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邵东市市政公用设施管理站2023年部门预算

发布时间:2023-04-10 15:26 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市市政公用设施管理站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市市政公用设施管理站

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收;负责市政设施维修养护(其中道路为中修以下)工程的立项设计施工管理;负责城市道路挖掘管理;负责城市亮化规划计划(不含新建道路、桥梁和基础设施)、建设和维修养护管理;负责城区防汛工作。

(二)负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

(三)负责编报城市市政公用的年度资金使用计划,按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费,并负责资金的日常管理、使用和内部审计;负责市政公用行业的统计工作。

(四)负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理;负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等;负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

(五)承办政府交办的其他事项。

(二)机构设置

         单位内设机构包括:本单位为财政全额拨款事业单位,内设股室4个:办公室,财务室,监察组,路灯组。

)单位基本情况:

本部门编制人数为3 人,其中在职 3 人,离退休 1 人。小车编制数3台,实际3台。遗属补助人数 0人,房屋面积 0 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市市政公用设施管理站部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市市政公用设施管理站部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数70.25  万元,其中,一般公共预算拨款70.25  万元,政府性基金预算拨款  0万元国有资本经营预算拨款  0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年减少1.94万元,主要是公用经费预算标准减少

(二)支出预算,2023年年初预算数70.25元,较去年减少1.94万元,下降3.73 %主要是公用经费预算标准减少其中社会保障和就业支出4.41万元,较去年减少0.81万元,下降15.51%主要是2022年医疗保险包含在社会保障和就业支出里面,卫生健康支出1.14万元,较去年增加1.14万元,增加100 %主要是2023年医疗保险单独预算,城乡社区支出61.2万元,较去年减少2.75万元,下降4.3 %主要是公用经费预算减少,住房保障支出3.5万元,较去年增加0.48万元,增加15.89%,主要工资政策性上调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 70.25万元,其中社会保障和就业支出4.41万元,占6.28%,卫生健康支出1.14万元,占1.6%,城乡社区支出61.2万元,占87.12%,住房保障支出3.5万元,占5%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为  44.25万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年年初预算数为  26万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:执收成本支出6万元,主要用于办公费差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费、其他商品及服务等方面;市政公用设施维护及防洪经费支出20万元,主要用于租赁费、维修(护)费劳务费、工会经费、其他交通费、办公费、差旅费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2023“三公”经费预算数为 12万元,其中,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 12万元),因公出国(境)费 0万元。2023“三公”经费预算较2022年增加12  万元,上升 100%。主要是去年公务用车运行费未做预算(工程施工作车车辆维护保养、保险费、年检费等)

(三)一般性支出情况:

2023年本部门会议费预算  0万元,拟召开0会议,培训0人,内容为无,培训费  0万元,拟开展0培训,人数  0人,内容为;拟举办0等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0;办公费5.5元;差旅费1.5万元,劳务费4.2万元,维修(护)费8.3万元,租赁费3万元,税金及附加费用0.36万元;其他交通费用0.8万元,公务用车运行维护费12万元。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类0万元,货物类   0万元,服务类0  万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202212月底,本部门共有公务用车 3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 3辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效情况

2023邵东市市政公用设施管理站部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  70.25万元,其中:基本支出  44.25万元,项目支出  26万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出26  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2023年部门预算公开表(公用设施管理站)(1)


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