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中共邵东市委办公室2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 10:19 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  中共邵东市委办公室2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市委办公室2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责(保密)

(二)机构设置(保密)

)单位基本情况:

本部门编制人数为58人,其中在职51人,离退休60人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数5人,房屋面积0平方米,办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排,无独立产权的房屋。。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有中共邵东市委办公室本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数873.18万元,其中,一般公共预算拨款873.18万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年减少183.64万元,主要是预算支出项目减少

(二)支出预算,2024年年初预算数873.18元,较去年减少183.64万元,下降17.38%主要是预算支出项目减少其中,一般公共服务707.34万元,较去年减少183.01万元,下降20.55%主要是预算支出项目减少;社会就业保障82.06万元,增长2.95% ,主要是养老保险缴费基数调整;卫生健康支出21.07万元,较去年减少3.7%,主要是医疗保险缴费基数调整;住房保障62.72万元,较去年减少3.33% 主要是住房公积金缴费基数调整

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 873.18万元,其中,一般公共服务支出 707.34万元,占81.01 %社会保障和就业支出82.06万元,占9.4%卫生健康支出21.07万元,占2.41%住房保障支出62.72万元7.18%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为702.18万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为171万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:《邵阳工作》《中办通讯》《邵阳党委工作纪事》等杂志上缴经费支出17万元,主要用于年度《邵阳工作》《中办通讯》《邵阳党委工作纪事》等杂志上缴经费  党校会议室运行费支出16万元,主要用于党校会议室的运转,保障各类会议正常召开专项工作经费支出110万元,主要用于市委督查室督查各项督查检查,信息组24小时信息及时报送,档案执法工作,政治人事工作,党办系统业务指导,相关工作调研任务,相关文件及资料印发传达,本单位人员业务技能学习,相关宣传工作,乡村振兴联点驻村,常委值班室,信访接访等工作需要涉密项目1支出20万元涉密项目2支出8万元。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024中共邵东市委办公室本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款117.8万元,比2023年预算减少2.2万元,下降1.83%,主要是机关运行费计算基数调整

(二)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2024“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算0万元,未计划召开会议;培训费0万元,未计划举办培训;未计划节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费预算116万元,印刷费预算30万元,差旅费预算60万元,维修(护)费预算18万元,公务接待费预算10万元,劳务费预算5万元,公务用车运行维护费10万元

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类    万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202312月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2024中共邵东市委办公室部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标873.18万元,其中:基本支出702.18万元,项目支出171万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出171万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:13.(市委办)部门预算公开表

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