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邵东市市场服务中心2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:19 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市市场服务中心2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表










邵东市市场服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。
2、负责全市市场培育建设和各类市场交易登记管理工作;组织有关部门做好市场布局规划,参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。
3、负责各种投资主体所建市场和街道的接受、管理工作。
4、经营管理市场的资产,负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。
5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。
6、提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询和其他服务。
(二)机构设置
本单位内设机构9个:包括综合部、人事教育部、财务部、安全保卫部、业务部、开发建设部、党建工作部、维修服务部、督导部。另下设二级机构9个,包括国际商贸城服务部、佘田桥市场服务部、火厂坪市场服务部、廉桥市场服务部、牛马司市场服务部、皮具工贸园服务部、市场二期服务部、五金市场服务部、两市塘市场服务部。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为179人,其中在职155人,离退休49  人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数4人,房屋面积25886.94平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市市场服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市市场服务中心本级。

三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数4038.14万元,其中,一般公共预算拨款 3278.14 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0万元,事业单位经营收入760万元。收入较去年增加695.57 万元,主要是增加事业单位经营收入760万元,执收成本(国有资产管理维修)42.5万元,在职人员减少12人,基本支出减少106.93万元。

(二)支出预算,2024年年初预算数4038.14万元,较去年增加695.57万元,增长20.81%,主要是增加单位资金预算支出760万元,增加执收成本(国有资产管理维修)42.5万元,因在职人员减少12人,基本支出减少106.93万元。其中,社会保障和就业支出218.64万元,较去年减少14.12万元,下降6.07%,主要是在职人员减少12人。卫生健康支出56.31万元,较去年减少3.02万元,下降5.09%,主要是在职人员减少12人。商业服务业等支出3586.76万元,较去年增加724.89万元,增长25.33%,主要是增加单位资金预算支出760万元,增加执收成本(国有资产管理维修)42.5万元,因在职人员减少公用经费减少12万元及工资性支出减少。住房保障支出176.43万元,较去年减少12.17万元,下降6.45%,主要是在职人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 3278.14 万元,其中,社会保障和就业支出 218.64万元,占 6.67 %;卫生健康支出56.31 万元,占1.72 %;商业服务业等支出2826.76万元,占86.23%;住房保障支出176.43万元,占5.38%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为1617.64 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为 1660.5 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:消防安全、防洪抢险、信访维稳工作经费支出64万元,主要用于所辖各市场的消防安全、防洪抢险和信访维稳等方面;市场运转专项经费支出304万元,主要用于除国际商贸城服务部外的二级机构的水电费、维修费、卫生费、物业管理费、国有资产综合财产保险等方面;国际商贸城市场运转经费1000万元、主要用于保障国际商贸城的正常运转;临聘人员经费支出72万元,主要用于本单位临聘人员工资发放和社保缴费;二期工程AD栋地下车库租金78万元,主要用于租赁工业品市场二期工程地下车库;金旺农贸市场运转经费100万元,主要用于金旺农贸市场正常运转。执收成本(国有资产管理维修)42.5万元,主要是用于所辖国有资产市场的维修维护。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级 1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 155 万元,比2023年预算减少12万元,下降 7.19 %,主要是2024年在职人员减少12人。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为  0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算 0万元,拟召开 0 会议,培训 0 人,培训费  4.6 万元,拟开展 事业单位工作人员 培训,人数 155 人,内容为事业单位公需科目及专业科目知识培训 ;拟举办 0 等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算                           0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额  869 万元,其中工程类  0 万元,货物类  0 万元,服务类869万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 1台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0   辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效情况
2024年邵东市市场服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 4038.14 万元,其中:基本支出1617.64 万元,项目支出2420.5 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出 2420.5 万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:部门预算公开表(邵东市场2024)

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