邵东市党办事务服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 邵东市党办事务服务中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表
邵东市党办事务服务中心2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
负责指导市直各单位、各乡镇(街道、场)、各园区做好重要来宾的接待工作、市主要领导国内公务访问、参观学习、考察以及其他公务活动的联络服务工作;负责上级机关和其它县市区等重要来邵客人接待联络协调服务工作;组织全市接待系统及定点接待单位的业务指导和服务技能培训工作,协助和指导在我市召开或举办重要会议或重要活动的接待服务工作。完成市委、市委办公室领导交办的其他工作
(二)机构设置
本单位内设机构包括:办公室。
(三)单位基本情况
本部门编制人数为 12 人,其中在职 12 人,离退休 0人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数 0人,房屋面积0平方米,办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排,无独立产权的房屋。
二、部门预算单位构成
邵东市党办事务服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有外事接待服务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数229.10 万元,其中,一般公共预算拨款 229.10万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 87万元,主要原因人员增加支出87万元。
(二)支出预算,2023年年初预算数229.10万元,较去年增加87万元,增长61 %,主要是人员增加。其中,一般公共服务193.75万元,较去年增加62.8万元,增长48 %,主要是人员增加;社会保障和就业支出17.12万元,较去年增加11.43万元,增长200 %,主要是人员增加;卫生和健康支出4.41万元,较去年增加3.08万元,增长 231 %,主要是人员增加;住房和保障支出13.83万元,较去年增加9.7万元,增长234 %,主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 229.10 万元,其中,一般公共服务支出 193.75万元,占 85 %;社会保障和就业支出 17.12万元,占7 %;卫生和健康支出4.41万元,占2%;住房和保障支出13.83万元,占6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为 129.10 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年年初预算数为 100 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公务接待费支出95万元,主要用于公务接待、公务接待其他方面的办公经费等方面;弥补公用经费不足支出5万元,主要用于办公费、印刷费等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为70万元,其中,公务接待费 70万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平,主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,规范管理,继续严控“三公”经费。
(三)一般性支出情况:
2023年本部门会议费预算 0 万元,未计划召开会议;培训费0万元,未计划开展培训;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算 0 万元;办公费预算31.5万元;印刷费预算5万元;差旅费预算 1 万元;公务接待费 70 万元。
(四)政府采购情况:
2023年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中工程类 0万元,货物类 0 万元,服务类 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止 2022年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。
(六)预算绩效情况:
2023年邵东市党办事务服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 229.10 万元,其中:基本支出 129.10万元,项目支出 100 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出 100 万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。