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2021年度中共邵东市委统战部部门决算

发布时间:2022-09-28 15:52 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目录

第一部分邵东市委统战部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市委统战部单位概况

一、部门职责

保密

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。保密

(二)决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位包括中共邵东市委统战部单位本级无二级单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共邵东市委统战部

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

509.76

一、一般公共服务支出

14

482.62

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

八、社会保障和就业支出

20

27.31

八、其他收入

8

 

九、卫生健康支出

21

5.44

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

509.76

本年支出合计

23

515.36

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

11.32

                年末结转和结余

25

5.72

总计

13

521.09

总计

26

521.09

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

中共邵东市委统战部 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

509.76

509.76

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

477.02

477.02

 

 

 

 

 

20123

民族事务

30.85

30.85

 

 

 

 

 

2012304

  民族工作专项

1.00

1.00

2012399

  其他民族事务支出

29.85

29.85

20134

统战事务

446.17

446.17

2013401

  行政运行

281.82

281.82

2013402

  一般行政管理事务

124.35

124.35

2013404

  宗教事务

30.00

30.00

2013499

  其他统战事务支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

27.31

27.31

20805

行政事业单位养老支出

23.25

23.25

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.25

23.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.71

0.71

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

20899

其他社会保障和就业支出

3.34

3.34

2089999

  其他社会保障和就业支出

3.34

3.34

210

卫生健康支出

5.44

5.44

21011

行政事业单位医疗

5.44

5.44

2101101

  行政单位医疗

5.44

5.44

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门: 中共邵东市委统战部 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

515.36 

320.16 

195.20 

 

 

 

201

一般公共服务支出

482.62

287.42

195.20

 

 

 

20123

民族事务

30.85

30.85

 

 

 

2012304

  民族工作专项

1.00

1.00

2012399

  其他民族事务支出

29.85

29.85

20134

统战事务

451.77

287.42

164.35

2013401

  行政运行

281.82

281.82

2013402

  一般行政管理事务

129.95

5.60

124.35

2013404

  宗教事务

30.00

30.00

2013499

  其他统战事务支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

27.31

27.31

20805

行政事业单位养老支出

23.25

23.25

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.25

23.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.71

0.71

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

20899

其他社会保障和就业支出

3.34

3.34

2089999

  其他社会保障和就业支出

3.34

3.34

 

 

 

210

卫生健康支出

5.44

5.44

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.44

5.44

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.44

5.44

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共邵东市委统战部

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

509.76

一、一般公共服务支出

15

477.02

477.02

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

27.31

27.31

 

 

 

8

 

九、卫生健康支出

22

5.44

5.44

 

 

本年收入合计

9

509.76

本年支出合计

23

509.76

509.76

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

27

 

 

总计

14

509.76

总计

28

509.76

509.76

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:中共邵东市委统战部                                                                                                      公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

509.76

314.57

195.20

201

一般公共服务支出

477.02

281.82

195.20

20123

民族事务

30.85

30.85

2012304

  民族工作专项

1.00

1.00

2012399

  其他民族事务支出

29.85

29.85

20134

统战事务

446.17

281.82

164.35

2013401

  行政运行

281.82

281.82

2013402

  一般行政管理事务

124.35

124.35

2013404

  宗教事务

30.00

30.00

2013499

  其他统战事务支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

27.31

27.31

20805

行政事业单位养老支出

23.25

23.25

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.25

23.25

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.71

0.71

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.71

0.71

20899

其他社会保障和就业支出

3.34

3.34

2089999

  其他社会保障和就业支出

3.34

3.34

210

卫生健康支出

5.44

5.44

21011

行政事业单位医疗

5.44

5.44

2101101

  行政单位医疗

5.44

5.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:中共邵东市委统战部                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

203.02

302

商品和服务支出

101.00

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

64.51

30201

  办公费

8.74

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

49.85

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

54.21

30203

  咨询费

310

资本性支出

1.69

30106

  伙食补助费

5.04

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

1.69

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.25

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

5.84

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.44

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

0.10

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

0.71

30211

  差旅费

18.45

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

4.49

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

8.86

30215

  会议费

12.22

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

8.41

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

2.57

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

5.46

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

6.96

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

7.00

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

3.39

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

26.22

 

 

人员经费合计

211.87

公用经费合计

102.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共邵东市委统战部                                                                                                          公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

3.00

2.57

2.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中共邵东市委统战部                                                                                                                公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本表无数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

中共邵东市委统战部 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本表无数据  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计521.09万元。与上年相比,收支总计各减少59.73万元,下降10.28%,主要是因为本年度减少党外人士数据库建设项目支出

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计509.76万元,其中:财政拨款收入509.76万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计515.36万元,其中:基本支出320.16万元,占62.12%;项目支出195.2万元,占37.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计509.76万元,与上年相比,收支总计各减少59.73万元,下降10.49%,主要是因为本年度减少党外人士数据库建设项目支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出509.76万元,占本年支出合计的98.91%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少59.73万元,下降10.49%,主要是因为本年度减少党外人士数据库建设项目支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出509.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)477.02万元,占93.58%;社会保障和就业支出(类)支出27.31万元,占5.36%;卫生健康支出(类)支出5.44万元,占1.06%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为386.55万元,支出决算数为509.76万元,完成年初预算的131.87%,其中:

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款) 民族工作专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年使用2020年省级少数民族工作专资金的上年结转指标。

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为29.85万元,完成年初预算的99.6%,决算数年初预算数持平。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为187.15万元,支出决算为281.82万元,完成年初预算的150.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效奖等支出未做年初预算。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为129.4万元,支出决算为124.35万元,完成年初预算的96.1%,决算数年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

年初预算为29万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:厉行节约

6、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23.25万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险缴费年初做在财政大预算内。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.71万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:工伤保险缴费年初做在财政大预算内。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.34万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加老干部生活补助。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.44万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:医保缴费年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出314.57万元,其中:人员经费211.87万元,占基本支出的67.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费102.69万元,占基本支出的32.65%,主要包括办公费、邮电费、物业管理差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.57万元,完成预算的85.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年一致本年度和上年度均无因公出国(境)费预算数及支出数

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.57万元,完成预算的85.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出,与上年相比减少1.23万元,下降32.37%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年一致本年度和上年度均无公务用车购置费预算数及支出数

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年一致本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算数及支出数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.57万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为2.57万元,全年共接待来访团组13个、来宾171人次,主要是接待邵阳市委统战部、邵阳市民宗局、邵阳市侨联、省委统战部、省侨联检查工作和调研,红网邵阳分站、湖南日报社邵阳分社工作调研,各民主党派来访、捐赠活动,老挝湖南商会拜访联谊等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出102.69万元,比年上年决算数增加19.59万元,增长23.57%。主要原因是:本年度扶贫、差旅费等等机关运行经费刚性支出增加

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费12.22万元,用于召开统战和宗教工作会议,人数262人,内容为统战工作部署会、宗教工作推进暨宗教知识培训会、统一战线工作条例培训学习会、宗教工作会议等;开支培训费8.41万元,用于到省市参加培训以及培训统一战线成员单位人员业务知识,人数192人,内容为参加省市业务培训,培训统战工作人员统一战线条例知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.39万元,其中:政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.39万元,其中:授予小微企业合同金额4.39万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金195.2万元,占一般公共预算项目支出总额100%本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评,没有国有资本经营预算项目开展自评

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对市委统战部开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出509.76万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项指标都完成的很好,评价结果为优秀等级,详见第五部分附件

2)部门决算中项目绩效自评结果。

3)部门评价项目绩效评价结果。

2021年度会计管理项目绩效评价报告》见第五部分附件。

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

统战事务(款):反映中国共产党统战部门的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


2021年中共邵东市委统战部整体支出绩效

自评报告

一、部门(单位)基本概况

单位职能保密          

人员结构情况保密

2021年度财政拨款入总额总额509.76万元,支出总额509.76万元,年末固定资产原值31.96万元。财政财务管理制度较为完善,执行情况良好

二、部门(单位)整体支出绩效状况

(一)市委重视,切实加强统战工作保障。

邵东市委高度重视统战工作。配齐统战力量。全面增加人员编制。为增强统战系统各机关战斗力量,市委全面为统战系统扩编:7月,市工商联行政编由原来的3名增加到5名,基层商会服务站事业编由原来的3名增加至6名;市侨联参公编由原来的4名增加到5名,侨联副主席由原来的1名增加至2名; 8月,市委常委会同意在市委统战部成立民族宗教事务服务中心,设3名事业编。加强经费保障。统战专项业务经费支付25.34万元。

二)广泛宣讲,全面学习贯彻统战《条例》。一是领导班子带头学。邵东市委常委会第12次会议进行了专题传达学习,并就学习贯彻工作提出了5个方面的指导性意见。随后,《中国共产党统一战线工作条例》学习在市委理论中心组和全市各级领导班子理论学习中心组中迅速展开,确保了领导干部先学一步、厚学一层。二是重点人员集中学。先后组织了2次专题辅导培训,累计培训人员达260余人次。9月15日,邵东在省社会主义学院举办了为期四天的《条例》专题学习培训班。三是全市范围铺开学。为努力营造学《条例》、用《条例》的浓厚氛围,邵东市委统战部结合党史学习教育、民族团结进步宣传月、庆祝侨法颁布31周年等活动在全市范围内广泛开展宣讲。印发了《关于做好学习贯彻〈中国共产党统一战线工作条例〉调研宣讲工作的方案》,组建了专门的宣讲队伍,深入乡镇、村(社区)、企业以及统战团体进行《条例》宣讲。培训学习共花经费84138元。

(三)凝聚共识,扎实推进党外代表人士队伍建设。加强党外代表人士政治引领。做好党外人士政治安排。分层次、有针对性地加强党外干部培养和使用。畅通参政议政渠道。将民主党派调研经费纳入年度财政预算,指导各民主党派就全市战略性问题和重点民生问题进行调研。严格按照年初政党协商计划开展政党协商,今年已召开政党协商、调研成果汇报会5个,收集意见建议21条,3条意见获政府工作报告采纳,畅通了参政议政渠道。

(四)围绕中心,全力服务民营经济高质量发展。出台了《邵东市党政领导联系商会(协会)实施方案》《邵东市市级领导联系民营企业实施方案》等4个文件,从制度层面进一步落实落细党对民营经济统战工作的领导。完成了工商联换届工作,配强工商联(总商会)班子,邵东市今年在邵阳市工商联的推荐下申报“全国五好工商联”。加强了基层商会建设,今年新成立基层商会2个,其中7月成立的国际商贸城商会会员超过800人,是邵阳市最大的基层商会组织。统战部、工商联精准指导开展党建活动、服务维权活动等,基层商会向心力凝聚力进一步增强。通过“万企大走访 同心促发展”、“民营企业家沙龙”、“企业家‘老’帮‘青’”等活动,切实为民营企业排忧纾困。努力搭建“万企兴万村”“同心美丽乡村”“光彩事业”等平台载体,引导民营企业为邵东经济发展凝心汇智聚力。

(五)筑牢底线,努力促进民族和谐宗教稳定。深入推进民族宗教领域专项工作,确保我市民族团结、宗教领域和谐稳定。提供民族和宗教工作经费共69万元。稳步推进民族团结进步创建工作。研究制定了《邵东市民族团结进步创建方案规划》,扎实推进7个民族团结进步创建示范点的创建工作,今年将报送邵阳市级示范项目3个。开展了民族团结进步宣传月活动。推进宗教事务依法管理,开展专项整治活动。努力夯实民宗工作基础。指导市佛协顺利完成换届。

(六)加强服务,全面夯实海外统战工作基础。扎实开展侨企调研活动。认真开展“五个一”活动,扎实开展“学党史、访侨企、问侨需、助发展”调研活动。扎实开展维护侨益活动。定期走访慰问港澳台及海外侨领、困难侨眷。办理“三侨”考生高考加分。着力打造海外统战工作服务品牌。加大侨胞之家建设力度,提升为侨服务水平。

委统战部各项工作完成良好,各项经费支出及时到位,项目实施情况良好,预算管理规范,社会效益、经济效益良好,整体支出绩效自评得分92分,为优秀等级。

三、存在的问题及原因

项目资金属于专项工作经费性质,再支出过程中,存在支出不集中、项目开展无法统一等问题,支出类别也有办公费、会议费、差旅费、业务费等多种商品服务支出,所以支出存在零散性、多元性,无法对整个项目进行有机统一

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1)对绩效评价结果较好的,予以表扬、优先支持或继续支持。(2)对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的,予以通报批评,根据情况调整或相应调减预算,直至取消该项支出。但通过整改使实施绩效有较大改善的,应继续予以支持。

五、附件(佐证依据)

 

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