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目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
传播科学思想,宏扬科学精神,倡导科学方法,普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科学技术活动和科技论证,提供科技咨询,为提高全民科学文化素质服务。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室2个,所属单位0个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是:业务组和办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算140.24万元,其中,一般公共预算拨款140.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少11.54万元,主要原因有:人员退休减少,收入预算相应减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算140.24万元,其中:
1.科学技术支出(类),科学技术普及(款),机构运行(项)
2023年预算为91.78万元,2024年预算为80.24万元,比上年减少11.54万元,下降12.57%,主要原因是:人员退休减少,支出预算相应减少。
2.科学技术支出(类),科学技术普及(款),科普活动(项)
2023年预算为60万元,2024年预算为60万元,比上年持平,主要原因是:预算项目没有调整变动,支出预算无增减。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算数为140.24万元,其中:
1.科学技术支出(类),科学技术普及(款),机构运行(项)
2023年预算为91.78万元,2024年预算为80.24万元,比上年减少11.54万元,下降12.57%,主要原因是:人员退休减少,支出预算相应减少。
2.科学技术支出(类),科学技术普及(款),科普活动(项)
2023年预算为60万元,2024年预算为60万元,比上年持平,主要原因是:预算项目没有调整变动,支出预算无增减。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数为80.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:1、工资福利支出67.29万元(其中:基本工资27.63万元、津贴补贴16.08万元、奖金2.3万元、养老保险8.5万元、医疗保险3.42万元、医疗补助2.85万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金6.38万元);2、商品和服务支出11.03万元(其中:公务用车运行维护费2.0万元,培训费0.55万元,工会费0.8万元,公务接待费1.2万元,福利费2.07万元,维修费0.02万元)。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数为60万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科普专项、青少年科技支出60万元,主要用于各类科普活动、培训、会议及青少年科技教育支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费11.03万元,比上年预算减少1.27万元,下降10.33%,主要原因是人员退休减少,整体支出预算减少,机关运行经费预算相应减少。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为3.2万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算减少0.3万元,主要原因:一是单位坚持厉行节约,主动压减“三公”经费预算;二是公务用车运行维护费全额纳入机关运行经费预算。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.55万元,拟开展科普知识讲座培训,人数约200人,内容为科普知识进农村、社区、学校、机关工作培训;拟计划举办各类科普活动、论坛、赛事活动,经费预算54万元,具体是开展经常性科普活动,如:科技工作者日、科技下乡、全国科普日、科协会员日活动、青少年科技教育支出等。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0.5万元,其中,货物类采购预算0.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为140.24万元,其中,基本支出80.24万元,项目支出60万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年隆回县科学技术协会部门预算表
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