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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
疾控职责:为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。卫监职责:1.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共卫生场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。2.负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。3.负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为,对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。4.负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好违法违纪案件的督查督办。5.负责对乡(镇、场)卫生健康综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训和业务指导。6.负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报工作;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。7.完成县卫生健康局交办的其他工作。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位加挂隆回县卫生综合监督执法局牌子,内设科室20个,所属事业单位1个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是:办公室、党建政工人事办、后勤财务科、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科、稽查与信息管理股、医疗机构卫生监督股、环境卫生监督股、传染病防治股、职业卫生监督股、学校卫生监督股。
所属事业单位是:隆回县隔离防控和物资调配中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为隆回县疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1397.15万元,其中,一般公共预算拨款1397.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加667.09万元,主要原因有:单位职能整合,人员编制及在职人数增加,预算收入增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1397.15万元,其中:卫生健康1397.15万元。支出较去年预算增加667.09万元,主要原因有:单位职能整合,人员编制及在职人数增加,预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1397.15万元,其中:卫生健康支出1397.15万元,占100%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1317.15万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:检测经费,预防性体检,计划免疫,结核病防治,艾滋病防治及其他疾控经费等支出30万元,主要用于检测经费,预防性体检,计划免疫,结核病防治,艾滋病防治等方面;非税收入成本性支出50万元,主要用于非税收入成本性支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费133.13万元,比上年预算增加75.63万元,上升76.33%,主要原因是单位职能整合,人员编制及在职人数增加,机关运行经费预算增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算减少10万元,主要原因是公务用车运行费在疫苗成本中支出。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,培训费预算9.76万元,拟开展公共场所卫生法律法规及知识培训,人数约400人,内容为公共场所卫生法律法规及知识培训;拟开展乡镇卫生院公卫人员、乡村医生传染病防控业务培训,人数 400 人,内容为传染病防控业务知识培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1397.15万元,其中,基本支出1317.15万元,项目支出80万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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