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一、部门职能职责和机构设置
普及九年义务制教育和教育教学管理
二、单位基本情况
七江镇中心学校编制人数为232人,实际人数375人,其中在职232人,离退休143人。遗属补助人数28人。
三、部门收支概况及变化情况
2018年部门预算编报范围包括七江镇中心学校、七江镇中学、鸟树下中学、建华九年一贯制学校、七江镇中心小学、五星完小、农科所完小、建华少儿活动中心八个预算单位。
(一)收入预算,2018年年初预算数1638.01万元,同比上年增加313.7万元,增长23.69%;其中,公共财政拨款1638.01万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数1638.01万元,同比上年增加313.7万元,增长23.69%;其中,其中教育1368.01万元。
四、公共财政拨款支出预算
2018年我单位公共财政拨款安排支出1638.01万元,具体安排情况如下:
基本支出:2018年年初预算数为1638.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
项目支出:0万元
五、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我单位在预算中没有安排“三公”经费。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2018年七江中心学校运行经费预算数1638.01万元,同比上年增加313.7万元,增长23.69%;其中,公共财政拨款1638.01万元。
(二)政府采购情况
2018年七江中心学校没有安排政府采购预算
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值28883076元,其他通用设备3535178元,办公家具1017276元,房屋42897 平方米,价值24330622元。
(四)项目预算绩效情况
无
(五)政府性基金预算收支情况特别说明
2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
七:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 阳仁亿 宁教政)