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邵东市昭阳公园管理处2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:42 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 邵东市昭阳公园管理处2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市昭阳公园管理处2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

①宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规;

②负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作;

③负责公园绿化及清扫保洁;

④负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作;

⑤负责公园秩序管理、森林防火等工作。

(二)机构设置

部门内设部室1个:办公室。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为  6 人,其中在职 5人,离退休1人。小车编制数2台,实际 2台遗属补助人数0人,房屋面积270平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市昭阳公园管理处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市昭阳公园管理处部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数342.78万元,其中,一般公共预算拨款342.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少21.91万元,主要是本年度人员及公用经费和项目支出安排较上年度减少。

支出预算,2024年年初预算342.78元,较去年减少21.91万元,下降6.01%,主要是本年度人员支出及项目支出减少。其中,社会保障和就业支出6.44万元,较去年减少1.54万元,下降19.30%,主要是本年度人员较上年度减少1人,相应社会保障缴费减少;卫生健康支出1.51万元,较去年减少0.44万元,下降22.56%,主要是本年度人员较上年度减少1人,相应医疗保险缴费减少;城乡社区支出329.60万元,较去年减少18.65万元,下降5.36%,主要是工资性支出及公园管理经费项目支出减少;住房保障支出5.23万元,较去年减少1.28万元,下降19.66%,主要是由于人员减少,相应住房公积金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算342.78万元,其中,社会保障和就业支出6.44万元,占1.88%;卫生健康支出1.51万元,占0.44%;城乡社区支出329.60万元,占96.15%;住房保障支出5.23万元,占1.53%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为52.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为290万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公园管理经费290万元,主要用于水电、物业管理、绿化养护、设施设备维护、劳务费、基础设施建设、大型修缮支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元,比2023年预算减少1万元,下降8.33%,主要是公用经费以人员为基数安排,本年度人员减少。

(二)“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,培训0人,培训费  0万元,拟开展0培训,人数0人;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费5万元、公务用车运行维护费6万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0   万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2024年邵东市昭阳公园管理处预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标342.78万元,其中:基本支出52.78万元,项目支出290万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出290万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

 附件:部门预算公开表(邵东昭阳公园)

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