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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县第九中学2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况
六、其他有关情况
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县第九中学部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、部门职能职责和机构设置:
实施高中学历教育,促进基础教育发展。机构设置:高中、初中教育教学管理。学校内设机构包括:党支部、高中部、初中部、办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、团委。
2、部门预算单位构成:
隆回县第九中学2021年部门预算汇总公开单位构成:只有隆回县九中学本级,本预算数据无下属二级单位。
二、单位基本情况
隆回县第九中学单位编制人数440人,实际人数315人(其中,在职315人,离退休61人),遗属补助人数15人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积70527平方米。
三、部门收支概况及变化情况
2021年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2021年部门预算数4312.48万元,同比上年增加604.09万元,增长16.29%,增长主要是因为师生人数增加,工资等相应增加。其中:公共财政拨款3044.74万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入1267.74万元。
(二)支出预算:2021年部门预算数4312.48万元,同比上年增加604.09万元,增长16.29%,增长主要是因为师生人数增加,工资等相应增加。其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育4229.56万元。(工资福利支出3412.2 万元,商品服务支出776.57 万元,对个人家庭的补助支出40.8万元),项目支出82.92 万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出4312.48万元,其中:教育支出4312.48万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为4229.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年部门预算数为82.92万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:债务付息82.92万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2020年预算数减少3万元。主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年隆回县第九中学运行经费财政的拨款预算776.57万元,比2020年执行数增加。主要原因是扩班学生人数增加,教师增加,公用经费增加。
(二)政府采购情况
2021年隆回县第九中学采购预算总额53.5万元。其中: 货物采购预算53.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值11659.26万元,其中:通用设备731万元,专用设备156.61万元,图书档案58.48万元,家具类246.52万元,房屋70527平方米,价值9053.06万元。共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款82.92万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额4312.48万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助) 3044.74万元、纳入预算管理的非税收入拨款1267.74万元,按支出性质分:基本支出4229.56万元、项目支出82.92万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况:
本部门会议费预算3万元,拟召开4次会议,人数340人,会议内容为:教育教学研讨会;培训费预算10万元,拟召开20次培训,大型校本培训会议2次,人数为340人,其他教育教学培训18次,培训内容包括各类继续教育的国培、省培及各项专业技能培训;办公费预算63万元,拟进行8次办公用品的集中采购,每期进行4次教师办公用品的集中采购,两次劳动卫生用品的集中采购及报刊杂志费;印刷费预算45万元,具体包括打印学校教学资料及各处室工作报表、资料、以及校园文化建设等等;手续费预算0万元;水费预算80万元,具体包括整个学校全年的生活、办公用水;电费预算40万元,具体包括整个学校全年的生活、办公用电;邮电费(网络费)预算11万元;物业管理费预算33万元,具体包括单位的保洁、绿化及安保费;差旅费预算25万元,具体包括学校全年因各类公差发生的住宿费及交通费等;维修费预算58万元,具体包括单位下水道的疏通维修、地板砖的维修、消防、监控设施的维修及各项教学、办公设备的维修和单位基础建设的维修等等;租赁费2万元;劳务费预算30万元,具体包括单位一些临时性的服务酬金,如评审费、讲座费、劳务等等。 其他交通费预算4.5万元,主要用于上级主管部门组织的各类比赛活动及各单位的办公所须租车。其他支出48万元,主要用于各单位的临时性的、学生活动等各类支出。
七:相关的名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回九中)