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目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能职责和机构设置 二、单位基本情况 第二部分 一中2018年部门决算情况说明 三、部门决算收支概况及增减变化情况 (一)2018年度收入支出决算总体情况 (二)收入决算情况 (三)支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算拨款概况 (一)2018年度财政拨款总体情况 (二)2018年财政拨款收入 (三)2018年财政拨款支出 六、“三公”经费决算情况 七、政府性基金决算 八、其他有关情况说明 (一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况 (二)政府采购情况 (三)国有资产占有使用情况 (四)预算绩效情况 第三部分 名词解释 第四部分 附件 2018年度一中部门决算公开表格 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第一部分 部门概况 一、部门职能职责和机构设置 主要从事教育教学以及高中学历教育。设有办公室,教务处,政教处,年级部,总务处,服务部,教科室,团委,信息处等内设构构。本决算数据无下属二级单位。 二、单位基本情况 一中编制人数360人,实际人数295人(其中,在职 295人,离退休88人),遗属补助人数9人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积67361平方米,固定资产7491.9万元。 第二部分 部门决算情况说明 三、部门决算收支概况及增减变化情况 2018年部门决算编报范围包括一中。 (一)2018年度收入支出决算总体情况 2018年总收入4954.5万元,比上年减0.07%。总支出4594.5万元,比上年减0.07%。减少原因:一些项目无预算或压缩额度。 (二)收入决算情况:2018年收入4954.5万元,其中:一般公共预算拨款收入4954.5万元,政府性基金预算拨款收入0万元与2017年减416.99万元。减少原因:一些项目无预算或压缩额度。 (三)支出决算情况:2018年支出4954.5万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育4954.5万元,科学技术0万元与2017年减416.99万元。减少原因:压缩开支。 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款总收入4559.69万元,比上年减少0.07%,一般公共预算财政拨款收入4559.69万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出4559.69万元,比上年减少0.07%,一般公共预算财政拨款支出4559.69万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 五、一般公共预算拨款概况 (一)2018年度财政拨款总体情况 2018年财政拨款收入4559.69万元,比上年减少0.07%。财政拨款支出4559.69万元,比上年减少0.07%。 (二)2018年财政拨款收入4559.69万元。其中:一般公共预算拨款收入4559.69万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元与2017年减少811.8万元。减少原因:一些项目无预算或压缩额度。 (三)2018年财政拨款支出4559.69万元。基本支出:4559.69万元,其中:工资福利支出3299.6万元,商品和福利支出581.2万元,对个人和家庭补助支出672.7万元。项目支出: 0万元,与2017年减少811.8万元。减少原因:压缩开支。 六、 “三公”经费决算情况 2018年“三公”经费预算数为14万元,决算数为13.3万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为9万元,决算数为8.4万元,公务车辆保有1.辆),公务接待费预算数为5万元,决算数为4.8万元,公务接待52批980人次。 “三公”经费增加变化情况说明: 2018年“三公”经费决算比2017年增加0.56万元,其中公务用车运行费比上年增2.77万元,增原因:车辆老化车辆修理费增加;公务接待费比上年减少2.31万元,减原因:厉行节约。 决算数没有超预算数。 七、政府性基金决算 1、没有政府性基金决算:隆回一中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、其他有关情况说明 (一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况 2018年隆回县一中(事业)运行经费财政拨款决算支出581.25万元,比2017年决算减少133.12万元,减少原因:一些项目无预算或压缩额度。 (二)政府采购情况 2018年隆回县一中政府采购总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况 我单位固定资产账面价值74919038元,其中:车辆1辆,价值253291元,其他通用设备12945636.19元,办公家具1857220元,房屋59899平方米,价值57479261.03元。 1、有公车和大型设备:隆回县一中共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台 (四)预算绩效情况 2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。 第三部分 名词解释 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 第四部分
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回一中)