综合行政执法大队: 依据相关法律、法规的规定,在辖区范围内开展城市管理综合执法,具体实施城市管理综合执法事项;参与辖区内部门联动,配合其他职能部门开展联合执法及专项整治工作;承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
⑦退役军人服务站:宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做好信访接待,资料建档归类工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置
邵东市斫曹乡人民政府内设7个部门:政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为54人,其中在职54人;离退休5人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数3人,房屋面积  6016平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市斫曹乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市斫曹乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数621.05万元,其中,一般公共预算拨款621.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少132.64万元,主要是机关工作人员工资福利及相关社保资金的预算拨款减少。


(二)支出预算,2024年年初预算数621.05万元,较去年减少132.64万元,下降17.6%,主要是机关工作人员工资福利及相关社保资金支出减少。其中,一般公共服务484.36万元,较去年减少124.01万元,下降20.38%,主要是主要是机关工作人员工资福利支出减少;公共安全0万元;教育0万元;社会保障和就业支出66.46万元,较去年减少4.19万元,下降5.93%,主要是社保缴费支出减少;卫生健康支出15.87万元,较去年减少1.04万元,下降6.15%,主要是医疗保险缴费减少;住房保障支出54.36万元,较去年减少3.40万元,下降5.89%,主要是住房公积金缴费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算621.05万元,其中,一般公共服务支出484.36万元,占77.99%;公共安全支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出66.46万元,占10.7%;卫生健康支出15.87万元,占2.56%;住房保障支出54.36万元,占8.75%。。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为559.95万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为61.10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:购买财政业务服务支出5.00万元,主要用于村务会计服务等方面;弥补工作经费56.10万元,主要用于提供基本公共服务、党建宣传、党员教育培训、信访接待、维稳接访等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.60万元,比2023年预算减少13万元,下降17.2%,主要是邮电费、福利费及其他商品服务支出等方面的减少。

(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为11.6万元,其中,公务接待费5.60万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.00万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.20万元,下降1.69%。主要是厉行节约,公务接待费减少。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算2.00万元,拟召开经济工作会议、人大会议,培训158人,内容为经济工作报告、政府工作报告;培训费1.00万元,拟开展入党积极分子培训,人数50人,内容为入党积极分子培训;节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元;办公费32.93万元;印刷费12.00万元;水费1.80万元;电费9.00万元;邮电费3.00万元;差旅费9.00万元;公务接待费5.60万元;劳务费5.00万元;公务用车运行维护费6.00万元;办公设备购置3.00万元。其他商品和服务支出20万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额3.00万元,其中工程类0万元,货物类3.00万元,服务类0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况
2024年本部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标621.05万元,其中:基本支出559.95万元,项目支出61.10万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出61.10万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:邵东市斫曹乡人民政府2024年部门预算公开表格

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