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邵东市文化馆部门2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:14 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市文化馆部门2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表







邵东市文化馆部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
1.策划组织开展群众文化活动,举办全县群众比赛,展演。
2、面向社会免费开展艺术培训的项目。加强非物质文化遗产保护工作。
3、对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。
(二)机构设置
我部门共有股室5 个:行政办公室、活动部、财务部、文化馆老年大学、非遗办保护中心、党建活动中心

(二)机构设置
我部门共有股室5 个:行政办公室、活动部、财务部、文化馆老年大学、非遗办保护中心、党建活动中心
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为  20 人,其中在职 17 人,离退休  22人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数 1人,房屋面积 630 平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市文化馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市文化馆本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数  207.49 万元,其中,一般公共预算拨款  207.49 万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 23.03  万元,主要是人员比去年增加3 人,人员及公用经费预算支出增加。

(二)支出预算,2024年年初预算数207.49万元,较去年增加23.03万元,增长12.49%,主要是人员比去年增加4人,人员及公用经费预算支出增加。其中,一般公共服务0万元,较去年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是财政预算没有安排,公共安全0万元,较去年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是财政预算没有安排,教育0万元,较去年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要是财政预算没有安排,文化旅游体育与传媒支出158.12万元,较去年增加13.16万元,增长9.08 %,主要是人员比去年增加4人,人员及公用经费预算支出增加。社会保障和就业支出23.84万元,较去年增加4.79 万元,增长25.14%,主要是人员比去年增加4 人,社保缴费增加,卫生健康支出6.23万元,较去年增加1.12万元,增长21.92 %,主要是人员比去年增加4 人,医保缴费增加,住房保障支出19.31万元,较去年增加3.97万元,增长25.88 %,主要是人员比去年增加4人,住房公积金支出增加

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  207.49 万元,其中,一般公共服务支出  0 万元,占 0   %;公共安全支出  0 万元,占 0   %;文化旅游体育与传媒支出158.12万元,占比76.21%;社会保障和就业支出23.84万元,占比11.49%;卫生健康支出6.23万元,占比3.00%;住房保障支出19.31万元,占比9.31%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为 177.49  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为 30  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:文化馆站业务人员业务技能培训经费支出8万元,主要用于全市文化业务技能培训支出等方面;免费开放公共文化馆免费开放本级配套经费支出6万元,主要用于开展免费开放、县民大舞台、广场文化等,专用材料费,聘请老师工资方面;非遗传承保护费:支出16万元,主要用于挖掘、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,组织开展全县物质文化遗产的保护、研究工作等,需开支传承人传承费,资料费等。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为  0 万元,其中,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费   0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算  0 万元,未计划召开会议,培训费  4 万元,拟开展 业务  培训,人数 200  人,内容为 文化技能  ;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中工程类    0万元,货物类  0  万元,服务类 0  万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车 0  辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车  0 辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车  0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车   辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车 0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效情况
2024年邵东市文化馆部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 207.49  万元,其中:基本支出 177.49  万元,项目支出 30  万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出 30  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:部门预算公开表(邵东市文化馆)

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