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2021年度邵东市司法局部门决算

发布时间:2022-09-28 15:44 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目录

第一部分邵东市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市司法局单位概况

一、部门职责

保密)

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设:(保密)

(二)决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括邵东市司法局单位本级无二级机构决算。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:邵东市司法局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,167.37

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

1,077.51

五、事业收入

5

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

八、社会保障和就业支出

20

100.92

八、其他收入

8

6.20

九、卫生健康支出

21

21.69

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

1,173.57

本年支出合计

23

1,200.12

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

54.71

                年末结转和结余

25

28.16

总计

13

1,228.28

总计

26

1,228.28

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

邵东市司法局 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,173.57

1,167.37

6.20

204

公共安全支出

1,050.96

1,044.76

6.20

20406

司法

1,050.96

1,044.76

6.20

2040601

  行政运行

696.64

696.64

2040602

  一般行政管理事务

354.32

348.12

6.20

208

社会保障和就业支出

100.92

100.92

20805

行政事业单位养老支出

94.51

94.51

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.51

94.51

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.77

1.77

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.77

1.77

20899

其他社会保障和就业支出

4.64

4.64

2089999

  其他社会保障和就业支出

4.64

4.64

210

卫生健康支出

21.69

21.69

21011

行政事业单位医疗

21.69

21.69

2101101

  行政单位医疗

21.69

21.69

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

邵东市司法局 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1200.12 

1088.60 

111.52 

 

 

 

204

公共安全支出

1,077.51

965.99

111.52

 

 

 

20406

司法

1,077.51

965.99

111.52

 

 

 

2040601

  行政运行

729.39

729.39

 

 

 

2040602

  一般行政管理事务

348.12

236.60

111.52

208

社会保障和就业支出

100.92

100.92

20805

行政事业单位养老支出

94.51

94.51

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.51

94.51

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.77

1.77

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.77

1.77

20899

其他社会保障和就业支出

4.64

4.64

2089999

  其他社会保障和就业支出

4.64

4.64

 

 

 

210

卫生健康支出

21.69

21.69

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.69

21.69

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:邵东市司法局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,167.37

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

1,044.76

1,044.76

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

100.92

100.92

 

 

 

8

 

九、卫生健康支出

22

21.69

21.69

 

 

本年收入合计

9

1,167.37

本年支出合计

23

1,167.37

1,167.37

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

1,167.37

总计

28

1,167.37

1,167.37

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:邵东市司法局                                                                                                           公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,167.37

1,055.86

111.52

204

公共安全支出

1,044.76

933.24

111.52

20406

司法

1,044.76

933.24

111.52

2040601

  行政运行

696.64

696.64

2040602

  一般行政管理事务

348.12

236.60

111.52

208

社会保障和就业支出

100.92

100.92

20805

行政事业单位养老支出

94.51

94.51

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.51

94.51

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.77

1.77

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.77

1.77

20899

其他社会保障和就业支出

4.64

4.64

2089999

  其他社会保障和就业支出

4.64

4.64

210

卫生健康支出

21.69

21.69

21011

行政事业单位医疗

21.69

21.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:邵东市司法局                                                                                                                      公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

884.57

302

商品和服务支出

162.50

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

407.35

30201

  办公费

18.34

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

152.82

30202

  印刷费

25.43

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

178.17

30203

  咨询费

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

17.56

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.22

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

99.62

30206

  电费

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

14.84

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

22.40

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

6.41

30211

  差旅费

35.66

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

8.61

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

0.24

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

8.78

30215

  会议费

2.86

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

1.59

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

1.85

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

8.78

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

6.35

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

27.10

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

3.24

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

5.55

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

5.71

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.16

 

 

 

人员经费合计

893.35

公用经费合计

162.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:邵东市司法局                                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

3.00

3.00

5.00

7.39

5.55

5.55

1.84

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:邵东市司法局                                                                                                                      公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本表无数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

邵东市司法局 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

本表无数据  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1228.28万元。与上年相比,收支总计各减少43.46万元,下降3.42%,主要是因为本年使用上年的结转结余资金,年本结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1173.57万元,其中:财政拨款收入1167.37万元,占99.47%;其他收入6.2万元,占0.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1200.12万元,其中:基本支出1088.6万元,占90.71%;项目支出111.52万元,占9.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1167.37万元,与上年相比,收支总计各减少8.81万元,下降0.75%主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1167.37万元,占本年支出合计的97.27%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.81万元,下降0.75%。主要是因为人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1167.37万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1044.76万元,占89.5%;社会保障和就业支出(类)支出100.92万元,占8.65%;卫生健康支出(类)支出21.69万元,占1.86%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为906.06万元,支出决算数为1167.37万元,完成年初预算的128.84%,其中:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为682.46万元,支出决算为696.64万元,完成年初预算的102.08%,决算数年初预算数基本持平。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为223.6万元,支出决算为348.12万元,完成年初预算的155.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加重大矛盾调处、社区矫正、办案业务及装备经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为94.51万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险缴费年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:工伤保险缴费年初做在财政大预算内。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.64万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加老干部生活补助。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.69万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:医保缴费年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.86万元,其中:人员经费893.35万元,占基本支出的84.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助;公用经费162.5万元,占基本支出的15.39%,办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.39万元,完成预算的92.38%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年一致本年度和上年度均无因公出国(境)费预算数及支出数

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为1.84万元,完成预算的36.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出,与上年相比增加0.48万元,增长34.88%,增长的主要原因是上级专项工作检查较上年增多

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年一致本年度和上年度均无公务用车购置费预算数及支出数

公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为5.55万元,完成预算的185%,决算数大于预算数的主要原因是因车辆老化,3万元的预算无法满足公车运行的需要,与上年相比增加2.6万元,增长88.08%,增长的主要原因是车辆使用年限太长,维修费增多

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.84万元,占24.9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.55万元,占75.1%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为1.84万元,全年共接待来访团组18个、来宾196人次,主要是上级专项工作检查生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.55万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆公务用车运行维护费5.55万元,主要是车辆油料费、维修费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出162.50万元,比上年决算数增加48.55万元,增长42.61%。主要原因是:差旅费开支增多

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.86万元,用于召开司法行政工作会议,人数500人,内容为安排司法行政工作;开支培训费3.79万元,用于开展行政执法培训,人数3200人,内容为行政执法培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.48万元,其中:政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.48万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金111.52万元。

组织对办案业务及装备费、法律顾问费、法律援助经费、行政诉讼等专项业务经费、行政执法换证考试、社区矫正经费、重大矛盾调处中心经费7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出111.52万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对社区矫正股、法律援助中心、重大矛盾调处中心、行政复议与应诉股7个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1167.37万元,政府性基金预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

3)部门评价项目绩效评价结果。  

2021年度会计管理项目绩效评价报告》见第五部分附件。

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

司法(款):反映司法行政事务支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本概况

1、单位职能(保密)。

2、机构组成(保密)。

2、人员构成。2021年底实有人员73人,其中公务员66人,事业人员7人。2021年度收1173.57万1200.12万元。年初结余54.71万元,年末结余28.16万元。年末固定资产原值152.32万元,累计折旧114.86万元,净值37.46万元。

二、部门(单位)整体支出绩效状况

2021年以来,邵东市司法局通过充分调查了解,经局党组认真讨论,形成2021年度司法行政工作计划,并报市人民政府批准实施,认真开展各项工作。

圆满完成了各项工作任务,为全市的安全稳定作出了突出贡献。其中,调解矛盾案件共计2034起,重大矛盾调处110起,排查纠纷789起,预防纠纷196起;2021年累计接收社区矫正人员246名,在册社区矫正人员363人;审查各类规范性文件39件,合同46份;组织了400多人参加全省行政执法人员通用法律知识网络考试,办理了150人左右的行政执法证件,变更执法类别40多个;公共法律服务中心接待来访2800余人次,办理法律援助案件757件,其中刑事案件529件,民事、行政案件228件。

三、存在的问题及原因

预算编制不科学,难以按预算科目执行。例如:扶贫经费没有在年度预算中安排,但是扶贫村帮扶资金纳入了年度考核;年初预算没有安排的绩效考核奖、综治先进奖、文明单位奖,但是按政策必须发放。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

市财政要严格按照预算法的规定,合理划分事权财权,按照工作性质、工作任务等因素合理审核、批复部门预算,按实际工作需要科学安排专项业务经费,避免日常公用经费挤占项目经费。以后我局将按照预算法的有关规定,加强年初预算的编制,尽量按预算科目执行,不挤占项目经费。

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