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邵东市供销合作联社2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:30 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市供销合作联社2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

东市供销合作联社2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

根据农村经济工作的方针、政策,拟定供销社改革、发展和全市基层供销社建设的规划,并组织实施,指导理顺基层社的组织体制,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系,组织兴办农产品商品基地,专业合作社,指导本系统对农科技知识普及,推动行业技术进步,组织科技成果推广,技术引进工作,研究以农产品加工为主的工业体系发展计划。

为农业、农村、农民提供综合服务。新阶段全市供销社的工作任务是坚持为农服务,大力加强"两社一会"建设,积极参与农业产业化经营,为邵东市建设现代农业,增加农民收入,发展农村经济做出新贡献。

(二)机构设置

我单位共有内设股室7个:办公室、计划统计财务股、合作指导股、经贸发展股、政工人事股、安全保卫股、监督审计股。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为 14人,其中在职 11 人,离退休40 人。小车编制数0 台,实际 0台。遗属补助人数2 人,房屋面积602平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东市供销合作联社只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市供销合作联社。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数145.79万元,其中,一般公共预算拨款145.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少20.48万元,主要是财政资金紧张,项目减少,在职人员减少,财政拨款减少。

(二)支出预算,2024年年初预算数145.79元,较去年减少20.48万元,下降12.31 %,主要是财政资金紧张,项目减少,在职人员减少,支出减少。其中,社会保障和就业支出16.95万元,较去年减少2.01万元,下降10.6%,主要是在职人员的减少;卫生健康支出4.87万元,较去年减少0.57万元,下降10.48%,主要是在职人员的减少;商业服务业等支出110.16万元,较去年减少16.26万元,下降12.86%,主要是在职人员的减少,财政资金紧张,项目减少住房保障支出13.8万元较去年减少1.65万元,下降10.68%,主要是在职人员的减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算145.79万元,其中,社会保障和就业支出16.95万元,占11.63 %卫生健康支出4.87万元,3.34%商业服务业等支出110.16万元,75.56 %住房保障支出13.8万元9.47 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为140.99万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为4.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中其中改制企业预留人员养老保险缴费(4人)支出4.8万元,主要用于改制企业预留人员(4人)养老保险缴费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.2万元,比2023年预算减少1.2万元,下降8.33%,主要是在职人员比去年减少了1人。

(二)“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算0万元,培训费0万元,未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动,经费预算0万元。此外,办公费5.7万元;印刷费2万元,水费0.5万元,电费2万元,差旅费2万元,工会经费1万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0 万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2024年邵东市供销合作联社部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标145.79万元,其中:基本支出140.99元,项目支出4.8万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出4.8万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:部门预算公开表(邵东供销联社)

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