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邵东市市场监督管理局2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 10:51 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市市场监督管理2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市市场监督管理局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

单位职能:1、负责市场综合监督管理,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2、负责市场主体统一登记注册。3、负责组织全市市场监管综合执法工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。4、负责产品质量安全、特种设备安全、食品安全监督管理,负责统一管理计量工作、标准化工作、检验检测和认证认可工作。5、负责实施知识产权战略,开展价格检查、反垄断调查、盐业市场监管,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作。6、负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

(二)机构设置

根据邵东县人民政府办公室邵政办发〔201526号和〔201940号文件规定,邵东县市场监督管理局下设19个内设股室,12个基层管理所,7个事业机构组成。

我局共有内设机构19个:办公室、政工股、党建工作办公室、财务股、督查股、政策法规股、登记注册股、信用监督管理股、公平交易股、价格监督检查股、网络交易监督管理股、标准和质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量与认证监督管理股、知识产权和广告监督管股、消费者权益保护股、药品和医疗器械安全监督管理股。

派出机构(12个):两市塘市场监督管理所、宋家塘市场监督管理所、大禾塘市场监督管理所、牛马司市场监督管理所、仙槎桥市场监督管理所、火厂坪市场监督管理所、佘田桥市场监督管理所、灵官殿市场监督管理所、流光岭市场监督管理所、廉桥市场监督管理所、黄陂桥市场监督管理所、营运车船监督管理所。

事业机构(7个):邵东市市场监督管理综合行政执法大队、邵东市质量监督检验及计量检定所、邵东市市场监督管理局信息中心、邵东市消费者委员会办公室、邵东市个体私营经济发展指导中心、邵东市食品药品检验所。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为324人,其中在职263人,离退休159人。小车编制数18台,实际17台。遗属补助人数25人,房屋面积24078.55平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市市场监督管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数4186.73万元,其中,一般公共预算拨款4186.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 224.66万元,主要是人员减少,财政厉行节约,人员经费预算减少。

支出预算,2024年年初预算数4186.73万元,较去年减少224.66元,下降5.09%,主要是人员减少,财政厉行节约,人员经费预算减少。其中,一般公共服务3402.27万元,较去年减少195.75万元,下降5.44 %,主要是人员减少,财政厉行节约,人员经费预算减少;社会保障和就业支出384.11万元,较去年减少17.87万元,下降4.44%,主要是人员减少,社保费用减少;卫生健康支出97.66万元,较去年减少1.89万元,下降1.90%,主要是人员减少,医保费用减少;住房保障支出302.69万元,较去年减少9.15万元,下降2.93%,主要是人员减少,住房保障支出基数减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 4186.73万元,其中,一般公共服务支出3402.27万元,占81.27 %;社会保障和就业支出384.11万元,占 9.17%;卫生健康支出97.66万元,占2.33 %;住房保障支出302.69万元,占7.23 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为3032.73万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为1154万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:绩效奖257万元,主要用于激励干部职工工作积极性差额款人员工作经费支出36万元、市场协管员专项经费支出140万元,主要用于加强单位队伍人员配备,夯实基层工作力量,落实各项工作开展,巩固基层所工作力度;价格和知识产权专项经费24万元,主要用于开展全市知识产权工作,加速专利项目申请,提升全市专利产权效益;执法检查及办案专项经费223万元,主要用于根据国家法律法规依法对全市市场监督检查、依法办案等各项工作的开展使用的经费;资产管理经费34万元,主要用于健全资产管理制度,提高资产使用率;食品智慧监管平台和农产品检测室建设专项经费70万元,主要用于强化食品加工标准化监管,实现食品安全网络视频监督、非现场监管;食品举报奖专项经费10万元,主要用于加强食品安全监督管理工作,鼓励公民、法人和其他组织积极举报食品安全违法行为,实现食品安全全民共管;食品抽检专项经费240万元,主要用于加强全市食品安全检查,保障全市人民食品安全生产及流通等方面的检验检测工作经费;新办企业首套印章费120万元,主要用于发展市场主体,对新办企业首套公章进行免费刻制,服务邵东经济发展

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款347.4万元,比2023年预算减少11.4万元,下降3.18%,主要是厉行节约,经费预算减少。

(二)“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为64万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费57万元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费57万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0 会议培训 0 人,培训费0万元,未计划开展培训;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费预算141万元,内容购买日常办公用品,印刷费预算30万元,内容为印刷各项资料,差旅费预算15万元,内容执法办案、食品抽检、食品检查等各项下乡差旅开支,公务用车运行维护费预算57万元,内容为公务车辆油料费、修理费、保险费等各项开支,公务接待费预算7万元,内容为公务接待开支,工会经费22万元,内容为在职职工工会活动费用,福利费55万元,内容为在职职工和退休人员的福利费,其他开支20.4万元,内容为日常开支。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类    万元,货物类0万元,服务类0万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车17辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车16辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

(六)预算绩效情况

2024年邵东市市场监督管理局部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标4186.73万元,其中:基本支出3032.73万元,项目支出1154万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出1154万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:28.(市监局)部门预算公开表

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