中共邵东市委党校2023年部门预算
目 录
第一部分 中共邵东市委党校2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表
中共邵东市委党校2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。
2、根据全市干部教育培训计划,培训、轮训全市乡科级领导干部、公务员、中青年干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记、基层党员和理论骨干。
3、根据市委、市政府工作需要,举办各类进修班、培训班、专题研讨班,承办机关、事业、企业干部职工业务培训。
4、会同组织部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,将干部培训考核情况作为干部任职晋升管理的重要参考。
5、聚焦党和国家中心工作、市委和市政府重大决策部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,为提高教学质量和党的理论创新服务,为市委和市政府决策服务。
6、协助市委、市政府及有关单位办好在市委党校举办的各类会议。
7、参与市委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。
8、指导协调乡镇(街道)党(工)委党校等基层党校的业务工作。
9、完成市委交办的其他任务。
(二)机构设置
办公室、教学部、教务部、科研部、财务会务部、后勤部。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为25人,其中在职20 人。离退休17 人。小车编制数 0台,实际 0台。遗属补助人数 2人,房屋面积16943.36平方米。
二、部门预算单位构成
中共邵东市委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有中共邵东市委党校本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 428.78 万元,其中,一般公共预算拨款 428.78万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 36.29 万元,主要是增加3名职工,工资福利预算增加。
(二)支出预算,2023年年初预算数428.78万元,较去年增加36.29万元,增长9.25 %,主要是增加3名职工,工资福利预算增加。其中,一般公共服务0万元,较去年不变;公共安全0万元,较去年不变;教育370.29万元,较去年增加 27.12 万元,增长8.9 %,主要是增加3名职工,工资福利预算增加。社会保障和就业支出28.36万元,较去年增加2.12 万元,增长8.08%,主要是增加3名职工 ;卫生健康支出7.3万元,较去年增加1.48 万元,增长25.43 %,主要是增加3名职工;住房保障支出22.82万元,较去年增加5.56万元,增长32.21%,主要是增加3名职工。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 428.78 万元,其中,一般公共服务支出0万元;公共安全支出 0万元;教育370.29万元,占86.36%社会保障和就业支出28.36万元,占6.61% ;卫生健康支出7.3万元,占1.7%;住房保障支出22.82万元,占5.33%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为232.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年年初预算数为196万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:收费成本支出26万元,主要用于为对外提供会议培训服务等方面;物业管理费支出90万元,主要用于水电费、物业管理费支出、临时聘请人员劳务费、会议文化中心维护维修等方面;校园维护经费30万元,主要用于园区维修、维护等方面;教学业务经费50万元,主要用于外聘教师授课费、师资培训进修、印刷费、教材采购、教学用办公经费等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 19.4万元,比2022年预算减少 1.4万元,下降 6.73 %,主要是厉行节约,人员经费预算减少。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 1.9万元,其中,公务接待费 1.9万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.1万元,下降 5 %。主要是厉行节约,从严从紧控制一般性支出,努力降低行政运行成本。
(三)一般性支出情况:
2023年本部门会议费预算0万元,未计划召开会议;培训费预算15万元,拟开展学员培训,人数600人,内容为党性教育;办公费预算18.3万元,印刷费预算5万元,水费预算8万元,电费预算30万元,邮电费预算3万元,物业管理费预算26万元,差旅费预算8.8万元,维修(护)费预算28万元,公务接待费预算1.9万元,劳务费预算36万元,其他交通费用3.5万元。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中工程类 0 万元,货物类 0 万元,服务类 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止 2022年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。
(六)预算绩效情况
2023年中共邵东市委党校部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 428.78 万元,其中:基本支出232.78 万元,项目支出 196 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出 196万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。