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邵东市昭阳公园管理处2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 17:40 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市昭阳公园管理处2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市昭阳公园管理处2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规;

2、负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作;

3、负责公园绿化及清扫保洁;

4、负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作;

5、负责公园秩序管理、森林防火等工作。

(二)机构设置

单位共有内设机构1个:办公室

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为6 人,其中在职 6 人,离退休0  人。小车编制数4台,实际 4台。遗属补助人数 0人,房屋面积270平方米

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

东市昭阳公园管理处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有东市昭阳公园管理处部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数347.89  万元,其中,一般公共预算拨款347.89  万元,政府性基金预算拨款  0万元国有资本经营预算拨款  0万元纳入专户管理的非税收入0收入较去年增加22.62万元,主要是因为增加了基本支出、人员工资福利及公务用车运行费

(二)支出预算,2022年年初预算数347.89元,其中,社会保障和就业支出7.8万元,卫生和健康支出1.77万元,城乡社区支出332.68万元,住房保障支出5.64万元。支出较去年增加22.62万元,主要是因为增加了基本支出、人员工资福利及公务用车运行费

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算347.89  万元,其中,社会保障和就业支出7.8万元,占2.24%;卫生和健康支出1.77万元,占0.51%;城乡社区支出332.68万元,占95.63%:住房保障支出5.64万元,占1.62%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为  62.89万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为285  万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中工资福利支出25万元,主要用于工作人员工资福利等方面;城乡社区管理事务支出260万元,主要用于水电、物业管理、绿化养护、设施设备维护、劳务费、基础设施建设、大型修缮支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  13.6万元,比2021年预算增加7万元,上升51%,主要是增加了公务用车运行费的预算。

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费  0万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算较2021年增加4万元。主要是因为原车辆运营经费没有预算,未纳入三公经费

(三)一般性支出情况:

2022年本部门无召开会议计划,会议费预算0万元;无开展培训计划,培训费0 万元;拟举办0等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费10万元、印刷费5.5万元、水费20万元、电费23万元、邮电费0.3万元、差旅费2.6万元、维修(护)费30万元、劳务费21万元、委托业务费130万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用12.6万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类 0万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效情况

2022邵东市昭阳公园管理处预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  347.89万元,其中:基本支出62.89  万元,项目支出  285万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出285  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:邵东市昭阳公园管理处2022年部门预算公开表(邵东)


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