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2021年度邵东市统计局部门决算

发布时间:2022-09-28 15:48 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

邵东市统计局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全市国民经济核算体系和全市投入产出调查,核算全市地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门拟定重大普查计划与方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大普查,汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

(四)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(五)指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门承办全市统计专业资格考试、职务评聘有关工作,组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(六)组织全市各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵东市统计局内设机构包括:办公室,统计法规督查股,工交投资统计股,农业财贸统计股4个内设股室和一个二级机构:邵东市综合调查队。

(二)决算单位构成。邵东市统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市统计局本级机关。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门: 邵东市统计局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

911.04 

一、一般公共服务支出

14

865.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

六、经营收入

6

 

六、社会保障和就业支出

19

30.33

七、附属单位上缴收入

7

 

七、卫生健康支出 

20

7.74

八、其他收入

8

 87.85

八、农林水支出

21

15.15

 

9

 

九、资源勘探工业信息等支出

22

80.03

本年收入合计

10

998.89 

本年支出合计

23

998.89

使用非财政拨款结余

11

 

结余分配

24

年初结转和结余

12

 

年末结转和结余

25

总计

13

998.89 

总计

26

998.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

邵东市统计局 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

998.89

911.04

0

0

0

0

87.85

201

一般公共服务支出

865.64

777.79

87.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.04

13.04

0.00

2010302

一般行政管理事务

13.04

13.04

0.00

20105

统计信息事务

852.60

764.75

87.85

2010501

行政运行

195.63

195.63

0.00

2010502

一般行政管理事务

494.36

470.36

24.00

2010507

专项普查活动

86.76

86.76

0.00

2010508

统计抽样调查

10.69

10.69

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

65.16

1.31

63.85

208

社会保障和就业支出

30.34

30.34

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.41

26.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.41

26.41

0.00

20807

就业补助

0.04

0.04

0.00

2080702

职业培训补贴

0.04

0.04

0.00

20808

抚恤

0.13

0.13

0.00

2080801

死亡抚恤

0.13

0.13

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.35

0.35

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.35

0.35

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.40

3.40

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.40

3.40

0.00

210

卫生健康支出

7.74

7.74

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.74

7.74

0.00

2101101

行政单位医疗

7.74

7.74

0.00

213

农林水支出

15.15

15.15

0.00

21305

扶贫

15.15

15.15

0.00

2130599

其他扶贫支出

15.15

15.15

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

80.03

80.03

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

80.03

80.03

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

邵东市统计局

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

998.89

275.41

723.48

0

0

0

201

一般公共服务支出

865.64

237.38

628.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.04

7.05

5.99

2010302

一般行政管理事务

13.04

7.05

5.99

20105

统计信息事务

852.60

230.33

622.27

2010501

行政运行

195.63

195.63

0.00

2010502

一般行政管理事务

494.36

34.69

459.66

2010507

专项普查活动

86.76

0.00

86.76

2010508

统计抽样调查

10.69

0.00

10.69

2010599

其他统计信息事务支出

65.16

0.00

65.16

208

社会保障和就业支出

30.34

30.30

0.04

20805

行政事业单位养老支出

26.41

26.41

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.41

26.41

0.00

20807

就业补助

0.04

0.00

0.04

2080702

职业培训补贴

0.04

0.00

0.04

20808

抚恤

0.13

0.13

0.00

2080801

死亡抚恤

0.13

0.13

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.35

0.35

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.35

0.35

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.40

3.40

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

3.40

3.40

0.00

210

卫生健康支出

7.74

7.74

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.74

7.74

0.00

2101101

行政单位医疗

7.74

7.74

0.00

213

农林水支出

15.15

0.00

15.15

21305

扶贫

15.15

0.00

15.15

2130599

其他扶贫支出

15.15

0.00

15.15

215

资源勘探工业信息等支出

80.03

0.00

80.03

21508

支持中小企业发展和管理支出

80.03

0.00

80.03

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门: 邵东市统计局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

911.04 

一、一般公共服务支出

15

777.79 

777.79 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

19

30.34 

30.34 

 

 

 

6

 

六、卫生健康支出 

20

7.74 

7.74 

 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

15.15 

15.15 

 

 

 

8

 

八、资源勘探工业信息等支出

22

80.03 

80.03 

 

 

本年收入合计

9

911.04 

本年支出合计

23

 911.04

911.04 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

911.04 

总计

28

911.04 

911.04 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:邵东市统计局                                                公开05表

                                                            单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

911.04 

275.41

635.63

201

一般公共服务支出

777.79

237.38

540.42

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.04

7.05

5.99

2010302

  一般行政管理事务

13.04

7.05

5.99

20105

统计信息事务

764.75

230.33

534.42

2010501

  行政运行

195.63

195.63

0

2010502

  一般行政管理事务

470.35

34.69

435.66

2010507

专项普查活动

86.76

0

86.76

2010508

统计抽样调查

10.69

0

10.69

2010599

其他统计信息事务支出

1.31

0

1.31

208

社会保障和就业支出

30.34

30.30

0.04

20805

行政事业单位养老支出

26.41

26.41

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.41

26.41

20807

就业补助

0.04

0

0.04

20808

抚恤

0.13

0.13

0

2080801

死亡抚恤

0.13

0.13

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.35

0.35

0

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.35

0.35

0

20899

其他社会保障和就业支出

3.40

3.40

0

2089999

其他社会保障和就业支出

3.40

3.40

0

210

卫生健康支出

7.74

7.74

0

21011

行政事业单位医疗

7.74

7.74

0

2101101

行政单位医疗

7.74

7.74

0

213

农林水支出

15.15

0

15.15

21305

扶贫

15.15

0

15.15

2130599

其他扶贫支出

15.15

0

15.15

215

资源勘探工业信息等支出

80.03

0

80.03

21508

支持中小企业发展和管理支出

80.03

0

80.03

2150805

中小企业发展专项

80.03

80.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:邵东市统计局                                                          公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

209.42

302

商品和服务支出

 61.67

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

143.75

30201

  办公费

 2.97

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

23.25

30202

  印刷费

 10.97

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

0.45

30106

  伙食补助费

4.52

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

0.45

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.41

30206

  电费

 0.15

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 0.15

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.74

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

3.75

30211

  差旅费

 5.48

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 1.03

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

3.87

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 0.08

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

2.31

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

1.56

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 1.86

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 12.00

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 0.35

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 8.72

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 17.91

 

 

 

人员经费合计

213.29

公用经费合计

62.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 邵东市统计局                                                                                                                                                                                       公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

 

 

 

 

5.00

 0.08

 

 

 

 

 0.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门: 邵东市统计局                                                       公开08表

                                                                单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:邵东市统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

邵东市统计局   

 

 

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计998.89万元。与上年相比,收支总计各减少884.88万元,减少46.97%,主要是因为专项普查支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计998.89万元,其中:财政拨款收入911.04万元,占91.20%;上级补助收入0万元;事业收入0万元,;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入87.85万元,占8.80%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计998.89万元,其中:基本支出275.41万元,占27.57%;项目支出723.48万元,占72.43%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计911.04万元,与上年相比,收支总计各减少826.58万元,减少47.57%,主要是因为专项普查支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出911.04万元,占本年支出合计的91.21%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少826.58万元,减少47.57%,主要是因为专项普查支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出911.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出777.79万元,占85.38%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出30.33万元,占3.33%;卫生健康支出7.74万元,占比0.85%;农林水支出15.15万元,占比1.66%;资源勘探工业信息等支出80.03万元,占比8.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为334.21万元,支出决算数为911.04万元,完成年初预算的272.60%,其中:

1、一般公共服支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.04万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员,相应增加经费支出。

2、一般公共服支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为167.12万元,支出决算为195.63万元,完成年初预算的117.06%决算数大于年初预算数的主要原因是:政策性增人增资。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为170.00万元,支出决算为470.35万元,完成年初预算的276.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项统计业务开支预算追加。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为86.76万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项普查活动预算追加

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.69万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有单独预算此项经费。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.31万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:粮食、生猪、油料监测工作经费支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.41万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位基本养老保险缴费年初列在财政大预算内。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:遗属补助提高标准。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工商保险基金的补助(项)

初预算为0万元,支出决算为0.35万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算列在财政大预算内。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.40万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休干部一次性生活补贴。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.74万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算列在财政大预算内。

12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.15万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村掁兴的工作经费及对纺驻点村的补助末列年初预处算。

13、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为80.03万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:目标考核末纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出275.41万元,其中:人员经费213.29万元,占基本支出的77.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;公用经费62.12万元,占基本支出的22.56%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为0.08万元,完成预算的1.60%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平上年和本年均没有发生因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0.08万元,完成预算的1.6%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位厉行节约,严格执行“三公经费”不超预算的原则,与上年相比减少3.34万元,减少97.67%,减少的主要原因是:我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公经费”

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年算数持平上年和本年均没有发生公务用车运行维护费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年没有发生因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.08万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是邵阳市统计局工业科调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出62.12万元,比年初预算数增加34.72万元,增长126.72%。主要原因是:因增人增资,相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费12.37万元,用于召开各专业报表人员、记账户、辅助调查员、专项普查会议,人数6000,内容为每月经济形势分析;如何建立常规统计台账、撰写评估报告报表中普遍出现的问题及解决方式;年报报表制度、报送流程及注意事项;记账调查过程中普遍出现的问题及解决办法等。培训费0.83万元,用于开展邵东市综合调查大队工作人员培训及各专业人员培训,人数30人,内容为公共科目和专业科目。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,级项目个,共涉及资金152万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目一开展自评,没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“对统计对象的补助”一个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出112万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本项目实际支出112万元,预算执行率为100%;资金支出合理合规率:本项目支出明细内容包括联网直报补助、劳动力调查员补贴、住户记帐补贴等,符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出项目产出:积极组织“四上”企业、规模以下工业企业等的联网直报,直报率稳定在100%,项目效益:监测经济运行,对GDP等主经经济指标开展预警分析,为市委市政府决策提供依据。  

组织对邵东市统计局一个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出911.04万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标体系,2021年度部门整体支出绩效自评等级为优秀

2)部门决算中项目绩效自评结果。

“对统计对象的补助”“专项统计业务工作经费”“小康监测工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为152万元,执行数为152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目的经济性:严格项目成本(预算)控制,厉行节约,成本节约率100%。二是项目的效率性:项目实施按进度及质量进行,完成及时率100%,质量指标稳步提升。三是项目的有效性:项目完成率100%,直报率稳定在100%,统计服务政府及社会公众满意度95%。发现的主要问题及原因:我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2021年部门预算执行过程中,存在的主要问题是,由于上级交办统计调查监测任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

(3)部门评价项目绩效评价结果


2021年邵东市财政支出项目绩效自评报告

(对统计对象的补助)

一、项目概况

(一)项目基本情况:

1、项目单位职能:

拟定统计工作法规、统计改革和统计现代化建设规划以及国家统计调查计划,组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,制定全国统一的基本统计制度;拟定国家统计标准;审定部门统计标准;组织管理全国统计调查项目,审批各地区、各部门的统计调查计划、调查方案。研究提出重大的国情国力普查计划,经批准后组织实施;统一组织各地区、各部门的社会经济调查,汇总、整理全国的基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向党中央、国务院及有关部门提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、公布全国性的基本统计资料,定期向社会公众发布全国国民经济和社会发展情况的统计信息。建立健全和管理国家统计信息自动化系统和国家统计数据库体系;制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。统一管理县及县以上地方人民政府统计部门的统计事业费;协助地方管理省、自治区、直辖市统计局局长和副局长;组织管理全国统计专业资格考试和职务评聘工作。领导设在各地的直属调查机构,指导其他直属事业单位的工作。

2、项目立项依据:中共邵东市委办公室关于印发政府相关文件、会议精神。

3、项目实施主体:邵东市统计局

4、项目实施计划及主要内容:按月、按季监测主要经济目标运行情况,对主要目标实行动态管理;对GDP等主要经济指标开展预警分析;同时加强东部六县横向对比分析,确保目标考核升位;按月召开投资进度促进会,通报各乡镇部门投资进度,配合协调发改局完成项目入库手续以便及时入库统计,并进行投资统计和项目入库培训;积极组织“四上”650家规模以上工业企业、458家限额以上商贸个业51家规上建筑业企业、133个规模以上服务企业、482家投资企业、167家劳动工资企业51个建筑企业联网直报流程及业务培训,做好年报催报、审核

(二)项目预算情况

项目资金预算根据2019年项目资金实际使用情况及2020年上级统计部门委、政府工作对统计业务工作要求进行测算。

(三)项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

认真贯彻落实省市统计工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求,以服务我推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨,继续深化统计改革,继续加强“依法治统”,稳步推进新形势下的现代化服务型统计,圆满完成了全年度各项统计工作任务。设立了经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标及服务对象满意度指标等。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:召开全体干部会议,同时邀请基层妇联干部参加,广泛征求意见,形成项目预算初稿。再召开党组会研究确定,报财政等部门通过。

(二)项目预算执行情况:预算执行率100%、项目预算没有结余或超支等情况。

(三)项目资金实际使用情况:资金使用合理、合规,取得良好的社会效果。

(四)项目资金管理情况:制定资金管理制度,并严格执行。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织机构与职责落实情况:由本级统计单位负责项目实施,成立了以党组书记、局长刘鲜明为组长,其他班子成员为成员的项目组织实施领导小组,坚持平时自查,结合每月财务会审严格把关,落实指导与督促职责。

(二)项目管理制度建设情况。建立了相关管理制度,严格项目管理。

(三)项目组织管理落实情况。对基层示范点建设进行验收,对资金使用进行日常检查监督情况,资金支出合规达到100%。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性:严格项目成本(预算)控制,厉行节约,成本节约率100%。

2、项目的效率性:项目实施按进度及质量进行,完成及时率100%,质量指标稳步提升。

3、项目的有效性:项目完成率100%,直报率稳定在100%,统计服务政府及社会公众满意度98%。


第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

刷费:反映单位的印刷费支出。

费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


邵东市统计局2021年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)基本情况

1.主要职能

1)贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划,结合本实际,研究制定相关政 策和管理办法,并监督检查执行情况。

2)组织实施国家和省统一的基本统计报表制度,根据委、政府宏观管理和科学决策的 需要,建立健全全国民经济核算体系和统计指标体系;制定全统一的基本统计报表制度; 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

3)组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查,组织协调全性的社会经济专项调查;组织领导和综合协调各部门的统计和国民 经济核算工作。

4)搜集、整理、提供全性的基本统计资料,并对全国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向委、政府及有关部门提供咨询建议;

5)统一审定、管理、公布、出版全性的基本统计资料、定期发布全国民经济和社会发展情况的统计公报;积极培育和发展信息咨询服务场。

6)有计划地用现代信息技术装备全政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和 数据传输技术的现代化。

7)组织指导全统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作。

8)完成政府交办的其他或临时性工作任务。

2.机构情况及人员情况

机构情况:邵东市统计局作为一级部门预算单位,内设办公室、统计法规股、工交投资股、农财股。下设一个二级机构:邵东市综合调查队,内设第一产业统计股、第二产业统计股、第三产业统计股

人员情况包括当年变动情况及原因。2021年核定编制28人,其中:行政编制11人,机关工勤编1人,事业编制16人,实有在职人员28人,退休人员13人。年末实有人数28人。

3.财务收支情况和年末固定资产状况

2021年度收入合计998.89万元,其中:财政拨款收入911.04万元其他收入87.85万元支出合计998.89万元,其中:基本支出275.41万元项目支出723.48万元。基本支出中工资福利支出209.42万元,主要是基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利商品服务支出61.67万元,主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

公务接待方面:2021年公务接待0.08万元,比20203.72万元3.34万元,主要是该年度公务接待用餐次数减少。

会议费和培训费方面:2021年会议费和培训费13.13万元比202046.9万元减少了33.77万元。

3)对家庭和个人的补助3.86万元,主要是离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

年末固定资产总额104.71万元。其中办公设备26.32万元、计算机设备68.80万元、机械及电器设备9.59万元。

4.资金管理情况

2021年我局严格执行大厉行节约有关规定,按照财务管理制度、差旅费管理办法、会议费管理制度、公务接待管理实施办法等制度,实行“三公”经费预算,有效控制了“三公”经费支出。

5.资产管理情况

严格执行国家有关法律、法规等规章制度,坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制,与单位履行职能相适应原则。资产配置实行预算管理,编入单位年度预算。加强实物资产日常管理,及时维修保养,保证资产安全完整,提高资产使用效率。资产采购一律通过“湖南省政府采购电子卖场”平台进行。

、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,2021年度评价得分为97分。

1、主要经济指标保持增长。截止2021年年底,邵东市的各项经济指标情况较好,GDP绝对额685.2亿元,同比增幅9.4%,地方财政收入19.1亿元,同比增幅7.3%,规模工业增加值同比增幅12.2%,固定资产投资同比增幅10.6%,社会消费品零售总额308.1亿元,同比增幅14.3%,城镇居民人均可支配收入41009元,同比增幅8.5%,农村居民人均可支配收入28071元,同比增幅11.3%。

2、高质量发展监测:202011月,省政府下发了《湖南省高质量发展监测评价指标体系(试行)》(湘政办发[2020]2号),指标体系共有46个指标,涉及26个责任单位。目前,我已下发了工作方案,明确了责任单位及责任人员,并保障了工作经费。2021年工作目标为争创全省提升幅度十快进县,预计小康实现程度95.7%,比上年提升5-6个百分点。

3、粮食监测:我局明确1名分管领导和4名专业人员具体负责该项工作,每年至少12次深入到15个监测点村4000多个田块的春播、夏播和秋冬播作物种植情况核实,早、中、晚稻踏田估产和测产等工作,严格把控粮食测产各项指标上报,确保我市粮食产量大县位子。

4、生猪监测:被国家认定为生猪调出大县,由统计局监测调查,调查结果直接影响我生猪调出大县位子。全抽中19个乡镇(街道)51监测点 2021年监测上报数据为:生猪出栏为82.41万头,生猪存栏54.72万头,能繁母猪4.73万头。

5、劳动力调查:20213月开展调查,本次我被抽中13个调查点,每个调查点随机抽取16户住户,共抽中208户 。通过月度劳动力调查,可以及时准确地反映我市城乡劳动力资源、就业和失业人口数量、结构和分布,反映经济运行的变动趋势,反映城乡居民的就业质量和生活保障情况,为市委、市政府制定和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据

6、城镇和农村居民收入:全市12个调查点,每个调查点10个记帐户,共计120户记帐户。通过对调查户进行培训、指导和核查,加强对电子记账户的平台管理和纸质记账户的账本收集、数据核实、编码、录入等工作,确保统计数据的及时性和准确性住户调查各项数据较为客观地反映了全居民收入和各项消费支出实际状况。

从预算配置情况看,预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面,“三公”经费预算没有超过预算安排,我局2021年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看,我局预算资金已经按照规定全额付讫,“三公”经费在年初预算控制范围内。从预算管理看,我局建立健全了《财务管理》等内部管理制度;在规定时间节点内按照区财政统一部署公开了部门预算和“三公”经费预算。

三、存在的问题及原因分析

我局在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2021年部门预算执行过程中,存在的主要问题是,由于上级交办统计调查监测任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

四、提高财政资金绩效的措施

1.科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

2.规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。

3.加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》;通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

                                           

邵东市统计局

2022年9月12日


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