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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
为教育教学提供管理保障,中小学、幼儿园教育教学管理,中小学学历教育,办人民满意的教育。
(二)机构设置。
内设科室分别是:党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室。
所属单位分别是:隆回县七江镇中心学校本级(包括公立幼儿园、斗照楼小学、黄家小学、洞头小学、贺家小学、七家铺小学、大湾小学、南冲小学、金山小学、富家小学)、七江镇中学、鸟树下中学、建华九年义务制学校、七江镇中心小学、五星小学、农科所小学。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、隆回县七江镇中心学校本级
2、七江镇中学
3、鸟树下中学
4、建华九年义务制学校
5、七江镇中心小学
6、五星小学
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4810.11万元,其中,一般公共预算拨款4310.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入的一般公共预算补助500万元。收入较去年预算增加149.74万元,主要原因是项目经费增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算4810.11万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育4810.11万元,科学技术0万元。支出较去年预算增加149.74万元,主要原因是项目经费增加。 。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4810.11万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0%;教育支出4810.11万元,占100%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数2967.11万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中包括对个人和家庭的补助支出40.38万元,工资福利支出2790.71万元(其中包括津贴补贴183.99万元,奖金91.8万元,公务员医疗补贴缴费107.9万元,机关事业养老保险缴费314.42万元,职工医疗保险缴费138.75万元,绩效工资614.4万元,基本工资1094.73万元,其他社会养老保险缴费8.91万元,住房公积金235.82万元)。商品服务支出136.02万元(其中福利费81.48万元,工会费32.65万元,培训费21.89万元)
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1843万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:学前公用经费33万元,主要用于幼儿园公用经费支出,营养餐工友工资80万元,主要用于食堂工友工资支出。人才津贴200万元,用于发放教师人才津贴。特岗教师经费100万元,用于发放特岗教师工资福利等。教育基建500万元,用于各学校基础建设。中心学校工作经费10万元,用于中心学校办公费。死亡抚恤金30万元,用于抚恤金的发放。义务教育生均公用金费390万元,主要用于学校公用经费支出。营养改善计划400万元,主要用于学生营养中餐支出。校舍维修资金100万元,用于各学校校舍维修。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门本级(包括公立幼儿园、斗照楼小学、黄家小学、洞头小学、贺家小学、七家铺小学、大湾小学、南冲小学、金山小学、富家小学)、七江镇中学、鸟树下中学、建华九年义务制学校、七江镇中心小学、五星小学、农科所小学等7家单位的机关运行经费预算数为 136.02万元,比上年预算增加0.25万元,增加0.2%,主要原因是福利费增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门本级(包括公立幼儿园、斗照楼小学、黄家小学、洞头小学、贺家小学、七家铺小学、大湾小学、南冲小学、金山小学、富家小学)、七江镇中学、鸟树下中学、建华九年义务制学校、七江镇中心小学、五星小学、农科所小学等7家单位的“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平,主要原因是严格执行中央八项规定。。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算21.89万元,拟开展教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训,党建活动学习等,人数650人次左右,内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下教师业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4810.11万元,其中,基本支出2967.11万元,项目支出1843万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )