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魏家桥镇人民政府2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 09:44 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  魏家桥镇人民政府2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表




魏家桥镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
1、党政综合办公室: 主要负责乡镇机关事务性工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。
2、财政所:做好全镇财务收支管理工作;做好镇机关办公用品及其他物品的购置工作;财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;财务预算编制、执行及管理等工作。
3、农业综合服务中心:做好农业技术推广应用与指导,农作物病虫害监测与防治,农产品质量监管服务;负责水利基本建设规划与实施,水利设施防洪保安与开发利用,防汛抗旱;负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭,开展畜禽水产品品种改良等工作。
4、社会事务综合服务中心:为群众提供社会事业公共服务。负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务,组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作。
5、政务(便民)服务中心:负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项,进一步优化审批流程,简化审批程序,为居民提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口服务质量、办事效率等方面的投诉等工作。
6、综合行政执法大队:负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法;负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、协助调查取证等工作。
7、退役军人服务站:负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定,做好退役军人服务工作;承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶情况反映等工作。

(二)机构设置
魏家桥镇人民政府内设7个部门:政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为74人,其中在职74人,离退休49人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数14人,房屋面积5235平方米。
二、部门预算单位构成
魏家桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有魏家桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数931.69万元,其中,一般公共预算拨款931.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少123.74万元,主要是本年度未将绩效纳入单位预算。

(二)支出预算,2024年年初预算数931.69万元,较去年减少123.74万元,下降11.72%,主要是本年度未将绩效纳入单位预算。其中,一般公共服务728.99万元,较去年减少122.92万元,下降14.43%,主要是本年度未将绩效纳入单位预算,公共安全0万元,教育0万元,社会保障和就业支出98.36万元,较去年减少0.37万元,下降0.37 %,主要是人员减少,导致社会保障和就业支出减少,卫生健康支出24.08万元,较去年减少0.48万元,下降1.95%,主要是人员减少,导致社会保障和就业支出减少,住房保障支出80.26万元,较去年增加0.03万元,增长0.03 %,主要是基数增加,导致住房保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算931.69万元,其中,一般公共服务支出728.99万元,占78.24 %;公共安全支出0万元,占0 %;教育0万元,占0 %;社会保障和就业支出98.36万元,占10.56 %;卫生健康支出24.08万元,占2.58 %;住房保障支出80.26万元,占8.62 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为833.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为98.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:购买财政业务服务支出5万元,主要用于财政临聘人员工资,完成日常财政业务及上级交办的临时性任务等方面;锰矿整治经费支出12万元,主要用于整顿和规范矿山开采秩序,保护生态环境,维护生态平衡等方面;弥补工作经费支出81.4万元,主要用于党建、信访维稳、社保医保征缴、农村道路交通安全管理两站四员工作等方面。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款  87万元,比2023年预算减少10.2万元,下降10.49%,主要是厉行节约,会议费、培训费、公务接待费预算减少。

(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.8万元,下降27.53%。主要是厉行节约,公务接待费减少。

(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算4万元,拟召开人大代表、党代表、入党积极分子、发展对象会议,培训200人,内容为人大代表、党代表、入党积极分子、发展对象会议;培训费1万元,拟开展事业人员培训,人数39人,内容为事业在职人员业务培训;节庆晚会论坛等赛事活动经费预算0万元;办公费20万元;水费4万元;印刷费3万元;电费20.1万元;差旅费50万元;公务接待费4万元;公务用车运行维护费6万元;办公设备购置费2万元;劳务费10万元;其他商品和服务支出41.4万元。

(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额2万元,其中工程类    0万元,货物类2万元,服务类0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况
2024年本部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标931.69万元,其中:基本支出833.29万元,项目支出   98.4万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出98.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:魏家桥镇人民政府2024部门预算公开表格

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