当前位置: 首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 党校

中共邵东市委党校2021年度部门预算

发布时间:2021-01-28 20:06 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:

                           

第一部分  中共邵东市委党校2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共邵东市委党校2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

1)学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。
  (2)根据全市干部教育培训计划,培训、轮训全市乡科级领导干部、公务员、中青年干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记、基层党员和理论骨干。
  (3)根据市委、市政府工作需要,举办各类进修班、培训班、专题研讨班,承办机关、事业、企业干部职工业务培训。
  (4)会同组织部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,将干部培训考核情况作为干部任职晋升管理的重要参考。
  (5)聚焦党和国家中心工作、市委和市政府重大决策部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,为提高教学质量和党的理论创新服务,为市委和市政府决策服务。
  (6)协助市委、市政府及有关单位办好在市委党校举办的各类会议。
  (7)参与市委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。
  (8)指导协调乡镇(街道)党(工)委党校等基层党校的业务工作。
  (9)完成市委交办的其他任务。
 

2、机构设置

中共邵东市委党校设  6 个内设机构:办公室、教学部、教务部、科研部、财务会务部、后勤部。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有中共邵东市委党校本级。

三、部门收支总体情况

1收入预算包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金2021本部门收入预算 352.165万元,其中,一般公共预算拨款 352.165 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减 12.0978 万元,降低 3.44 %,主要是厉行节约,从严从紧控制一般性支出,努力降低行政运行成本。 

 

2支出预算,2021本部门支出预算 352.165  万元,其中,一般公共服务 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出0 万元,住房保障支出0 万元;教育支出352.165万元。支出较去年减 12.0978 万元,降低 3.44 %,主要是厉行节约,从严从紧控制一般性支出,努力降低行政运行成本。 

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021本部门一般公共预算拨款支出  352.165 万元。其中,一般公共服务 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 0  万元,占 0 %;卫生健康支出 0 万元,占 0 %;住房保障支出 0 万元,占 0 %;教育支出352.165万元。支出具体安排情况如下:

1基本支出:2021年年初预算数为 156.165万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出:2021年年初预算数为 196 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:收费成本支出32万元,主要用于为园区管理服务发生的开支等方面;物业管理费支出90万元,主要用于水电费、物业管理费支出、临聘人员劳务费等方面;校园维护经费24万元,主要用于园区维修、维护等方面;教学业务经费50万元,主要用于外聘劳务费、印刷费,教学用办公经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 22.1万元,比2020年预算减少3.1 万元,下降 12.3 %因是人员退休,经费减少

2一般公共预算三公经费

2021一般公共预算三公经费预算数为 2.2 万元,其中,公务接待费2.2 万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021三公经费预算较2020减少 0.3  万元),降低 12 %减少的主要原因厉行节约,从严从紧控制一般性支出,努力降低行政运行成本。

3一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0 万元拟召开0会议,   0。培训费 8 万元,拟开展2次培训,人数100人,内容为主体班学员党性教育培训。办公费26.1 万元。印刷费7 万元。水费 5 万元。电费 26万元。邮电费 3.5万元。差旅费  7 万元。维护费33 万元。租赁费 0.5万元。公务接待费 2.2  万元。劳务费 37 万元。委托业务费 0 万元。其他交通费用 4 万元。办公设备购置费 0 万元。物业管理费26万元。

4、政府采购情况

2021中共邵东市委党校政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 352.165万元,其中,基本支出 156.165万元,项目支出 196 万元,具体绩效目标详见报表。
    、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


        附件:单位批复预算_(101034)邵东市委党校

         

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748