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邵东县科学技术协会2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 16:18 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责:

县科协是党委和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量,其主要职能是:

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,协调和指导农村科技普及和使用技术培训,提高劳动者素质,引进推广名特优品种,推广先进生产技术,开展青少年科学技术教育活动,提高人民科学文化素质。

3、负责组织中小学生参加国际、国内数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的审批工作。组织开展全县青少年科技创新大赛工作。

4、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,努力做好服务工作。组织科技工作者参与科技政策、科技法规和制定国家事务的政治协商、科学决策、民主监督的工作。

5、开展继续教育和培训工作,开展多形式的民间科学技术交流活动,开展优秀论文评审,科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

6、开展国际民间科技交流活动,发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、负责对所属全县性学会(协会、研究会)进行管理,对乡(镇)科协进行指导。向组织举荐优秀科技人才和科技致富的典型,配合各级党委、政府抓好科普文明村建设,抓好农村专业技术协会和科技示范户。

8、兴办符合中国科学技术协会宗旨、规定的社会公益性事业和相关实体。

9、承担县委、县政府和省、市科协交办的有关科普事项。

(二)机构设置:本单位内设办公室、学会部、科普部。

(三)部门预算单位构成:本单位只含本级预算,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为203.88万元。比上年增加25.45万元,同比增长14.3%。主要原因是1、老科协办公经费和工资补贴增加;2、科协发放政府性绩效考核资金增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计203.88万元,其中:财政拨款收入203.88万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计203.88万元,其中:基本支出136.98 万元,占比67.2%;项目支出66.9万元,占比32.8%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为203.88万元,比上年增加25.45万元,同比增长14.3%。主要原因是1、老科协办公经费和工资补贴增加;2、科协发放政府性绩效考核资金增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入203.88万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出203.88万元,其中一般公共预算财政拨款支出203.88万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加25.45万元,同比增长14.3%,原因是1、老科协办公经费和工资补贴增加;2、科协发放政府性绩效考核资金增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):科学技术支出203.88万元,占比100%;

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出136.98万元,其中:

人员经费111.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费。

日常公用经费25.06万元,主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元,决算数为3.65万元.完成预算的73%,比上年减少2.99万元。

因公出国(境)费支出1.61万元,共组团1个1人次。①小于预算数0.39万元。②与上年数比较,小于上年数1.28万元,原因是上年度为组织学生赴美国参加比赛,本年度地点为新加坡,故开支减少。

公务用车购置及运行维护费支出0元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同上年同预算。

公务接待费支出2.04万元,公务接待45批322人次。①与预算数比较,小于预算数0.96万元。②与上年数比较,减少0.44万元,原因是严格控制了公务接待。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费25.06万元,比上年减少75.97万元,减少原因是紧缩开支。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车,无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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