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邵东市文化市场综合执法大队2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:04 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目 录
第一部分  邵东市文化市场综合执法大队2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表








邵东市文化市场综合行政执法大队
2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
     1、贯彻执行党和国家、省、邵阳市有关文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策,拟定文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域行政执法工作总体规划和年度计划,并组织实施。放映单位的违法违规行为;查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为;配合查处生产销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
     2、依据有关法律、法规、规章和政策规定,行使对文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域的行政检查权、行政处罚权及相关执法职能;负责对乡镇(街道)文化市场综合执法进行指导、监督;负责行使对市辖区范围的文化市场综合执法领域的执法职能。
   3、依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处新闻媒体单位及新闻从业人员的违法违规活动;查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为。
    4、依法查处娱乐场所、电子游戏厅、互联网上网服务营业场所的违法违规行为;查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法违规行为;查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法违规行为;查处艺术培训、考级活动中的违法违规行为。
    5、依法查处文物等方面的违法违规行为,依法查处文物经营单位和个人违反文物法律、法规和规章的行为。
    6、依法查处侵犯复制权、放映权、信息网络传播权等著作权侵权行为。
    7、依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视活动中的违法违规行为;查处电影放映单位的违法违规行为;查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为;配合查处生产销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
    8、依法查处网络电影、网络视听、网络出版、网络文化等网络领域的违法经营活动。
    9、依法查处体育行业的经营活动、体育赛事、体育彩票销售、高危险性体育项目经营、体育类企业等体育领域的违法违规行为。
    10、依法查处旅游市场的违法违规行为;负贫”监督、检查全市旅游市场秩序,组织指导执法检查,维护旅游者合法权益。
    11、承担文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作。
    12、承担“扫黄打非”有关执法工作任务。
    13、负责受理文化市场违法行为的举报、投诉,并查处相关违法行为。
    14、承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。
(二)机构设置
     我部门共有内设股室7个:办公室、政策法规股、新闻出版(版权)执法中队、网络文化广播电视电影执法中队、娱乐演艺执法中队、网吧执法中队、旅游体育文物执法中队。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为 17  人,其中在职 17 人,离退休 3 人。小车编制数 0台,实际 0台。遗属补助人数0 人,房屋面积 0 平方米。
二、部门预算单位构成
    纳入2024年部门预算编制范围包括:
邵东市文化综合执法大队部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有部门本级。


三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 256.33  万元,其中,一般公共预算拨款 256.33  万元,政府性基金预算拨款  0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00  万元,纳入专户管理的非税收入  0.00 万元。收入较去年增加 3.20  万元,主要是基本支出增加2.20万元、项目支出增加1.00万元。

(二)支出预算,2024年年初预算数256.33万元,较去年增加3.20  万元,增长1.26  %,主要是基本支出增加2.20万元、项目支出增加1.00万元。其中,文化旅游体育与传媒支出202.68万元,较去年增加2.60 万元,增长1.30  %,主要是基本支出人员工资的基数调增;社会保障和就业支出25.93万元,较去年增加0.27万元,增长 1.05%,主要是基本支出人员工资的基数调增;卫生健康支出6.93万元,较去年增加0.14 万元,增长2.06 %,主要是基本支出人员工资的基数调增;住房保障支出20.79万元,较去年增加0.19万元,增长0.92%,主要是基本支出人员工资的基数调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  256.33 万元,其中,文化旅游体育与传媒支出  202.68 万元,占 79.07   %;社会保障和就业支出25.93万元,占 10.12   %;卫生健康支出6.93万元,占 2.70  %;住房保障支出20.79万元,占 8.11%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为 206.33  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为 50.00  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中文化执法专项经费支出18万元,主要用于文化市场管理、监督等方面;绩效奖16.00万元,主要用于绩效工资方面支出;扫黄打非经费16.00万元,主要用于扫黄打非宣传等支出。
五、政府性基金预算
  本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 18.80 万元,2024年“机关运行费”经费预算与2023年持平。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为 1.00  万元,其中,公务接待费 1.00  万元,公务用车购置及运行费  0.00 万元(其中,公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行费0.00 万元),因公出国(境)费  0.00  万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算  0.00 万元,拟召开 0  会议,培训  0 人,培训费 0.00  万元,拟开展  0 培训,人数 0  人;拟举办  0 等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算 0.00 万元(未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动);办公费2.22万元、福利费3.97万元、工会经费1.61万元、租赁费3.00万元、其他交通费用4.00万元、差旅费11.20万元、邮电费2.80万元、印刷费2.00万元、公务接待费1.00万元、维修费2.00万元、其他商品和服务支出19.00万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额 0.00  万元,其中工程类  0.00  万元,货物类  0.00  万元,服务类 0.00  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车 0  辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0  辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车  0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车   辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车  0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效情况
2024年本部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 256.33  万元,其中:基本支出 206.33  万元,项目支出  50.00 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出  50.00 万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件部门预算公开表(邵东市文化市场综合行政执法大队)
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