2025年隆回县交通运输综合行政执法大队部门预算
文件名称: 2025年隆回县交通运输综合行政执法大队部门预算
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-58239 发文编号:
公开目录: 交通运输综合行政执法大队 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2025-03-05 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-03-05 有效期: 长期

  

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(一)贯彻执行有关交通运输行政执法的法律、法规、规

章、政策;组织拟订全县交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

(二)根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使本县辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责。

(三)负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报,依法纠正和查处有关违法违规行为。

(四)负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作。

(五)负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

(六)负责全县道路运输战备车辆及重点物资运输的应急保障组织调度。

(七)承担职责范围内的安全、维稳工作。

(八)承担县委县政府及县交通运输局交办的其他任务。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室7个,直属派出机构26个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是:综合股、人事教育股、政策法规股、科技信息股、安全股、城市客运执法中队、机动中队。     

直属派出机构以乡镇(街道)区域设立治超执法中队和25个乡镇(街道)执法中队。          

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为 隆回县交通运输综合行政执法大队本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 2166.86万元,其中,一般公共预算拨款 2166.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加86.66万元,主要原因有:一是由于单位新增调入人员,导致工资福利支出较上年有较大幅度增加。                                                                                                                                                 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算2166.86万元,其中:

交通运输支出2166.86万元。支出较去年预算增加86.66   万元,主要原因是由于单位新增调入人员,导致工资福利支出较上年有较大幅度增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2166.86万元,其中,交通运输支出2166.86万元,100%。

具体安排情况如下                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1816.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2025年本部门项目支出预算350万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关专项业务费支出,其中:非税成本性支出350万元,主要用于根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使本县辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责,负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报,依法纠正和查处有关违法违规行为,负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作,负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费232.82万元,比上年预算增加4.21万元,上升1.8%,主要原因是单位新增调入人员,导致机关运行经费较上年稍有增加

(二)“三公”经费预算2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为49万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费47万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加7万元,主要原因是大部分公务用车过于旧损需要更新增加公务用车购置费。                                                                                                                                                                                                                                                           

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算14.55万元,拟开展12次培训,人数1632人,内容为基层党建、法制培训等;未计化举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额61万元,其中,印刷费预算3万元;货物采购预算48万元;服务类采购预算10万元。                                                                                                                                                                                                                                                        

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车18辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车18辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2166.86万元,其中,基本支出 1816.86 万元,项目支出 350 万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2025年部门预算表

 附件:2025年度隆回县交通运输综合行政执法大队部门预算公开表

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