当前位置: 首页 > 财政资金信息 > 财政预决算
2025年隆回县滩头镇中心学校单位部门预算
文件名称: 2025年隆回县滩头镇中心学校单位部门预算
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-00059 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 滩头镇中心学校
发文日期: 2025-03-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-03-20 有效期: 长期
2025年隆回县滩头镇中心学校单位
部门预算
目  录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责。为教育教学提供管理保障;中小学、幼儿园教育教学管理;中小学学历教育
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室7个,所属事业单位9  个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是:党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。    
所属事业单位分别是:1、滩头镇中心学校部门本级(含公立幼儿园)2、滩头镇中学3、滩头镇中心小学(含塘冲小学)4、苏塘完小(含白居小学)5、栗山完小(含三塘小学)、6、双江完小(狮子小学)7、塘市完小(含柏水小学)8、三溪完小 9、三面九年义务制学校。    
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、滩头镇中心学校单位本级(含公立幼儿园)
2、滩头镇中学
3、滩头镇中心小学(含塘冲小学)
4、苏塘完小(含白居小学)
5、栗山完小(含三塘小学)
6、双江完小(狮子小学)
7、塘市完小(含柏水小学)
8、三溪完小
9、三面九年义务制学校
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算7633.95万元,其中,一般公共预算拨款7633.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加1281.67万元,主要原因有:教师工资提标及乡镇工作津贴提标增加的工资津贴补贴及各项社会保障缴费支出。                                                                                                                                                
(二)支出预算:2025年本部门支出预算7633.95万元,其中:
一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育7583.95万元,其他支出50万元,科学技术0万元。支出较去年预算增加1281.67万元,主要原因是教师工资提标及乡镇工作津贴提标增加的工资津贴补贴及各项社会保障缴费支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算7633.95万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出7583.95万元,占99.35%;其他支出50万元,占0.65%。
具体安排情况如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数4585.95万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括:1、工资福利支出4270.91万元(其中:基本工资1664.73万元、津贴补贴236.29万元、绩效工资904.8万元、养老保险471.45万元、医疗保险208.8万元、医疗补助197.34万元、其他社会保障缴费13.12万元、住房公积金353.58万元、奖金220.8万元);2、商品和服务支出242.25万元(其中:培训费33.29万元,工会费49.13万元,福利费159.83万元);3、对个人和家庭的补助支出72.78万元。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算3048万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:学前教育入园补助50万元、公用经费80万元;主要用于贫困幼儿补助、幼儿园日常公用经费支出等;义务教育生均公用经费支出570万元,主要用于学校日常公用经费支出等方面;中心校公用经费10万元,用于中心学校日常公用支出;家庭经济困难学生生活补助80万元,主要用于贫困学生生活补助;学生营养改善计划支出450万元,主要用于学生营养餐;人才津贴支出250万元,主要用于发放教师人才津贴;义务教育校舍改造维修经费100万元,主要用于校舍改造维修;营养餐工友工资90万元,主要用于发放食堂工友工资;教师代课金50万元,主要用于支付临骋人员劳务费;特岗教师经费120万元,主要用于发放特岗教师经费;教育费附加资金20万元,主要用于支付教育费附加;教育扶贫5万元,主要用于支付教育扶贫开支;教育信息化10万元,主要用于维护教育信息化发展;教育综合发展资金3万元,主要用于教育综合发展;基础教育发展10万元,主要用于基础教育发展;伙食费非税收入成本性支出300万元,主要用于伙食费支出;课后服务费非税收入成本性支出800万元,主要用于课后服务支出;保教保育费非税收成本性支出50万元,主要用于幼儿园支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、滩头镇中心学校部门本级(含公立幼儿园)及滩头镇中学、滩头镇中心小学(含塘冲小学)、苏塘完小(含白居小学)、栗山完小(含三塘小学)、双江完小(狮子小学)、塘市完小(含柏水小学)、三溪完小、三面九年义务制学校等9家行政事业单位的机关运行经费242.25万元,比上年预算增加4.71万元,上升1.94%,主要原因是教师人数有变化,福利费、培训费、工会经费的增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、滩头镇中心学校部门本级(含公立幼儿园)及滩头镇中学、滩头镇中心小学(含塘冲小学)、苏塘完小(含白居小学)、栗山完小(含三塘小学)、双江完小(狮子小学)、塘市完小(含柏水小学)、三溪完小、三面九年义务制学校等9家行政事业单位的“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算减少/增加/持平0万元,主要原因是严格执行中央省市县相关文件,严格按义务教育公用经费范围支出。                                                                                                                                                                                                                                                         
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算33.29万元,拟开展33培训,人数389人,内容为专业技术人员继续教育培训,新教师岗前培训,教育教学研讨培训,其他国培和县、乡培训及校本研修等;拟计划举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0  万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                         
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7633.95万元,其中,基本支出4585.95万元,项目支出3048万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


第二部分  2025年部门预算表

一审: 二审: 三审:

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县数据局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县数据局