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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
为教育教学提供管理保障。中小学、幼儿园教育教学管理。中小学学历教育。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室7个,所属单位9个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是:党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。
所属事业单位分别是: 1.隆回县六都寨镇中心学校本级(含隆回县六都寨镇工农小学、隆回县六都寨镇明德小学、隆回县六都寨镇蜡树小学及教学点);2.隆回县六都寨镇中学;3.隆回县六都寨镇中心小学;4.隆回县六都寨镇丁山中学;5.隆回县六都寨镇丁山小学;6.隆回县六都寨镇朝阳小学;7.隆回县六都寨镇马坪学校;8.隆回县六都寨镇西山九年义务制学校;9.隆回县六都寨镇幼儿园。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.隆回县六都寨镇中心学校本级(含隆回县六都寨镇工农小学、隆回县六都寨镇明德小学、隆回县六都寨镇蜡树小学及教学点);
2.隆回县六都寨镇中学;
3.隆回县六都寨镇中心小学;
4.隆回县六都寨镇丁山中学;
5.隆回县六都寨镇丁山小学;
6.隆回县六都寨镇朝阳小学;
7.隆回县六都寨镇马坪学校;
8.隆回县六都寨镇西山九年义务制学校;
9.隆回县六都寨镇幼儿园。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5586.9万元,其中,一般公共预算拨款5586.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少5841.18万元,主要原因是:纳入2025年预算的特定类项目收入减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算5586.9万元,其中:教育5586.9万元。支出较去年预算减少5841.18万元,主要原因是:纳入2025年预算的特定类项目收入减少。其中:
1. 教育支出(类),普通教育(款),学前教育(项)
2024年预算为265万元,2025年预算为97万元,比上年减少168万元,减少63.40%,主要原因是:纳入2025年预算的学前教育特定类项目减少;
2. 教育支出(类),普通教育(款),小学教育(项)
2024年预算为4170万元,2025年预算为1404.7万元,比上年减少2765.3万元,减少66.31%,主要原因:纳入2025年预算的小学教育特定类项目减少;
3. 教育支出(类),普通教育(款),初中教育(项)
2024年预算为6993.08万元,2025年预算为4085.2万元,比上年减少2907.88万元,减少41.58%,主要原因是:纳入2025年预算的初中教育特定类项目减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5586.9万元,其中,教育支出5586.9万元,占100%。其中:
1. 教育支出(类),普通教育(款),学前教育(项)
2024年预算为265万元,2025年预算为97万元,比上年减少168万元,减少63.40%,主要原因是:纳入2025年预算的学前教育特定类项目减少;
2. 教育支出(类),普通教育(款),小学教育(项)
2024年预算为4170万元,2025年预算为1404.7万元,比上年减少2765.3万元,减少66.31%,主要原因:纳入2025年预算的小学教育特定类项目减少;
3. 教育支出(类),普通教育(款),初中教育(项)
2024年预算为6993.08万元,2025年预算为4085.2万元,比上年减少2907.88万元,减少41.58%,主要原因是:纳入2025年预算的初中教育特定类项目减少。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数4085.2万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括:1、工资福利支出3838.57万元(其中:基本工资1536.31万元、津贴补贴215.6万元、奖金145.2万元、绩效工资823.2万元、养老保险432.4万元、医疗保险191.81万元、医疗补助157.81万元、其他社会保障缴费11.93万元、住房公积金324.3万元);2、商品和服务支出196.76万元(其中:培训费30.73万元,工会费45.13万元,福利费120.9万元);3、对个人和家庭的补助支出49.87万元。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1501.7万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:家庭经济困难学生生活补助支出100万元,主要用于义务教育学生助学金等方面;教师人才津贴支出322.3万元,主要用于中小学教师人才津贴等方面;农村义务教育学生营养餐改善计划支出610万元,主要用于农村义务教育学生营养改善计划等方面;学前教育公用经费支出72万元,主要用于学前教育生均公用经费补助等方面;营养餐工友工资支出100万元,主要用于营养餐学校食堂工友工资补助等方面;义务教育小学公用经费支出266.4万元,主要用于中小学生均公用经费补助等方面;幼儿园入园补助支出25万元,主要用于幼儿园家庭经济困难学生入园补助等方面;中心学校工作经费6万元,主要用于中心学校办公等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年隆回县六都寨镇中心学校本级(含隆回县六都寨镇工农小学、隆回县六都寨镇明德小学、隆回县六都寨镇蜡树小学及教学点)、隆回县六都寨镇中学、隆回县六都寨镇中心小学、隆回县六都寨镇丁山中学、隆回县六都寨镇丁山小学、隆回县六都寨镇朝阳小学、隆回县六都寨镇马坪学校、隆回县六都寨镇西山九年义务制学校、隆回县六都寨镇幼儿园等9家机构的机关运行经费预算数为196.76万元,比上年预算减少3.12万元,减少1.56%,主要原因是纳入本年度预算的教师人数减少。
(二)“三公”经费预算:2025年隆回县六都寨镇中心学校本级(含隆回县六都寨镇工农小学、隆回县六都寨镇明德小学、隆回县六都寨镇蜡树小学及教学点)、隆回县六都寨镇中学、隆回县六都寨镇中心小学、隆回县六都寨镇丁山中学、隆回县六都寨镇丁山小学、隆回县六都寨镇朝阳小学、隆回县六都寨镇马坪学校、隆回县六都寨镇西山九年义务制学校、隆回县六都寨镇幼儿园等9家机构的“三公“经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元), 因公出国(境)费0万元。 2025年“ 三公” 经费预算较 2024年预算持平,主要原因是继续严格执行中央八项规定。
(三)一般性支出情况:2025 年本部门会议费预算0万元;培训费预算30.73万元,拟开展教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训,党建活动学习等,人数640人次左右,内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下教师业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额30万元,其中,货物类采购预算30万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5586.9万元,其中,基本支出4085.2万元,项目支出1501.7万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )