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目 录
第一部分 隆回县疾病预防控制中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 隆回县疾病预防控制中心部门概况
一、部门职责
(一)为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。
(二)本单位编制人数为43人,实际人数129人,(其中在职77人,离退休 52人),遗属补助人数2人。小车编制数1 台,实际5台。遗属补助人数2人,房屋面积约5600 平方米,固定资产1004.8万元。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
隆回县疾病预防控制中心内设机构包括:主任办、副主任办、工会、办公室{含乡村振兴工作组}、后勤财务科、党建办、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科、采购办。
(二)决算单位构成
隆回县疾病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县疾病预防控制中心本级。无二级机构。
第二部分 2022年度部门决算表(见附表)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计8552.11万元(其中:本年收入7278.66万元,年初结转结余资金1273.45万元)。与上年相比,减少16.8万元,减少0.2%,主要是因为:①厉行节约反对浪费,压缩机关运行经费支出;②政府性基金本年度无收入。。
2022年度支出总计8552.11万元(其中:本年支出8552.11万元,年末结转结余资金0万元)。与上年相比,减少16.8万元,减少0.2%,主要是因为:①厉行节约反对浪费,压缩机关运行经费支出;②政府性基金本年度无收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7278.66万元,其中:财政拨款收入1278.37万元,占17.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入6000.29万元,占82.44%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8552.11万元(不含年末财政拨款结转和结余资金),其中:基本支出6954.34万元,占81.32%;项目支出1597.77万元,占18.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计1278.37万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,减少135.45万元,减少9.58%,主要是因为:①厉行节约反对浪费,压缩机关运行经费支出;②政府性基金本年度无收入。
2022年度财政拨款支出合计2551.82万元(不含年末财政拨款结转和结余资金),与上年相比,减少1663.55万元,减少39.46%,主要是因为:①厉行节约反对浪费,压缩机关运行经费支出;②政府性基金本年度无收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1278.37万元,占本年支出合计的14.95%,与上年相比,减少324.25万元,减少20.23%,主要是因为厉行节约反对浪费,压缩机关运行经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1278.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.72万元,占0.29%;卫生健康支1264.65万元,占98.93%;;农林水支出10万元,占0.78%。教育(类)支出0万元,占0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1147.3万元,支出决算数为1278.37万元,完成年初预算的111.42%,其中:
1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
年初预算为1147.3万元,支出决算为944.03万元,完成年初预算的82.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分年初预算在年中调整至其他项目支出。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工医疗救助,年中临时安排资金。
3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为306.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央财政对重大公共卫生项目的投入不确定,资金安排没有进行预算。
4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央财政对其他公共卫生项目的投入不确定,资金安排没有进行预算。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中临时安排资金。
6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中临时安排资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出954.05万元,其中:
人员经费816.76万元,占基本支出的85.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费137.29万元,占基本支出的14.39%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出调整后预算为23万元,支出决算为12.25万元(均从项目支出中列支),完成调整预算的53.26%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是:本单位无因公出国(境)费用,与上年相比无变化,无变化的主要原因是:本单位无因公出国(境)费用。
公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:①杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合,健全了各项管理制度;②厉行节约反对浪费,建立公务接待审批控制制度,控制公务接待费开支标,对无公函的公务活动不予接待,严禁将非公务活动纳入接待范围③因新冠疫情原因,无本年公务接待费支出。与上年相比减少3.86万元,减少100%,减少的主要原因是:①杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合,健全了各项管理制度;②厉行节约反对浪费,建立公务接待审批控制制度,控制公务接待费开支标,对无公函的公务活动不予接待,严禁将非公务活动纳入接待范围③因新冠疫情原因,无本年公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是:本单位无公务用车购置费支出,与上年相比无变化,无变化的主要原因是:本单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为18万元,支出决算为12.25万元,完成预算的68.06%,决算数小于预算数的主要原因是:①规范公务用车使用程序,建立公务用车控制制度,坚决杜绝公车私用;②厉行节约,采取有力措施,努力降低消耗,节省车辆费用开支。与上年相比减少2.52万元,减少17.06%,减少的主要原因是:①规范公务用车使用程序,建立公务用车控制制度,坚决杜绝公车私用;②厉行节约,采取有力措施,努力降低消耗,节省车辆费用开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.25万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.25万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.25万元,主要是车辆维修、保险费、车辆油费支出支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余1273.45万元;本年支出1273.45万元,其中基本支出0万元,项目支出1273.45万元;年末结转和结余0万元。
1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1273.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度没有预算,支出以前年度安排的预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出137.29万元,比上年决算数减少28.32万元,降低17.1%。主要原因是:本单位厉行节约。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5.16万元,用于召开乡镇卫生院公卫人员和乡村医生会议,人数261人,内容为《新冠肺炎疫情防控会议》、《全县健康档案质量核查暨示范村创建业务培训》、《春冬季传染病暨流感疫苗接种业务培训》、《学校易发传染病知识培训》、《基本公共卫生项目培训》、《卫生应急与新发传染病防控业务培训》、《健康教育骨干暨健康创建业务培训》等;开支培训费6.13万元,用于开展乡镇卫生院公卫人员和乡村医生及本单位职工到上级部门培训,人数212人,内容为《新冠肺炎疫情防控知识培训》、《消毒知识及传染病疫情现场处置培训》、《手足口病、结核病防治知识培训》、《夏季传染病防控业务培训》、《食源性疾病知识培训》、《登革热、虫媒传染病防控知识培训》、《接种证查验及麻疹查漏补种培训》等;2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额6815.18万元,其中:政府采购货物支出5496.11万元、政府采购工程支出1273.44万元、政府采购服务支出45.63万元。授予中小企业合同金额1319.07万元,占政府采购支出总额的19.34%,其中:授予小微企业合同金额45.63万元,占政府采购支出总额的0.66%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是疫情处置用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
⑴2022年的本单位重点工作
1、开展疾病监测,研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提供制订预防控制策略与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
2、突发公共卫生事件应急处置(2022年度工作重点是新冠防控)。
3、完成全县餐饮、住宿、沐浴、美容美发、文化娱乐等服务行业从业人员的身体健康体检及健康证明的发放。
4、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种管理工作。
5、全县健康教育工作。
6、党建、乡村振兴工作。
7、其他上级部门交办的工作。
⑵绩效情况
(一)、扩大国家免疫规划
1、冷链管理工作
全年共转运新冠病毒疫苗413085剂次。共发放卡介苗12200剂次、灭活脊灰12940剂次、减毒脊灰31800剂次,百白破23050剂次、麻腮风疫苗19100剂次、乙肝疫苗17694剂次、乙脑疫苗13620剂次、甲肝疫苗7339剂次,流脑A群14550剂次,流脑A+C群12100剂次,白破二联15700剂次。
2、疾病监测及疑似预防接种异常反应监测
全年共上报麻疹监测病例12例,排除麻疹、风疹病例12例。全年共发生疑似预防接种异常反应49例,其中异常反应13例,一般反应35例,偶合症1例。召开预防接种异常反应专家诊断会3次,共诊断疑似预防接种异常反应8例,对与接种疫苗有关或不能排除的案例相关资料提交保险公司,申请合理的补偿;对与接种疫苗无关的案例,给受种者做好解释工作和心理疏导。
3、免疫规划疫苗接种率调查
7月份在全县开展了免疫规划疫苗接种率调查评估。26个乡镇共调查780名适龄儿童,建证率为100%,信息录入率和录入符合率分别为99.4%、93.3%;单苗接种率均达到95%以上。
(二)、结核病防治
1、为落实国家《结核病防治规划(2016-2020年)》,继续实施遏制结核病策略,召开了项目领导小组会议和部门主要领导专题会议,部署结核病控制工作。进一步加强结核病人督导管理,利用三级防痨网,完成县级对乡级督导2轮次、乡级对村级督导12轮次,病人全程督导管理率达100%。
2、全年发现活动性肺结核病人694例,其中涂阳病人415例,涂阳发现率为59.8%。筛查高危人群耐药398例,筛查率为96.0%。管理结核病人832例,规范管理率为96.5%。各综合医院有效网络直报肺结核439例,总体到位率为98.5%。处置学校结核病疫情19起,筛查密切接触者2348人。
(三)、艾滋病防治
按现住址统计,我县累计报告HIV/AIDS ***例,死亡***例,2022年新发现**例,年度内死亡**例。 2022年完成CD4送样检测514人,CD4检测比例95.5%;HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检测177人,抗体检测比例100.0%;HIV/AIDS接受结核病检查人数538人,结核病检查比例100.0%。目前,我中心累计抗病毒治疗人数达到***人,目前在治病人为***人,死亡***人。 2022年新增抗病毒治疗**人,抗病毒治疗比例为90.9%;全年完成病毒载量检测462人次,病毒载量检测比例95.1%,治疗成功率94.6%。
为落实艾滋病综合防治工作目标,全年完成免费自愿咨询检测967人次,发现确认阳性**人。干预检测暗娼445人次,未发现HIV抗体阳性者。干预检测吸毒人员411人次,检出HCV抗体阳性**人,HCV阳性率10.0%,未检出HIV抗体阳性。干预检测流动、务工人群415人次,发现HIV阳性者*人。开展男男同性恋人群干预145人次,确认阳性*人。全年干预性病门诊就诊者820人次,发现确认阳性*人。全县重点人群进一步扩大检测工作共筛查233026人次(含高危人群干预),检出阳性**人,确认抗体阳性**人。
(四)、精神卫生和慢性病防治
经统计,2022年度全县原发性高血压规范管理率为81.83%,2型糖尿病规范管理率为79.48%,严重精神障碍患者管理率为99.13%,规范管理率为94.33%,精神分裂症规律服药率为83.04%。
开展国家地方燃煤型氟中毒监测工作,完成对全县111个村3330户改灶降氟炉灶及8--12岁儿童氟斑牙诊断的样本收集工作。完成碘盐检测项目,对全县8--12岁儿童采集盐样、尿样200份,孕妇盐样和尿样100份。
组织全县职业人群参加全国“万步有约”健走激励大赛,参赛队伍7个,参加人员72余人,在全国排名50名。
(五)、新冠肺炎等重点传染监测项目
1、流调溯源:全年累计流调处置78295人次,其中阳性感染者1326例、密接6727人,次密2466人,潜在密切接触者68人,可能暴露的重点人群174人,入境治愈隔离返隆人员2人,一般接触者50人,可能涉疫人员74人,涉疫重点人员39118人, 其他重点人员176人。红、黄码人员调查并解码28114人次。
2、核酸检测情况:累计核酸检测样本4452030份,其中应检尽检人群3774078人份(含应急演练核酸检测19422人份,全民核酸检测1260828份,学生抽检242742份);愿检尽检人群505694人份;支援其他县市31581人份(城步4674人份、新宁10716份、洞口342人份、邵阳市12736份、武冈卡点3193);屠宰场、冷链企业、农贸市场等重点场所冷冻食品2353份、环境样品5769份;物流企业、集中隔离点、涉疫场所、看守所、学校等其他重点场所环境样品132555份。
3、人员管控情况:全年累计集中隔离19901人,居家隔离21573人次,居家健康监测+自我健康监测45618人次。
4、呼吸道传染病防控
2022年共采集禽流感外环境样20份,均未检出H7阳性。4月对10名职业暴露人群开展流行病学调查及采样送检,未发现H7、H5阳性血清。
5、消化道传染病防控
手足口病常规监测共采样32份并开展了流行病学调查。手足口病确诊病例均为其他肠道病毒阳性。
5—10月采集霍乱外环境样品120份,登记腹泻病人992例,检索157例,未检出霍乱弧菌。
全年食源性疾病共报告1213例,均为散发病例,其中蘑菇中毒1例。30家哨点医院均有食源性疾病病例上报。全年采集食品样130份进行化学、微生物有害物质检测,其中2份油条样本铝含量超标。
6、虫媒与人兽共患传染病防控
全年共血检发热病人550人,血检复核61人。检出1例疟疾病例,无疫点需调查处置。5-10月开展登革热病媒监测,共捕捉到伊蚊97只。将捕获伊蚊送省疾控中心检测,未监测到登革热病毒。
全年无狂犬病例报告。全年共报告布病例4例,均为临床诊断病例。布病重点人群应急采血105人,健康监测1605人,发放宣传单10000份。对病例感染来源进行了溯源,配合农业部门开展染疫牛、羊扑杀与无害化处理。
7、全年共处理预警信息297条。调查处置突发公共卫生事件2起,即隆回县10月首例新冠肺炎疫情,2022年11月输入聚集性新冠肺炎疫情。 全年规范处置流感暴发疫情18起,布病疫情4起,水痘暴发疫情3起,手足口聚集性疫情5起,出血热疫情1起。
(二)存在的问题及原因分析
因新冠疫情影响,公共卫生服务时间推迟,造成群众误解,满意度下降,随着疫情结束,各项工作回归正常,公共卫生服务对象满意度会大幅上升。建立健全科学合理的绩效评价指标体系,进一步完善部门绩效评价的管理制度,科学编制预算,提高预算安排的准确性。认真研究解决业务科室一些费用明细项超支或节余、某些明细无预算有决算、或有预算无决算、费用调剂使用等系列问题,并制定质量高、好操作的部门专项资金管理的个性化指标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
( 一审: 卢斌 二审: 曾宪程 三审: 陈今长)