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隆回县第九中学2018年部门决算公开目录及说明
文件名称: 隆回县第九中学2018年部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: /2019-00008 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县第九中学
发文日期: 2019-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-08-20 有效期: 长期公开

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

、单位基本情况

第二部分隆回县第九中学2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

(一)2018年度收入支出决算总体情况

(二)收入决算情况

(三)支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度财政拨款总体情况

(二)2018年财政拨款收入

(三)2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县第九中学部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

实施高中学历教育,促进基础教育发展。机构设置:高中、初中教育教学管理。本决算数据无下属二级单位和机构。

二、单位基本情况

隆回县第九中学编制人数273人,实际人数250人(其中,在职 250人,离退休59人),遗属补助人数15人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积52559平方米,固定资产5510.65万元。

  第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县第九中学高中、初中。

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入4769.25万元比上年1.96%。总支出6022.18万元,比上年17.39%。增加原因:增加基建支出。

(二)收入决算情况:2018年收入4769.25万元,其中:一般公共预算拨款收入4589.95万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2017年增91.82万元。增加原因:师生人数增加。

(三)支出决算情况:2018年支出6022.18万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,上级补助收入179.3万元。与2017年增891.35万元。增加原因:基本建设增加和师生人数增加。

2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入4589.95万元,比上年增加0.83%一般公共预算财政拨款收入4589.95万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出5842.87万元,比上年增加16.75%一般公共预算财政拨款支出5842.87万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入4589.95万元比上年0.83%。财政拨款支出5842.87万元,比上年16.75%。

(二)2018年财政拨款收入4589.95万元。其中:一般公共预算拨款收入4589.95万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2017年增37.67万元。增加原因:师生人数增加。

(三)2018年财政拨款支出5842.87万元。基本支出:4000.08万元,其中:工资福利支出2608.34万元,商品和福利支出761.34万元,对个人和家庭补助支出576.01万元。项目支出:1842.79万元,与2017年增838.09万元。增加原因:基本建设增加和师生人数增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为2.2万元,决算数为2.2万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为XX万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为2.2万元,决算数为2.2万元,公务接待40批380人次。

“三公”经费增加变化情况说明:

2018年三公经费2017年减少0.06万元隆回县九中按照中央、和县委县政府要求,厉行节约,继续严控三公经费

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算:隆回县九中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县九中机关(事业)运行经费财政拨款决算支出761.34万元,比2017年决算减少2.54万元,减少原因:厉行节约。

(二)政府采购情况

2018年隆回县九中政府采购总额2067万元,其中: :基本建设项目1720万元,货物54万元,服务293万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值6517.53万元,其中:车辆0辆,价值0万元,其他通用设备606.4万元,办公家具188.65万元,房屋52559平方米,价值5510.64万元。

无公车和大型设备:隆回县九中无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

(四)预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款4589.95元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

第三部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费手续费邮电费、差旅费、因公出国费用租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用专用材料及一般设备购置费、专用材料费专用燃料费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件:2018年度隆回县九中部门决算公开表


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