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邵东市佘湖山风景名胜区管理处2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 16:52 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市佘湖山风景名胜区管理处2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市佘湖山风景名胜区管理处

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责组织编制景区各建设规划;

2、负责风景区旅游资源的保护开发与利用;

3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理;

4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道

路交通等管护工作;

5)、保护风景区旅游资源,会同有关部门依法查处破

坏风景区旅游资源的违法行为;制订景区资源保护相关措施及实施方案并组织实施;

6)负责景区安全生产隐患治理及生态修复工作;

7)、负责景区生产运营管理

8)完成市委、市政府交办的其他工作

(二)机构设置

本单位内设机构包括:办公室、综合管理股、规划建设股。

)单位基本情况:

本部门编制人数为8 人,其中在职 8 人,离退休  0人。小车编制数0 台,实际 0台。遗属补助人数 0人,房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东市佘湖山风景名胜区管理处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市佘湖山风景名胜区管理处。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数105.92  万元,其中,一般公共预算拨款105.92  万元,政府性基金预算拨款0  万元国有资本经营预算拨款0  万元纳入专户管理的非税收入   0万元收入较去年增加  9.1万元,主要是2021年人员类社会保险缴费及住房公积金缴费没有纳入部门预算

(二)支出预算,2022年年初预算数105.92元,其中,一般公共服务0万元,住房保障支出6.07万元,农林水支出89.32万元,卫生健康支出2.04万元,社会保险和就业支出8.49万元支出较去年增加9.1万元,主要是2021年人员类社会保险缴费及住房公积金缴费没有纳入部门预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算105.92万元,其中,住房保障支出6.07万元,  5.73 %农林水支出89.32万元,  84.33 %卫生健康支出2.04万元,  1.93 %社会保险和就业支出8.49万元8.01   %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为60.92  万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为  45万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中景区日常监管与资源保护、宣传支出21万元,主要用于景区的日常监管与资源保护、景区宣传等方面;景区安全隐患治理及生态修复支出24万元,主要用于景区安全隐患治理、生态修复等方

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.6万元,比2021年预算减少1.7万元,下降20.48%,主要是厉行节约,控制支出

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为0  万元,其中,公务接待费  0万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门无召开会议计划,会议费预算0万元,无开展培训计划,培训费0万元拟举办0次节庆晚会论坛赛事等活动,经费预算0万元办公费9万元印刷费2.5万元;会议费预算0万元;培训费0万元邮电费0.9万元;差旅费10万元;维修(护)费2.3万元;劳务费4万元;其他交通费用3.9万元;委托业务费1.5万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类 0  万元,货物类 0  万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车  0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。


(六)预算绩效情况

2022邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  105.92万元,其中:基本支出60.92  万元,项目支出  45万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出  45万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:邵东市佘湖山风景名胜区管理处2022年部门预算公开表(邵东)


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