当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 中共邵东市委网络安全和信息化委员办公室

中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门预算

发布时间:2020-01-16 15:49 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:

目 录

第一部分中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关单位落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。  

(二)组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;协调推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。

  (三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推动网络强市有关工程建设,协同有关部门共同推进电子政务建设,协调推进公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设;指导网络安全信息共享和通报。  

(四)督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(五)负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

    (六)负责指导协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范互联网舆情服务市场。

(七)推动全市网络阵地建设,负责重点新闻网站规划建设,指导协调网各游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网站转载新闻稿源和管理。

(八)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,负责指导全市互联网行业党建工作。

(九)贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全市网络新闻业务和向社会公众提供互联网信息服务许可及日常监管;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行业主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进全市新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作,组织关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练。

(十)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展的态势研究,协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

(十一)协同有关部门指导市内机构开展金融信息服务业务;配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管;协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(十二)组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,开展网络媒介素养教育。

(十三)指导和协调全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作。

(十四)指导、检查、推动各乡镇办场和市有关部门网络安全和信息化工作。

(十五)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

2、机构设置

本级设综合组、应急评论组、安全信息组

二、部门预算单位构成

中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数144.2411万元,其中,一般公共预算拨款144.2411万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,本单位是新成立机构。

(二)支出预算,2020年年初预算数144.2411万元,其中,一般公共服务144.2411万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。本单位是新成立机构。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入144.2411万元,支出具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为34.2411万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为110万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:网信办开办经费支出25万元,主要用于办公设备购置、办公场所装修等方面;重大舆情处置费支出5万元,主要用于舆情处置差旅费、办公费等方面;舆情监控平台运营费支出20万元,用于平台维护等方面;网宣员、网评员、舆情员队伍建设经费30万元,用于会议、培训等方面;网络安全检查、应急演练及宣传等工作经费开支30万元,用于宣传册印刷、业务委托等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.6万元。本单位为新成立机构。

2三公经费预算

2020三公经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0万元。本单位为新成立机构。

3、政府采购情况

2020年中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额15万元,全部预算用于办公设备采购。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平方米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款144.2411万元;部门项目支出绩效目标申报0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:单位批复预算_(101056)中国邵东市委网络安全和信息化委员办公室

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748