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2023年度邵东市第三中学部门决算

发布时间:2024-10-12 17:08 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表:部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
(三)管理和指导学校基础教育工作;确保高中教育教学成果。
(四)管理学校教育经费,执行财务管理制度。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。我单位共有内设股室7个:教务处、政教处、总务处、办公室、督导室、教科室、综治办。
(二)决算单位构成。邵东市第三中2023年部门决算汇总公开单位构成包括:本部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门决算编制范围的只有邵东市第三中学部门本级。




第二部分
附表: 邵东市第三中学部门决算表


第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收收入总计6766.61万元(含年初结转和结余资金0万元),与上年相比,增加633.42万元,增长10.33%,主要是因为本年一般公共预算财政拨款收入增加;2023年度支出总计6766.61万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,增加633.42万元,增长10.33%,主要是因为本年一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6766.61万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入4550.44万元,占67.25%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入952.38万元,占14.07%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1263.79万元,占18.68%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6766.61万元(不含年初结转和结余资金),其中:基本支出5833.90万元,占86.22%;项目支出932.71万元,占13.78%;上缴上级支出0万元,占X%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计4550.44万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加391.36万元,增长9.41%,主要是因为增加了一般公共预算财政拨款力度加大;2023年度财政拨款支出合计4550.44万元(不含年末财政拨款结转和结余资金),与上年相比,增加391.36万元,增长9.41%,主要是因为增加了一般公共预算财政拨款力度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4521.27万元,占本年支出合计的66.82%,与上年相比,财政拨款支出增加362.19万元,增长8.71%,主要是因为财政拨款力度加大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4521.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3831.12万元,占84.74%;社会保障和就业支出554.86万元,占12.27%,卫生健康支出135.29万元,占比2.99%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3827.16万元,支出决算数为4521.27万元,完成年初预算的118.14%。
1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。
年初预算为2791.27万元,支出决算为3831.12万元, 完成年初预算的137.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款力度加大。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为480.27万元,支出决算为489.51万元,完成年初预算的101.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位基本养老保险缴费支出在年初预算时未列足,单位新进人员一般都在当年9月入职。
3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
年初预算为10.89万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的100 %,决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为11.2万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为135.29万元,支出决算为135.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3805.96万元,其中:
人员经费3526.82万元,占基本支出的92.67%,要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费279.14万元,占基本支出的7.33%,占基本支出的7.33%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位预算未安排此项经费支出,决算也无此项经费支出。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位预算未安排此项经费支出,决算也无此项经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本单位没有公务用车,预算及决算均无此项经费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本单位没有公务用车,预算及决算均无此项经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2023年度政府性基金预算财政拨款收入29.17万元;年初结转和结余0万元;支出29.17万元,其中基本支出29.17万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
1、政府性基金预算(类)其他支出(款)彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为29.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是体彩资金年初没有作预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况
    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元,用于召开……会议,人数0人,内容为……;2023年本部门开支培训费5.60万元,用于开展教师培训,人数为54人次,内容为新课程新课标培训、教研教改及教育管理培训等;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门积极开展绩效管理工作,对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。安排应用了上年绩效评价结果,压减了绩效评价差的项目,增设了绩效评价效果好,群众满意度高的项目,规范了部门专项资金运行,提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围,逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
2023年,在上级政府和教育主管部门的正确领导下,邵东三中以“办人民满意教育”为宗旨,秉承“为学生的健康成长服务”的办学理念,用育人为先的责任心、学无止境的进取心、扎实奋斗的事业心、凝聚力量的协同心,“四心”同频,凝聚办学合力,提升办学品质,讲好三中故事。学校工作再上新台阶,社会声誉进一步提高。
1.坚持党建引领,凝聚发展合力,促进学校事业蓬勃发展。
2.加强班子建设,强化责任担当,班子队伍战斗力凝聚力有效提升。
2023年,学校圆满完成市教育局的开学迎检、2022年年终绩效考核、邵阳市教学视导、高考学考送考、校园宣传片拍摄制作等工作,成功举办了邵东市教育系统“打造魅力魅力微班会”研讨会,协办了”湖南省县域普通高中管理者专项培训”,如期举行了“特立图书馆”项目开工仪式,顺利完成了“邵阳市平安校园”、“邵阳市民族团结进步示范学校”的申报工作,顺利通过了“邵阳市文明校园”的复查认定。
3.加强教师队伍建设,教师思想素质、教学水平不断提高。
4.坚持德育为先,营造优良校风,促进学生身心健康、全面发展。
5.加强教学管理,注重艺体发展,教学质量进一步提升。
本学年,高三年级以高考为目标,高一二年级以学考为目标,各年级师生心往一处想,劲往一处使,凝心聚力,共同促进学校教育教学质量的提高。通过全体教师的共同努力,2023年高考,我校600分以上12人(2020年初升高,全市850分以上1003人,我校录取9人),特殊类控制线上线346 人,本科上线735人;两名学生已入围空军飞行员预选。真正向社会兑现了“低进高出,让更多学生在三中圆大学梦”的育人承诺,学校教育教学质量持续实现稳步提升,也得到了社会各界的充分肯定。
6.坚持以研兴教,积极搭建平台,促进教师专业化成长
7.坚持“安全第一,预防为主,综合治理”方针,努力构建平安和谐校园。
8.强化后勤保障,师生学习、生活环境得到进一步改善。
本学年,学校在做好后勤服务常规工作的同时,积极争取项目和资金支持,努力改善办学条件。在市委市政府、市教育局的大力支持下,学校 2023 年“徐特立项目”“老旧小区改造项目”“教师周转房项目”有序启动,8月份顺利完成了校园老旧小区改造,12月份“特立图书馆”项目如期开工,师生学习、生活环境即将得到进一步的改善。
(三)存在的问题及原因分析
由于2023年度公用经费与预算稍有偏离,资金使用效率较高,但仍有提高空间;学校各处室人员基本按预算完成各项任务,但处室使用资金分配不太平衡。


第四部分   名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
2023年度邵东市第十中学整体支出绩效自评报告
本单位2023年度整体目标设定明确,绩效指标细化量化,具有可操作性与可量化的特性。预算配置合理,人员结构合理,未超编,预算完成率达到95%以上,支出进度合理,符合规定。预算管理制度健全,达到全覆盖无死角。资产管理制度完善,资产配置合理。各项工作任务按时完成,工作质量符合要求,经济效益、社会效益、生态效益均达到预期。
经过综合评价,本单位整体支出绩效自评得分为94分,评价等级为优秀,在今后的工作中,我们将进一步加强管理,提高资金使用效益,更好地履行部门职责。
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