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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。贯彻党的教育方针政策,开展中小学、幼儿园教育教学活动,实施素质教育,探索课堂教学改革,进行中小学学历教育,办人民满意的教育,为党的教育事业提供优质的管理保障。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室7个,所属事业单位(自然校)9个,全部纳入 2025 年部门预算编制范围。
内设科室分别是:党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。
所属事业单位分别是:1、隆回县麻塘山乡中心学校(包含隆回县麻塘山乡幼儿园);2、隆回县麻塘山乡九年义务制学校;3、隆回县麻塘山乡青山九年义务制学校。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、隆回县麻塘山乡中心学校本级(含隆回县麻塘山乡幼儿园、烟竹坪小学、油溪坪小学)
2、隆回县麻塘山乡九年义务制学校
3、隆回县麻塘山乡青山九年义务制学校
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1547.68万元,其中,一般公共预算拨款1547.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加148.7万元,主要原因是工资调标,人员经费增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1547.68万元,其中:
1.教育支出(类),普通教育(款),学前教育(项)
2025年预算为0万元,比上年减少23万元,减少100%,主要原因是:2025年没有把保教保育费收入纳入部门预算。
2.教育支出(类),普通教育(款),小学教育(项)
2025年预算为113.02万元,比上年增加43.02万元,增长61.45%,主要原因是:2024年把部分小学教育与初中教育合并预算。
3. 教育支出(类),普通教育(款),初中教育(项)
2025年预算为1434.66万元,比上年减少16.45万元,下降1.13%,主要原因是:2024年把部分小学教育与初中教育合并预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门支出预算1547.68万元,其中:
1.教育支出(类),普通教育(款),学前教育(项)
2025年预算为0万元,比上年减少23万元,减少100%,主要原因是:2025年没有把保教保育费收入纳入部门预算。
2.教育支出(类),普通教育(款),小学教育(项)
2025年预算为113.02万元,比上年增加43.02万元,增长61.45%,主要原因是:2024年把部分小学教育与初中教育合并预算。
3. 教育支出(类),普通教育(款),初中教育(项)
2025年预算为1434.66万元,比上年减少16.45万元,下降1.13%,主要原因是:2024年把部分小学教育与初中教育合并预算。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1243.68万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括:1、工资福利支出1173.71万元(其中:基本工资435.54万元、津贴补贴102.59万元、绩效工资271.2万元、养老保险131.16万元、医疗保险57.19万元、医疗补助41.93万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金98.37万元、奖金31.8万元);2、商品和服务支出53.02万元(其中:培训费8.71万元,工会费13.46万元,福利费30.85万元);3、对个人和家庭的补助支出16.96万元。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算数为304万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:义务教育生均公用经费支出120万元,主要用于学校日常公用经费支出等方面;营养餐工友工资18万元,主要用于学生营养餐支出;特岗教师经费支出50万元,主要用于发放特岗教师工资及社会保障缴费等方面;困难学生生活补助110万元,主要用于贫困寄宿生生活补助等方面;中心校公用经费6万元,主要用于中心学校日常公用经费支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年隆回县麻塘山乡中心学校(包含隆回县麻塘山乡幼儿园、烟竹坪小学、油溪坪小学)、隆回县麻塘山乡九年义务制学校、隆回县麻塘山乡青山九年义务制学校等5家的机关运行经费预算数为53.02万元,比上年预算增加3.5万元,增加7%,主要原因是教师人数增加,培训费、工会经费的相应略有增加。
(二)“三公”经费预算:2025年隆回县麻塘山乡中心学校(包含隆回县麻塘山乡幼儿园、烟竹坪小学、油溪坪小学)、隆回县麻塘山乡九年义务制学校、隆回县麻塘山乡青山九年义务制学校等5家的“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平,主要原因是严格执行中央八项规定。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算8.71万元,拟开展教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训,党建活动学习等,人数120人次左右,内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下教师业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1547.68万元,其中,基本支出1243.68万元,项目支出304万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )