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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县民宗局2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
(三)支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
(二)2018年财政拨款收入
(三)2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2018年度隆回县民宗局部门决算公开表格
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第一部分
部门概况
一、部门职能职责和机构设置
我单位职能职责:
(一)民族工作
1.贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策,开展民族政策、法规的宣传教育和监督落实。
2.协调民族关系,促进各民族团结与共同繁荣,维护社会稳定。
3.研究全县民族工作发展战略,制定全县民族和民族地区经济发展的特殊政策和措施;配合承办民族地区事宜;负责少数民族专项专项资金管理和使用;协助有关部门开发民族旅游资源。
4.协同有关部门推进全县民族教育、文化、科技、卫生、体育、计划生育等事业的发展。
5.联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
6.组织协调民族工作领域的对外交流与使用,把握少数民族宣传导向。
(二)宗教工作
1.贯彻执行党和国家宗教工作方针、政策和法律、法规、规章,组织、指导宗教政策、宗教法制的宣传教育工作,协助有关部门审查宗教政策的文章、材料、书刊及音像制品。
2.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。
3.对有关宗教的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督,行使宗教行政执法职能;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
4.依法管理全县宗教场所和宗教活动,负责全县宗教活动场所的登记、年检和宗教人员的登记颁证工作;指导和帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,搞好自身建设;输宗教团体需由政府协助或协调的事务。
5.推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服
我单位机构设置:我单位是政府办内设机构,加挂民族宗教事务局
二、单位基本情况
隆回县民族宗教事务局编制人数为6人,实际人数7人,其中在职8人。小车编制数1台,实际0台。遗属补助人数0人,房屋面积148.7平方米。固定资 产38.76万元。
第二部分
部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2018年部门决算编报范围包括隆回县民族宗教事务局机关。(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入323.1万元,比上年减少39.56%。总支出179.08万元,比上年减少56.44%。减少原因2017年有举办省民运会专项支出。
(二)收入决算情况:2018年收入259.47万元,其中:一般公共预算拨款收入259.47万元,政府性基金预算拨款收入0万元,比2017年减少169.44万元。减少原因是2017年有举办省民运会专项支出。
(三)支出决算情况:2018年支出179.08万元,其中:一般公共服务179.08万元,比2017年减少94.56万元。减少原因2017年有举办省民运会专项支出。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入259.47万元,比上年减少39.56%,一般公共预算财政拨款收入259.47万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出179.08万元,比上年减少56.44%,一般公共预算财政拨款支出179.08万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入259.47万元,比上年减少39.56%。财政拨款支出179.08万元,比上年减少56.44%。
(二)2018年财政拨款收入259.47万元。其中:一般公共预算拨款收入259.47万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,比2017年减少94.56万元。减少原因2017年有举办省民运会专项支出。
(三)2018年财政拨款支出179.08万元。基本支出: 179.08万元,其中:工资福利支出61.65万元,商品和福利支出80.99万元,对个人和家庭补助支出36.95万元。项目支出: 0万元,与2017年减少368.96万元。减少原因是2017年有举办省民运会专项支出。
六、 “三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为2万元,决算数为1.96万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为2万元,决算数为1.96万元,公务接待52批1080人次。
“三公”经费增加变化情况说明
2018年“三公”经费决算比2017年减少18.07万元,隆回县民宗局按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
隆回县民宗局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他有关情况说明
(一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况
2018年隆回县民宗局机关(事业)运行经费财政拨款决算支出80.99万元,比2017年决算减少 21.2万元,减少原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约严控支出。
(二)政府采购情况
2018年隆回县民宗局政府采购总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值38.76万元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备37.76万元,办公家具1万元,房屋148.7平方米,价值0元(借用县政府办的办公房)。
隆回县民宗局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
(四)预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。
第三部分
名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
第四部分
附件
附件:隆回县民宗局2018年度部门决算公开表格
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县民宗局)