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市公安局交通警察大队2020年度部门预算

发布时间:2020-01-16 15:37 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                    目录
第一部分 市公安局交通警察大队2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             





























市公安局交通警察大队2020年部门预算说明

一、部门基本概况
一)主要职能
1、负责道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;
2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置;
3、负责道路巡逻,发现和查处各类交通违法行为;
4、纠正交通违章,负责道理交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生;
5、负责交通事故的现场勘查和处理,负责交通事故逃逸案件的侦破工作;
6、负责机动车和驾驶员管理工作;
7、负责交通特殊勤务和交通警卫;
8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通;
9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。
(二)机构设置
我部门共有内设股室15个:综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有市公安局交通警察大队本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数5557.4952万元,其中,一般公共预算拨款5557.4952万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,。收入较去年增加2054.2352  万元,主要是项目支出增加。
(二)支出预算,2020年年初预算数5557.4952万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全5557.4952万元。支出较去年增加 2054.2352万元,主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入5557.4952万元,支出具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为1328.6952万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为4228.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:标志标牌费100万元,主要用于全市交通标志标牌的制作等方面;辅警918万元,主要用于聘用辅警人员工资保险等方面;工本费160万元,主要用于牌照制作、证件制作等方面;合同制民警45万元,主要用于合同制人员的工资保险等方面;监控系统运行维护费300万元,主要用于道路监控系统的运行、线路的租用等方面;交通宣传费60万元,主要用于交通知道的宣传等方面;交通事故救助基金10万元,主要用于全县交通事故的救助等方面;政法保障经费265.8万元,主要用于在职干警的工作经费等方面;专项执法经费2370万元,主要用于执法、建设等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款220.2万元,比2019年预算减少30.7万元,下降12.23%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为81万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费69万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费69万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.5万元,下降6.3%。主要是厉行节约。
3、政府采购情况
2020年我部门各单位政府采购预算总额667.25万元,其中,政府采购货物预算667.25万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有房屋 11950平方米,车辆23台,单位价值50万元以上大型设备0 台。
5、政府性基金预算
2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2020年公安局交通警察大队部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款5557.4952万元;部门项目支出绩效目标申报7个,涉及一般公共预算当年拨款4173.8万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

   附件下载:2020年单位批复预算(101028交警队)
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