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邵东市事业单位法人代表经济责任审计站2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 10:15 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市事业单位法人代表经济责任审计站2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市事业单位法人代表经济责任审计2024

部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:涉密

(二)机构设置:涉密

)单位基本情况:

本部门编制人数为8 人,其中在职 8人,离退休1 人。小车编制数0 台,实际0 台。遗属补助人数0 人,办公用房由邵东市审计局在市审计局办公楼统一安排。

二、部门预算单位构成

邵东市事业单位法人代表经济责任审计站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市事业单位法人代表经济责任审计站部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数98万元,其中,一般公共预算拨款98万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 ,。收入较去年减少22.36万元,主要是人员及项目经费支出减少。

(二)支出预算,2024年年初预算数98元,较去年减少22.36万元,下降18.49 %主要是人员及项目经费减少。其中,一般公共服务75.17万元,较去年减少20.04  万元下降  21.10%主要是人员及项目经费减少社会保障和就业11.05万元,较去年减少1.09万元,下降8.98%,主要是社会保障缴费基数降低;卫生健康3.01万元,较去年减少0.28万元,下降8.5%,主要是人员经费减少,相应医保缴费减少;住房保障8.77万元,较去年减少0.96万元,下降9.87%,主要是住房公积金缴纳基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算98万元,其中,一般公共服务支出75.17万元,76.70 %;社会保障和就业11.05万元,占11.28%;卫生健康3.01万元,   3.07 %;住房保障8.77万元,8.95%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为82万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为16万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:审计业务费支出16万元,主要用于开展审计业务的办公费、差旅费、培训费等方面

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  7万元,比2023年预算减少1万元,下降12.5%主要是厉行节约,人员经费预算减少

(二)“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 0  万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0  万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算0万元,未计划召开会议;培训费预算0万元,未计划开展培训;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费2万元,印刷费1万元,工会经费1.68万元,差旅费1.32万元,其他交通费3.6万元,维修(护)费1万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0  万元,其中工程类    万元,货物类 0  万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202312月底,本部门共有公务用车 0  辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0  辆,执法执勤用车0   辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备   0台。2024年拟新增配置公务用车0   辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车 0  辆,其他按照规定配备的公务用车0   辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0

(六)预算绩效情况

2024邵东市事业单位法人代表经济责任审计站部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标98  万元,其中:基本支出82万元,项目支出16万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出16万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:10.(审计服务站)部门预算公开表

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