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邵东市网信办2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 16:35 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市网信办2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市网信办2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

保密

(二)机构设置

保密

)单位基本情况:

本部门编制人数为 16人,其中在职 16人,离退休0人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数 0人,房屋面积0平方米,办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排,无独立产权的房屋。

部门预算单位构成

网信办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024部门预算编制范围的只有网信办本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数314.39万元,其中,一般公共预算拨款314.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少5.14万元,主要是基本支出增加13.16万元、项目支出减少18.30万元

(二)支出预算,2024年年初预算数314.39元,较去年减少5.14  万元,下降1.61  %主要是是基本支出增加13.16万元、项目支出减少18.30万元其中,一般公共服务271.05万元,较去年减少9.16  万元,下降3.27  %主要是项目支出预算减少;社会保障和就业支出20.89万元,较去年增加1.95万元,增长10.30  %主要是增人增预算定额;卫生健康支出5.07万元,较去年增加0.38万元,增长8.10  %主要是增人增预算定额;住房保障支出17.38万元较去年增加1.69万元,增长10.77%主要是增人增预算定额。

一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算314.39万元,其中,一般公共服务支出271.05万元,占86.22%;社会保障和就业支出20.89万元,占6.64%,卫生健康支出5.07万元,占1.61%,住房保障支出17.38万元,占5.53%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为162.89万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为151.50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:网络安全动态感知系统年费支出40.00万元,主要用于邮电费办公费等方面;网络安全检查、应急演练宣传支出15.00万元,主要用于办公宣传等方面;网评、网宣、舆情队伍建设支出15.00万元支出,主要用于网评网宣舆情建设等劳务、委托业务费,舆情监控平台运营经费33.00万元,主要用于劳务、办公、委托业务支出;网络问政平台合作费43.00万元,主要用于委托业务费、邮电费等;新媒体协会经费4.00万元,主要用于委托业务费;法律顾问费1.50万元,主要用于律师劳务费

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.40万元,比2023年预算增加1.80万元,上升11.54%,主要是增编增人增预算定额。

(二)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算数为0.50万元,其中,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2024“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,培训0人次;培训费0万元,拟开展0培训,人数0人;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0.00万元办公费9.20万元、印刷费1.00万元、邮电费0.00万元、差旅费3.00万元福利费2.50万元、工会经费1.20万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.50万元专用设备购置费91.00万元、基础设施建设40.00万元、其他资本性支出19.00万元

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类    0万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2024本部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标314.39万元,其中:基本支出162.89万元,项目支出   151.50万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出151.50万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:29.(网信办)部门预算公开表

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