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融媒体中心2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:08 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  融媒体中心2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表







融媒体中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及市台节目的转播工作;负责围绕县委、县政府的中心工作,开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传,向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件;执行广电广告政策,负责相关广告经营;负责广电网的组稿、编辑工作。
(2)参与拟定广播电视事业、产业发展规划;负责组织审查广告播出,开展相关经营活动;负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。
(3)负责广播电视新技术的科学研究和开发利用。
(4)在市委宣传部的具体指导下,宣传贯彻党的方针、政策;及时报道全市经济社会发展中的各类新闻;负责《中国邵东网》、邵东手机报、微信公众号《邵东发布》、微博《天下邵东》、红网时刻邵东客户端、内部刊物《今日邵东》的采编及出版发布、广告工作;完成市委宣传部交办的其他事项。

(二)机构设置
本部门共有内设股室11个:编委会、综合部、人事教育部、计划财务部、采访部、编辑制作部、事业发展部、技术运行部、发射播控部、新媒体部、广播运行部。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为58人,其中在职58人,离退休44人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数11人,房屋面积3787.29平方米。

二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
融媒体中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数1035.83万元,其中,一般公共预算拨款1015.68万元,政府性基金预算拨款20.15万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加81.38万元,主要是人员经费预算及电影公司社保费、提前退休人员待遇。

支出预算,2024年年初预算数1035.83万元,较去年增加81.38万元,增长8.5%,主要是人员经费预算及电影公司社保费、提前退休人员待遇。其中,文化旅游体育与传媒支出870.23万元,较去年增加57.22万元,增长7.03%,主要是单位新增加职工增加工资支出,社会保障和就业支出80.02万元,较去年增加11.71万元,增长17.14%,主要是新进职工增加社保支出,卫生健康支出20.71万元,较去年增长2.95万元,增长16.6 %,主要是新进职工增加医疗保险缴费。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1035.83万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出870.23万元,占84.01%;社会保障和就业支出80.02万元,占7.7%;卫生健康支出20.71万元,占  1.99  %;住房保障支出64.87万元,占  6.2  %。。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为603.95万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为431.88万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:村村响广播节目制作费23万元, 主要用于广播电台运行维护; 手机平台运行费24万元, 主要用于广播电视手机平台设备购置、运行维护; 稿费、创优、外宣经费8万元, 主要用于上级媒体上稿、优稿创作等方面; 红网邵东时刻运行费9.6万元, 主要用于红网邵东时刻运行劳务费等支出; 电视节目制作、播放经费116万元, 主要用于电视节目釆、编、播经费, 其他媒体印刷、劳务、办公等方面支出;非税收入成本支出9.5万元,主要用于创收人员劳务费、缴纳非税收入税费;设备购置、维护经费40万元, 主要用于设备购置、升级、维护等方面支出;安全播出运行经费8万元, 主要用于广播电视安全播出运行; 电视发射塔运行经费10万元,主要用于佘湖山电视发射塔运行维护;乡村电影放映员生活困难补助24.44万元,主要用于乡村电影放映员生活补助;电影公司职工养老保险、医疗保险单位应缴部分42万元,主要用于电影公司社保;电影公司提前退休人员待遇52万元,主要用于电影公司提前退休人员待遇;临时工经费8万元,主要用于临时工工资、社保缴费;电影公司谢党工资经费7.34万元,主要用于谢党个人工资、社保缴费;绩效奖50万元,主要用于单位职工奖励性奖金的发放。


五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款61万元,比2023年预算增加9万元,上升17.3%,主要是新增加在编职工。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0   万元,公务用车运行费3 万元),因公出国(境)费0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,培训 0 人,内容为无,培训费2.3万元,拟开展58次培训,人数58人,内容为继续教育培训;未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动,经费预算0                            万元。

(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0    万元,货物类 0万元,服务类0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况
2024年融媒体中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标1035.83万元,其中:基本支出603.95万元,项目支出431.88万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出431.88 万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:部门预算公开表(邵东市融媒体中心)
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